РЕШЕНИЕ ШУМИЛИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
15 декабря 2006 г. № 182
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ОБОЛЬ НА 2006-2010 ГОДЫ
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12
июня 2006 г. № 384 «Об утверждении Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы»,
решением Витебского областного Совета депутатов от 12 октября
2006 г. № 201 «О Программе социально-экономического развития
Витебской области на 2006-2010 годы», и руководствуясь Законом
Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики
Беларусь от 10 января 2000 года, Шумилинский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического
развития городского поселка Оболь на 2006-2010 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя Шумилинского районного исполнительного
комитета по курируемым отраслям.
Председатель И.Н.Новикова
СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
комитета экономики
Витебского областного
исполнительного комитета
З.А.Королева
12.12.2006
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Шумилинского районного
Совета депутатов
15.12.2006 № 182
ПРОГРАММА
социально-экономического развития городского поселка Оболь на
2006-2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа социально-экономического развития городского
поселка Оболь на 2006-2010 годы (далее - Программа) разработана на
основании Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г.
№ 384 «Об утверждении Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2006-2010 годы» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), решения
Витебского областного Совета депутатов от 12 октября 2006 г. № 201
«О Программе социально-экономического развития Витебской области на
2006-2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 195, 9/5546) и в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития
Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222).
В Программе даны оценка достигнутого уровня социально-
экономического развития городского поселка Оболь (далее -
г.п. Оболь), характеристика экономического потенциала и имеющихся
ресурсов развития, определены цели и задачи, основные направления и
приоритеты социально-экономического развития территории г.п. Оболь
на 2006-2010 годы, средства и мероприятия, необходимые для их
реализации.
Программа направлена на решение социальных проблем, улучшение
условий труда и жизни населения с целью создания благоприятного и
привлекательного для человека места проживания. Разработанные
мероприятия ориентированы на обеспечение взаимосвязанного развития
г.п. Оболь и Шумилинского района (далее - район) при рациональном
использовании имеющихся трудовых, природных, производственных
ресурсов.
В Программе нашла отражение взаимоувязанная система мер по
реализации прогнозных и плановых документов, принятых на районном
уровне.
ГЛАВА 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ОБОЛЬ
2. Г.п. Оболь образован в 1929 году, расположен на северо-
востоке от городского поселка Шумилино на пересечении важнейших
транспортных магистралей, соединяющих страны Балтии и Российской
Федерации. Расстояние от областного центра - 70 километров (далее -
км), от города Полоцка - 30 км. Г.п. Оболь является центром
Обольского сельсовета.
В г.п. Оболь имеются памятники архитектуры, представленные
усадьбой начала ХIX века, Свято-Ануфриевской церковью с колокольней
1907 года, действует музей Обольского комсомольского подполья.
По величине г.п. Оболь принадлежит к группе городов с
численностью населения 3000 человек, по темпам роста численности
населения - к группе стагнирующих населенных пунктов. На протяжении
последних 15 лет численность населения снизилась на 11,8 процента
(далее - %).
Выбор рационального варианта социально-экономического развития
г.п. Оболь основан на комплексном использовании сырьевых,
производственных и трудовых ресурсов г.п. Оболь и прилегающей к нему
территории.
На территории г.п. Оболь находятся неиспользуемые объекты
производственного и непроизводственного назначения. Это
неиспользуемые производственные помещения производственного
республиканского унитарного торфопредприятия имени Даумана (далее -
ПРУТ им. Даумана) - склады средней площадью 100 квадратных метров
(далее - кв. м), здания столовой и магазина средней площадью 40
кв. м. Уровень износа производственных объектов - от 54 до 68 %,
непроизводственных объектов - 100 %.
Важнейшим элементом экономического потенциала г.п. Оболь
являются трудовые ресурсы. Среднегодовая численность населения
составила в 2005 году 3019 человек. Формирование численности
г.п. Оболь находится под воздействием негативных факторов, связанных
с естественной убылью населения (минус 47 человек в 2005 году) и
отрицательным значением сальдо миграционных потоков (минус 6 человек
в 2005 году). Численность населения в трудоспособном возрасте - 1833
человека, что составляет 60,7 % от общей численности г.п. Оболь.
В экономике занято 1226 человек, или 66,8 % от численности
трудовых ресурсов. Численность занятых в промышленной отрасли
составляет 744 человека, или 58,8 % от общей численности занятого
населения г.п. Оболь.
Г.п. Оболь является моноотраслевым промышленным населенным
пунктом и имеет одно градообразующее предприятие - коммунальное
производственное унитарное предприятие «Обольский керамический
завод» (далее - КПУП «Обольский керамический завод»). Численность
работающих на этом предприятии в 2005 году составляла 643 человека,
или 52 % от численности населения, занятого в экономике г.п. Оболь.
3. Устойчивое развитие г.п. Оболь во многом определяется
созданным производственным потенциалом, основу которого составляет
промышленность. На территории г.п. Оболь расположены два
промышленных предприятия. Это ПРУТ им. Даумана и КПУП «Обольский
керамический завод». Объем производства промышленной продукции за
последние пять лет возрос на 19,2 %.
Ведущим предприятием промышленной отрасли является КПУП
«Обольский керамический завод». Основным видом продукции КПУП
«Обольский керамический завод» является строительный кирпич. Кроме
того, предприятие выпускает тротуарную плитку, сувенирную керамику,
фасадные изделия.
За годы прошедшего пятилетия на КПУП «Обольский керамический
завод» проведен комплекс мер по повышению экономической
эффективности производства, повышению уровня технической
оснащенности, снижению энергоемкости производимой продукции,
освоению новых технологий и выпуску новых видов строительной
продукции. Проведены газификация основного производства,
реконструкция печей обжига, обеспечено выполнение мероприятий по
снижению технологического брака и отходов производства. В 2004 году
предприятием выпущена первая опытная партия нового вида
строительного кирпича - клинкерного кирпича, который был использован
при строительстве Августовского канала. Объем производства
строительного кирпича на предприятии за 2001-2005 годы возрос на
14,8 % и составил в 2005 году 49,7 миллиона (далее - млн.) условных
штук. Более чем на 29 % увеличился за прошедшее пятилетие объем
экспортных поставок строительного кирпича и составил в 2005 году
1029 тысяч (далее - тыс. ) долларов США. Важнейшим партнером КПУП
"Обольский керамический завод" на внешнем рынке является Российская
Федерация.
Вместе с тем финансовое положение предприятия характеризуется
как устойчиво неплатежеспособное. Убытки по результатам финансово-
хозяйственной деятельности за последние пять лет, высокий уровень
затрат, энергоемкость производства, наличие просроченной
кредиторской задолженности, отсутствие собственных инвестиционных
ресурсов являются как следствием, так и причиной низкого уровня
использования производственных мощностей предприятия (65,8 % за 2005
год), высокого уровня износа активной части основных
производственных фондов (63,8 % за 2005 год), низкой инвестиционной
активности, снижения конкурентоспособности производимой продукции по
ценовому фактору.
Численность работающих на ПРУТ им. Даумана в 2005 году
составляла 115 человек. Основными видами продукции предприятия
являются грунты питательные «Двина», торф кипованный. Продукция
предприятия поставляется на внутренний и внешний рынки. В 2001-2005
годах ПРУТ им. Даумана добыто более 40 тонн торфа, произведено 7,4
тыс. тонн грунтов питательных и 29,6 тыс. тонн кипованного торфа на
экспорт. Объем производства промышленной продукции за пятилетие
возрос на 15,3 %, потребительских товаров - на 8,3 %. На экспорт
отгружено продукции в среднем за год на 140 тыс. долларов США, объем
экспорта в 2005 году превысил уровень 2000 года на 36,4 %. Продукция
ПРУТ им. Даумана поставлялась в 17 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Наиболее тесные и длительные партнерские отношения
сложились с Италией, Польшей, Чехией, Турцией, Германией,
Голландией, Грецией. С 2005 года успешно осваивается рынок
Российской Федерации. Объем экспорта в общем объеме производства
продукции занимал в 2005 году 93 %.
На техническое перевооружение ПРУТ им. Даумана за 2001-2005
годы направлено 307 млн. рублей инвестиций, которые в основном
использованы для обновления парка добывающей техники.
Основной ключевой проблемой ПРУТ им. Даумана остается высокий
уровень износа активной части основных производственных фондов,
который в 2005 году составил 75 %.
Сезонный характер работ, технологическая отсталость
производства, использование в производстве морально и физически
устаревшего оборудования, низкий уровень использования
производственных мощностей предприятия (63,8 % в 2005 году) стали
основными причинами ухудшения его финансового положения, снижения
конкурентоспособности производимой продукции, низкого уровня
рентабельности производства.
4. Созданию благоприятных условий для проживания населения
способствует созданная в г.п. Оболь сеть предприятий торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения. За последние
годы обновлялась материальная база торговых объектов, велась замена
оборудования, модернизация предприятий торговли. Улучшился
эстетичный вид торговых предприятий.
На начало 2006 года торговая сеть г.п. Оболь представлена 10
предприятиями розничной торговли с торговой площадью 1,14
тыс. кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями составила в
2005 году 378,9 кв. м на 1000 жителей, что на 45,7 % больше
показателя, предусмотренного социальными стандартами. Розничный
товарооборот на одного жителя составил 596 тыс. рублей.
Г.п. Оболь располагает объектом общественного питания.
Обеспеченность населения местами в общедоступной сети предприятий
общественного питания также превышает нормативный уровень - 28 мест
на 1000 человек, при нормативе не менее 15 мест на 1000 человек.
Значительными темпами в 2001-2005 годах развивалась сфера
услуг (179,4 %). Оказанием платных услуг населению заняты
комплексный приемный пункт коммунального унитарного предприятия
бытового обслуживания населения Шумилинского района (далее - КУП
БОН), участок жилищно-коммунального хозяйства унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского района (далее - УП
ЖКХ), отделение № 13 Шумилинского районного узла почтовой связи
Витебского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой
связи «Белпочта», центр банковских услуг № 225/159 г.п. Оболь
филиала № 200 Витебского областного управления открытого
акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
Бытовые услуги населению оказываются комплексным приемным
пунктом КУП БОН и одним индивидуальным предпринимателем и составляют
8,1 % общего объема услуг. Нормативы государственных социальных
стандартов в области бытового обслуживания населения выполнены
повсеместно.
5. Система здравоохранения г.п. Оболь представлена одним
медицинским учреждением - участковой больницей. Обеспеченность
коечным фондом в Обольской участковой больнице составляет 4,97 койки
на 1000 жителей, однако необходимо учесть, что учреждение
здравоохранения г.п. Оболь является участковым и его коечный фонд не
может отражать степень обслуживания населения г.п. Оболь. Кроме
того, жителей г.п. Оболь обслуживает и учреждение здравоохранения
«Шумилинская центральная районная больница». В целом по району
показатель обеспеченности койками составляет 6,87 койки на 1000
жителей и соответствует нормативным значениям социальных стандартов.
В участковой больнице г.п. Оболь работают 5 врачей всех
специальностей (1,66 на 1000 человек) и 21 человек среднего
медицинского персонала (7 на 1000 человек), что соответствует
нормативу.
В г.п. Оболь работает одна средняя общеобразовательная школа,
одно детское дошкольное учреждение. На базе школы создан детский
приют для детей-сирот.
Установленные социальные стандарты в системе образования в
части норматива бюджетных расходов на обучение одного ребенка
выполняются по всем показателям. Выше установленного норматива
обеспеченность общей площадью образовательных учреждений, учащихся
школ зданиями спортивного назначения и плоскостными спортивными
сооружениями. Учреждение образования «Обольская средняя школа имени
Героя Советского Союза З.М.Портновой» Шумилинского районного
исполнительного комитета имеет 2 компьютерных класса.
Культурное обслуживание населения обеспечивают клубное
учреждение, музей, библиотека. Базой для занятий физической
культурой и спортом служат 3 спортивных сооружения.
6. Определяющим фактором устойчивого социального развития
г.п. Оболь является обеспеченность жильем. В состав жилищного фонда
г.п. Оболь на конец 2005 года входили 625 жилых строений, в том
числе 48 домов многоквартирной застройки, 577 одноквартирных домов
усадебного типа. Общая площадь жилищного фонда составляла 77, 4
тыс. кв. м., из которого 54,4 % оборудовано водопроводом, 56,4 % -
центральным отоплением, 43,9 % - горячим водоснабжением, 53,5 % -
канализацией. Обеспеченность населения жильем - 25,6 кв. м общей
площади на одного жителя.
7. Транспортная сеть г.п. Оболь представлена автомобильным и
железнодорожным транспортом. По территории г.п. Оболь проходит
железная дорога «Витебск-Полоцк» и автомагистраль
«Витебск-Полоцк-граница Латвийской Республики (Григоровщина)».
Протяженность улиц и проездов составляет 20,4 км, из них
только 8,4 км, или 41,2 % имеют усовершенствованное покрытие при
нормативе не менее 60 %.
Положительные тенденции наблюдаются в развитии услуг связи,
чему способствовало воплощение в жизнь мероприятий по внедрению
нормативов государственных социальных стандартов. При установке в
2003 году телевышки в деревне Добрино для жителей г.п. Оболь стали
доступны услуги мобильной связи.
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами
общего пользования составила в 2005 году 91 единицу на 100 семей.
Плотность телефонных аппаратов на 100 человек населения составила
32,6 единицы, что соответствует социальным нормативам (27 единиц на
100 человек населения), плотность таксофонов - 1,3 единицы на 1000
человек населения, что также соответствует нормативам.
8. Сформированный народнохозяйственный комплекс
характеризуется низким уровнем оплаты труда: в 2005 году номинальная
начисленная заработная плата по предприятиям и организациям
г.п. Оболь составила 357 тыс. рублей, в среднем по области - 430,2
тыс. рублей. Количество лиц, имеющих доходы ниже бюджета
прожиточного минимума, составило в 2005 году 105 человек.
На 1 января 2006 г. на учете в центре занятости Шумилинского
районного исполнительного комитета состояло 19 человек.
Профессиональную подготовку прошел 1 человек, на общественные работы
было направлено 13 человек. В 2005 году на действующих предприятиях
было трудоустроено 15 человек, из них на КПУП «Обольский
керамический завод» - 46,4 %, на ПРУТ им. Даумана - 39, 2 % от всех
трудоустроенных.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития
прошедшей пятилетки были обеспечение устойчивого развития экономики
г.п. Оболь с учетом ее социальной направленности, дальнейшее
совершенствование механизма и закрепления социальных стандартов.
Однако несмотря на ряд положительных изменений за прошедшую
пятилетку в развитии г.п. Оболь имеется ряд нерешенных проблем,
требующих первостепенного внимания: низкий уровень доходов
населения, низкий уровень эффективности народнохозяйственного
комплекса, высокая материало- и энергоемкость промышленных
предприятий, недостаток собственных оборотных средств и
инвестиционных ресурсов для развития существующих производств.
Необходимо укрепление материально-технической базы объектов
социальной сферы. Требуют улучшения дорожные покрытия улиц
г.п. Оболь (не менее 20 %).
Решение названных проблем будет способствовать устойчивому
социально-экономическому развитию г.п. Оболь, росту уровня жизни
населения, улучшению среды обитания.
Основные показатели социально-экономического развития
г.п. Оболь в 2005 году и выполнение государственных социальных
стандартов по обслуживанию населения отражены согласно приложениям
1, 2, 3.
ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ОБОЛЬ НА 2006-2010 ГОДЫ
9. Цели социально-экономического развития г.п. Оболь на
2006-2010 годы определены на основании анализа наиболее острых
проблем с учетом принятых на пятилетку приоритетов развития страны и
основных параметров развития отраслей реального сектора экономики,
социальной сферы и направлены на создание качественных условий жизни
населения и функционирования хозяйствующих субъектов на территории
г.п. Оболь.
Задачи включают дальнейший рост реальных денежных доходов
населения, создание благоприятных условий для интеллектуального,
творческого, трудового, профессионального и физического
совершенствования человека, внедрение повышенной системы социальных
стандартов во всех сферах жизни общества, осуществление мер по
улучшению демографической ситуации, активизацию инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности, модернизацию и техническое
перевооружение действующих производств, динамичное развитие всех
отраслей г.п. Оболь.
10. Наличие ряда нерешенных проблем в основных отраслях и
сферах деятельности позволили сформулировать следующие направления:
в промышленности:
внедрение нового и модернизация действующего оборудования;
освоение выпуска конкурентоспособных потребительских товаров;
в социальной сфере:
разработка и внедрение новых технологий профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека;
совершенствование методов воспитательной и общеобразовательной
работы;
сохранение культурного наследия г.п. Оболь;
в области природопользования и охраны окружающей среды:
мониторинг окружающей среды;
охрана и эффективное использование биоресурсов;
разработка новых технологий добычи и комплексной переработки
минерально-сырьевых ресурсов, вторичных ресурсов и отходов
производств;
в области малого предпринимательства:
содействие развитию малого бизнеса и предпринимательства;
в области человеческих ресурсов:
улучшение среды обитания;
сокращение безработицы населения, в том числе за счет
появления альтернативных форм занятости и создания новых рабочих
мест.
Реализация задач, намечаемых Программой, должна обеспечить
устойчивый рост производства, создание условий для
предпринимательской деятельности, модернизацию производства,
сохранение культурных традиций, образования, социальных гарантий,
повышение качества жизни и среды обитания граждан.
ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
11. Развитие промышленности в 2006-2010 годах будет нацелено
на максимальное использование созданного в г.п. Оболь
производственного и трудового потенциала.
В промышленном комплексе будет происходить реализация
мероприятий, направленных на коренную реконструкцию производств,
обновление активной части основных фондов и внедрение новых
современных технологий.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13
января 2006 г. № 27 «О реструктуризации задолженности и некоторых
иных мерах по финансовому оздоровлению убыточных государственных
организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 9, 1/7164) подлежит реструктуризации
образовавшаяся на 1 октября 2005 г. просроченная задолженность КПУП
«Обольский керамический завод».
При выполнении основных показателей бизнес-плана,
разработанного предприятием на пятилетний период, и полной уплате в
республиканский и местный бюджеты, включая государственные целевые
бюджетные фонды, текущих платежей по налогам, за потребленные
природный газ и электроэнергию предприятие получит рассрочку
(отсрочку) на сумму 9676 млн. рублей.
В 2006-2007 годах КПУП «Обольский керамический завод»
планирует осуществить реализацию инвестиционного проекта
"Реконструкция туннельной печи с шириной канала 4,7 метра под
производство клинкерного кирпича». Данная продукция обладает высокой
морозостойкостью и кислотоустойчивостью и не имеет аналогов в
странах СНГ и ближнего зарубежья.
Реализация указанного инвестиционного проекта позволит
обеспечить в 2007 году производство 3000 тыс. условных штук
клинкерного кирпича, а в 2010 году - 8000 тыс. условных штук. Срок
окупаемости проекта - 2,5 года. Рентабельность реализованной
продукции составит в 2007 году 9,7 % и возрастет к 2010 году до
12,7 %.
Потребность в инвестициях по данному инвестиционному проекту -
2,5 миллиарда (далее - млрд. ) рублей. Источниками инвестиций будут
кредиты банков на сумму 900 млн. рублей, средства инновационного
фонда Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь -
600 млн. рублей, фонда энергосбережения - 400 млн. руб., собственные
средства предприятия и прочие источники инвестиций.
На 2008-2010 годы запланирована реконструкция цеха № 1 для
организации производства огнеупорных изделий. В результате
реализации данного проекта будут выпущены новые импортозамещающие
виды продукции: огнеупорные изделия и сухие смеси жаростойких
бетонов в количестве 15 000 тонн в 2010 году. Предполагаемые затраты
на реализацию данного проекта составят 33 612 млн. рублей. В
качестве источников финансирования капитальных затрат
предусматриваются средства инновационных фондов Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерства
промышленности Республики Беларусь, Комитета по энергоэффективности
при Совете Министров Республики Беларусь, собственные средства
предприятия и кредиты банка.
Реализация указанных инвестиционных программ, техническое
перевооружение производства, улучшение качества продукции,
расширение рынков сбыта продукции позволят обеспечить производство
строительного кирпича в 2010 году в объеме 76 млн. условных штук,
что на 53 % больше, чем в 2005 году. Выручка от реализации продукции
за пятилетие возрастет в 2,9 раза.
В целях более оперативной организационной работы по реализации
вышеуказанных инвестиционных проектов целесообразно передать КПУП
«Обольский керамический завод» в собственность Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Техническое перевооружение в текущей пятилетке планируется
провести на ПРУТ им. Даумана. Приобретение торфодобывающей техники
на сумму более 700 млн. рублей, ремонт и строительство новых полей
для добычи торфа, требующих затрат на сумму более 5 млрд. рублей, а
также реконструкция цеха переработки торфа с использованием 80
млн. рублей инвестиций позволят увеличить объем добычи торфа,
снизить затраты на его переработку, существенно улучшить качество
продукции. Источником инвестиций для реализации указанных
мероприятий будут средства инновационного фонда концерна
«Белтопгаз». В результате принятых мер объем производства продукции
на этом предприятии возрастет на 52 %, производство потребительских
товаров - на 42 %, отгрузка продукции на экспорт увеличится на 30 %.
В целом среднегодовой прирост объема продукции промышленности
ожидается на уровне 8-9 %, потребительских товаров - на уровне
9-10 %. Индекс изменения 2010 года к 2005 году составит
соответственно 153,4 % и 142,3 %. Увеличение объемов промышленного
производства планируется обеспечить за счет реализации ряда
инвестиционных проектов, роста производительности труда при
значительном снижении потребления топливно-энергетических ресурсов.
Основные показатели развития промышленности г.п. Оболь
предусматриваются согласно приложению 4.
12. Развитие жилищной сферы предусматривает создание
комфортного, долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию
жилищного фонда, сокращение затрат на ремонт и содержание жилья.
Особое внимание будет уделяться обеспечению жилищного фонда
надежными индивидуальными приборами учета и регулирования
коммунальных услуг. Эти же требования должны выполняться при ремонте
и модернизации жилищного фонда.
Планируется, что количество жилых строений к концу текущей
пятилетки возрастет на 13 единиц. Будет введено 11 домов усадебного
типа за счет индивидуальных застройщиков и 2 многоквартирных дома в
2007 и 2009 годах. Это позволит довести общую площадь жилищного
фонда до 81,7 тыс. кв. м в 2010 году. Средняя обеспеченность
населения жильем достигнет 28,1 кв. м на человека.
Основные показатели развития жилищного строительства
г.п. Оболь предусматриваются согласно приложению 5.
13. Приоритетным направлением развития дорожного хозяйства в
предстоящем пятилетии останется содержание автомобильных дорог в
состоянии, обеспечивающем непрерывное и безопасное движение
транспорта, улучшение дорожного покрытия, его текущий и капитальный
ремонт.
Особое внимание будет уделяться совершенствованию дорожной
сети г.п. Оболь, в результате чего протяженность улиц с
усовершенствованным покрытием увеличится с 8,4 км до 12,3 км, что
составит в структуре общей протяженности улиц 60,3 % и будет
соответствовать социальным стандартам.
На реконструкцию и строительство дорог необходимо направить
денежные средства в размере 2000 млн. рублей.
В целях поддержания устойчивой транспортной связи с городами и
другими населенными пунктами предусмотрено наращивание интенсивности
местного пригородного сообщения за счет привлечения индивидуальных
предпринимателей, оказывающих транспортные услуги.
Для максимального удовлетворения спроса на услуги
информационно-коммуникационных технологий предусматриваются
внедрение новых перспективных технологий; модернизация традиционных
почтовых услуг, в том числе на основе применения информационных
технологий, развитие услуг ускоренной почты; реализация мероприятий,
предусмотренных Государственной программой информатизации Республики
Беларусь на 2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года
«Электронная Беларусь», утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г. № 1819 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 5/11734),
Программой развития связи в Республике Беларусь на 2006-2010 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 октября 2006 г. № 1395 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 180, 5/24090).
В 2009 году Витебский филиал республиканского унитарного
предприятия электросвязи «Белтелеком» планирует реконструкцию
оконечной станции на 656 номеров, что позволит расширить и улучшить
качество предоставляемых услуг. На реализацию данного проекта
потребуется 1,7 млрд. рублей в действующих ценах.
Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить
обеспеченность квартирными телефонами на 100 жителей с 32,6
телефонного аппарата в 2005 году до 37,8 аппарата в 2010 году.
Возрастет обеспеченность семей квартирными телефонными аппаратами
общего пользования с 91,2 единицы до 106 единиц в 2010 году.
Основные показатели развития транспорта и связи г.п. Оболь
предусматриваются согласно приложению 6.
14. В отрасли жилищно-коммунального хозяйства планируется
осуществить комплекс работ по замене сетей водо- и теплоснабжения,
ремонту кровли и фасадов зданий, по благоустройству прилегающих
территорий, созданию спортивных и детских игровых площадок.
Основная задача отрасли жилищно-коммунального хозяйства -
обеспечить выполнение требований социальных стандартов в этой
области.
В результате реализации намеченных планов по жилищному
строительству в г.п. Оболь повысится уровень благоустройства
жилищного фонда: доля жилищного фонда, обустроенного водопроводом,
возрастет к 2010 году на 3 процентных пункта, центральным
отоплением - на 1,7 процентного пункта, горячим водоснабжением - на
2,4 процентного пункта, канализацией - на 1,8 процентного пункта.
В целях улучшения обеспечения населения горячей водой,
услугами жилищно-коммунального хозяйства, роста объема реализации
платных услуг в текущей пятилетке планируется реконструкция
котельной с установкой котла на местных видах топлива, кадровое и
техническое укрепление структурного подразделения жилищно-
коммунального хозяйства. На эти цели планируется направить 2,8
млрд. рублей инвестиций.
Основные показатели развития жилищно-коммунального хозяйства
г.п. Оболь предусматриваются согласно приложению 5.
15. Развитие торговли и общественного питания г.п. Оболь в
прогнозном периоде будет направлено на стабильное обеспечение
платежеспособного спроса различных категорий населения товарами
широкого ассортимента при высоком уровне обслуживания.
Для достижения этой цели предусматривается совершенствование
методов организации торговли, улучшение условий реализации товаров.
Для сферы торговли будет характерно продолжение положительной
тенденции изменения структуры товарооборота. Опережающими темпами
будет расти реализация непродовольственных товаров (151 %) по
сравнению с продовольственными (146 %). Незначительно изменится
структура потребления. Сохранится наметившаяся в последние годы
прошедшего пятилетия тенденция роста объема реализации мяса,
колбасных изделий, молочной продукции, рыбы и морепродуктов. В
структуре реализуемых непродовольственных товаров ежегодно будет
увеличиваться реализация сложнобытовой техники, товаров
хозяйственного назначения, строительных материалов и мебели.
К 2010 году количество организаций розничной торговли
увеличится до 15, планируется открытие 4 новых магазинов и одного
киоска. В результате общая торговая площадь магазинов увеличится до
1,5 тыс. кв. м, или на 26 % к уровню 2005 года. Соответственно
возрастет обеспеченность населения торговыми площадями с 378,9 кв. м
на 1000 человек в 2005 году до 508,2 кв. м на 1000 жителей в 2010
году. Прирост розничного товарооборота за пятилетку составит 1,3
млрд. рублей.
16. В текущем пятилетии предстоит обеспечить высокие темпы
развития сферы услуг. К концу текущего пятилетия объем реализации
платных услуг населению увеличится на 52 % по сравнению с 2005
годом. Наибольшую долю в структуре услуг по-прежнему будут занимать
услуги жилищно-коммунального хозяйства - 68,4 %.
Значительно активизируется работа по развитию
предпринимательства и малого бизнеса в сфере услуг. К 2010 году
планируется создать малое предприятие по оказанию бытовых услуг
населению и значительно расширить спектр услуг, оказываемых
стационарно на комплексном приемном пункте КУП БОН.
Основные показатели развития торговли и платных услуг в
г.п. Оболь предусматриваются согласно приложению 7.
17. Основной целью развития здравоохранения является
сохранение и укрепление состояния здоровья населения. Акцент будет
сделан на интенсификацию и сокращение сроков лечения, повышение
качества медицинской помощи, внедрение и более широкое использование
высокоэффективных методов диагностики и лечения.
Предполагается, что численность врачей и среднего медицинского
персонала в перспективе останется постоянной.
За счет сокращения населения увеличатся расчетные показатели
обеспеченности населения врачами - с 1,66 до 1,72 человека на 1000
населения, средним медицинским персоналом - с 7 до 7,1 работника на
1000 населения.
Мощным оздоровительным фактором, способствующим восстановлению
и пополнению физических и духовных сил человека, продлению периода
его трудовой деятельности должна стать физическая культура и спорт.
Перед учреждениями этой системы стоит задача по привлечению
наибольшего количества населения и прежде всего детей и молодежи к
регулярным занятиям физической культурой и спортом. Для этого
предусматриваются укрепление и развитие физкультурно-спортивной
базы, создание групп, секций, кружков по спортивным интересам в
учреждениях образования.
Основные показатели развития здравоохранения г.п. Оболь
предусматриваются согласно приложению 8.
18. Основной целью системы образования будет приведение ее в
соответствие с современными потребностями граждан, приобретение ими
глубоких и всесторонних знаний, гармоничное развитие личности и
творческих способностей.
Развитие образования предполагает реализацию следующих мер:
максимальный учет в процессе обучения индивидуальных особенностей и
интересов школьников; создание благоприятных условий для обучения
детей с повышенной мотивацией к учебе, одаренных детей; развитие
классов с углубленным изучением предметов. На 2006-2010 годы
предусматривается укрепление материально-технической базы объектов
образования, для чего потребуется 110 млн. рублей.
На период 2006-2010 годов не планируется ввод новых объектов
образования, так как в настоящее время наблюдается очень высокая
обеспеченность учащихся местами в общеобразовательной школе и
детских дошкольных учреждениях. Более того, сокращение детей и
учащихся увеличит данные показатели в расчете на 1000 человек. Так,
обеспеченность населения общеобразовательными школами возрастет до
3466 мест на 1000 учащихся, детскими дошкольными учреждениями - до
2834 мест на 1000 учащихся. Охват детей дошкольного возраста по-
прежнему будет составлять 100 %.
Основные показатели развития образования г.п. Оболь
предусматриваются согласно приложению 9.
19. Приоритетными направлениями деятельности в области
культуры будут сохранение историко-культурных ценностей и укрепление
материально-технической базы учреждений культуры г.п. Оболь. Особое
внимание будет уделено мероприятиям по восстановлению музея
Обольского комсомольского подполья, включение в культурный и
туристический оборот объектов исторического наследия г.п. Оболь. На
реализацию мер по восстановлению историко-культурных ценностей
планируется направить в 2006-2007 годах 500 млн. рублей.
Дальнейшее развитие культуры и искусства будет происходить на
фоне доступности культурных ценностей и услуг всем слоям населения,
повышения их качества, развития народного творчества.
Основные показатели развития культуры и искусства г.п. Оболь
предусматриваются согласно приложению 10.
20. Целью развития туризма в г.п. Оболь является повышение
эффективности используемых туристических территорий и объектов
историко-культурного назначения.
Выгодное экономико-географическое расположение г.п. Оболь
создает предпосылки для развития транзитного туризма, поэтому
основной задачей на предстоящую пятилетку будет создание
соответствующей инфраструктуры придорожного сервиса. На 2008-2010
годы запланировано строительство автозаправочной станции, кафе,
магазина, станции технического обслуживания. Предполагаемые затраты
на эти цели составят 4000 млн. рублей.
Основные показатели развития туризма и отдыха, инвестиционные
проекты г.п. Оболь предусматриваются согласно приложениям 10, 11.
21. Для обеспечения устойчивого развития г.п. Оболь в
2006-2010 годах предусматривается комплекс мер, направленных на
совершенствование условий жизни населения. Для преодоления
сложившейся тенденции сокращения численности населения потребуется
проведение активной демографической политики, предусматривающей:
охрану здоровья матери и ребенка;
формирование здорового образа жизни и создание благоприятной
среды обитания;
укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности
жизни населения;
оптимизацию миграционных процессов.
Решению данных задач будут способствовать меры по
первоочередному предоставлению высокооплачиваемой работы работникам,
воспитывающим детей; предоставлению дополнительных льгот многодетным
семьям; обеспечению широкого информирования многодетных, молодых
семей о предоставляемых им льготах по кредитам, налогообложению;
проведению мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа
семьи в обществе, формированию традиционных нравственных ценностей.
В результате осуществления ряда мероприятий по преодолению
неблагоприятных демографических тенденций с 2010 года будет
наблюдаться рост численности населения на 1,2 %. Предположительная
численность населения составит 2957 человек, что составит к уровню
2005 года 98,6 %. Начиная с 2006 года прогнозируется существенное
сокращение миграционного оттока населения.
Доля населения в трудоспособном возрасте по-прежнему будет
оставаться высокой и составит 61,8 % от численности населения
г.п. Оболь. И далее будет происходить старение населения, что
повлечет увеличение нагрузки на трудоспособное населения с 0,3
человека на одного трудоспособного до 0,4.
Основные показатели демографического развития г.п. Оболь
предусматриваются согласно приложению 12.
22. В текущей пятилетке предстоит решить ряд проблем,
существующих в сфере предпринимательства. Устойчивое развитие
данного сектора экономики будет осуществляться на основе реализации
государственной политики по созданию организационных, правовых и
экономических условий, обеспечивающих субъектам малого
предпринимательства равные права и возможности в приобретении
финансовых, материально-технических, информационных и других
ресурсов и услуг, стимулирующих развитие предпринимательства.
В прогнозируемом периоде актуальной при выборе направления
развития малого бизнеса будет сфера услуг, особо приоритетным станет
развитие транспортного обслуживания (придорожный сервис, станция
технического обслуживания, кемпинги, торговля).
Планируется создать малое предприятие «Торф-мастер», 3
предприятия торговли, 2 предприятия по деревопереработке, станцию
технического обслуживания, предприятие жилищно-коммунального
хозяйства, предприятие по оказанию бытовых услуг.
Предполагается, что в предстоящей пятилетке число малых
предприятий возрастет до 10 единиц, или в 10 раз, среднесписочная
численность работающих в них - в 8 раз. Доля занятых в малом
предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в
общем количестве занятых в г.п. Оболь возрастет до 9,6 %.
Объем малых предприятий в общем объеме розничного
товарооборота возрастет с 25,3 % до 30 %, в выручке от реализации
работ, услуг - с 1,8 % до 3,5 %. Развитие малого предпринимательства
позволит увеличить долю поступлений налогов и платежей в бюджет с
18,9 % до 25 %.
Обеспечение консультационной поддержки населения по различным
вопросам экономической деятельности (трудоустройство, оформление
предпринимательской деятельности) будет осуществляться отделами
Шумилинского районного исполнительного комитета.
Реализация намеченных мер по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства будет способствовать динамичному и
устойчивому развитию данного сектора экономики, формированию
рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности.
Основные показатели развития предпринимательства г.п. Оболь
предусматриваются согласно приложению 13.
23. Современная экологическая обстановка г.п. Оболь является
относительно благоприятной. Решая вопросы охраны окружающей среды, в
предстоящем пятилетии планируется осуществить мероприятия,
направленные на:
улучшение экологической ситуации г.п. Оболь;
дальнейшее решение экологических проблем реки Оболь, которая
по индексу загрязнения относится к категории загрязненных;
обеспечение населения качественной питьевой водой за счет
снижения уровня загрязнения подземных и поверхностных вод,
реконструкции очистных сооружений;
развитие мониторинга окружающей среды, совершенствование
статистического учета в области охраны окружающей среды;
совершенствование экономического механизма природопользования;
организацию экологически безопасного обращения с отходами,
разработку и внедрение технологий по использованию отходов;
использование новых технических методов и средств минимизации
выбросов;
комплексный учет воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду.
24. Социальная политика в г.п. Оболь в 2006-2010 годах будет
направлена на рост денежных доходов населения и реальной заработной
платы, снижение уровня малообеспеченности, увеличение уровня
потребления благ и услуг. Важнейшим фактором дальнейшего повышения
уровня и качества жизни населения должно стать усиление роли
заработной платы. Работа по достижению установленных параметров по
уровню заработной платы будет тесно увязываться с мероприятиями,
проводимыми в районе в целом по финансовому оздоровлению экономики
организаций и обеспечению их безубыточной работы. Достижение
поставленных задач в области оплаты труда необходимо обеспечить за
счет повышения эффективности и снижения издержек производства.
В предстоящем пятилетии предполагается обеспечить
сбалансированный рост доходов и заработной платы на основе
опережающего роста производительности труда. Номинальная начисленная
заработная плата к концу 2010 года составит в эквиваленте 330
долларов США.
Создание новых рабочих мест и открытие новых предприятий
позволят увеличить среднесписочную численность работающих на 11,2 %,
сократить численность безработных, состоящих на учете в центре
занятости Шумилинского районного исполнительного комитета, на 26,3 %
по сравнению с 2005 годом.
Большая доля рабочих мест будет создана на предприятиях малого
бизнеса, а также в результате активизации работы по организации
самозанятости населения, увеличения количества индивидуальных
предпринимателей.
Дальнейшее совершенствование трудовых отношений и занятости
населения на предстоящий период будет связано с достижением
сбалансированности спроса и предложения рабочих мест по
профессионально-квалификационному составу, расширением деловой и
предпринимательской активности граждан, развитием системы
общественных оплачиваемых работ с использованием средств
государственного фонда содействия занятости, созданием условий для
привлечения населения на сезонные работы.
Основные показатели занятости населения г.п. Оболь
предусматриваются согласно приложению 14.
ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
25. В результате реализации основных направлений развития
г.п. Оболь в 2006-2010 годах будет достигнуто кардинальное улучшение
состояния всех сфер жизнедеятельности регионального сообщества.
Основой положительных изменений станет динамичное развитие
производственной сферы, существенный рост денежных доходов
населения.
Увеличение объемов промышленного производства будет достигнуто
при повышении конкурентоспособности производимой продукции на основе
модернизации технологического процесса, внедрения современных
технологий на ведущих предприятиях отрасли, роста производительности
труда. Значительное снижение потребления топливно-энергетических
ресурсов позволит повысить эффективность работы промышленного
комплекса.
В результате пуска новых мощностей на КПУП «Обольский
керамический завод» будут выпущены новые импортозамещающие виды
продукции: клинкерный и кислотоупорный кирпич, огнеупорные изделия и
материалы. Возрастет производство строительных материалов.
За период 2005-2006 годов темп роста производства промышленной
продукции составил 152-155 %.
Ввод новых полей добычи торфа «Сидень» позволит ПРУТ им.
Даумана увеличить объемы добываемого качественного сырья и
обеспечить производство не только имеющихся видов продукции, но и
новых, среди которых почвогрунт «Био» в различной упаковке.
Предполагается, что рост производства продукции составит 151,4 %.
В области связи будут достигнуты следующие показатели:
обеспеченность телефонными аппаратами на 100 семей составит в 2010
году 106,1 единицы, т.е. увеличится на 16,3 %. Плотность таксофонов
составит в том же году 1,4 единицы, или увеличится по сравнению с
2005 годом на 7,7 %.
Большое внимание будет уделяться благоустройству г.п. Оболь, в
результате чего возрастет доля улиц с усовершенствованным покрытием
до 60,3 %, что будет соответствовать социальным стандартам.
Обеспеченность населения общеобразовательными школами
возрастет до 3466 мест на 1000 учащихся, детскими дошкольными
учреждениями - до 2834 мест на 1000 учащихся. Охват детей
дошкольного возраста по-прежнему будет составлять 100 %.
Количество врачей и среднего медицинского персонала сохранится
на том же уровне. При этом за счет сокращения численности населения
обеспеченность врачами возрастет с 1,66 до 1,72 человека на 1000
населения, средним медицинским персоналом - с 7 до 7,1 работника на
1000 населения.
Дальнейшее развитие торговли позволит увеличить количество
торговых объектов до 15 единиц и довести объем розничного
товарооборота до 3140 млн. рублей, или 163 % к уровню 2005 года.
В структуре платных услуг наибольшую долю будут занимать
услуги жилищно-коммунального хозяйства - 68,4 %, 12,7 % будет
приходиться на услуги связи, 8,3 % - на бытовые услуги.
Реализация мероприятий в области развития малого бизнеса
позволит создать за планируемое пятилетие 10 малых предприятий, что
соответственно увеличит среднесписочную численность работников с 5
до 40 человек, или в 8 раз. Объем розничного товарооборота по малым
предприятиям увеличится в 2,1 раза. Соответственно увеличится
удельный вес малых предприятий в общем объеме розничного
товарооборота с 25,3 % до 30 %, доходы в бюджет - с 18,9 % до 25 %.
В структуре занятости будет происходить перераспределение
числа занятых со сферы производства в сферу услуг. Возрастет число
занятых в сфере образования с 82 до 86 человек, или на 4,9 %, в
сфере жилищно-коммунального хозяйства - на 2,8 %, на предприятиях
торговли - до 3,4 %.
Развитие промышленного сектора, малого предпринимательства
будет способствовать росту номинальной начисленной заработной платы
работников и повышению уровня жизни. Так, номинальная среднемесячная
заработная плата возрастет к 2010 году и составит 715 тыс. рублей,
средний размер пенсий возрастет до 345 тыс. рублей, или на 73,4 %.
Постепенно будет сокращаться число лиц, имеющих доходы ниже
бюджета прожиточного минимума, со 105 до 40 человек.
26. Источниками инвестиционных ресурсов производственного
назначения предусматриваются собственные средства предприятий,
инновационного фонда, кредитные ресурсы. Мероприятия по укреплению
материально-технической базы объектов социальной сферы будут
финансироваться за счет областного бюджета. На ряд мероприятий
потребуются средства республиканского бюджета. Долевое строительство
жилых помещений будет производиться с привлечением средств населения
для оплаты первоначальных взносов и предоставлением льготных
кредитных ресурсов.
Реализация Программы потребует привлечения средств в объеме
58,8 млрд. рублей. Из них в производственную сферу планируется
направить 52,3 млрд. рублей (88,9 % от общего объема инвестиций), в
жилищное строительство - 2,8 млрд. рублей (4,8 %), на развитие
коммунального хозяйства - 3,25 млрд. рублей (1,1 %), на развитие
учреждений культуры - 0,5 млрд. рублей (0,8 %). Источниками
инвестиций будут собственные средства предприятий (15,6 %),
бюджетные средства (17,9 %), кредиты банков (22,6 %), средства
инновационных фондов (43,3 %), средства населения (0,7 %).
Кроме того, потребуется значительное расширение частных
инвестиционных вложений в инфраструктуру туристического бизнеса,
активизация работы по привлечению иностранных инвестиционных
ресурсов в рамках международных программ сотрудничества.
Источники финансирования мероприятий Программы предусмотрены
согласно приложению 15.
Таким образом, реализация основных направлений развития
г.п. Оболь позволит достигнуть существенного роста уровня жизни
населения по объему индивидуальных доходов, обеспеченности жильем и
качеству среды обитания. Благодаря повышению эффективности
производственной сферы, развитию туризма, как одной из основных
отраслей народного хозяйства, динамика экономического развития
позволит создать условия устойчивого развития г.п. Оболь в
последующие периоды.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Паспорт городского поселка Оболь
--------------------------------------T-------------------T---------¬
¦ Характеристика г.п. Оболь ¦ Единица измерения ¦2005 год ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Территория ¦ кв. км ¦ 5,8 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Число населенных пунктов, находящихся¦ единиц (далее - ¦ - ¦
¦в административном подчинении ¦ ед.) ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Расстояние: ¦ ¦ ¦
¦от районного центра ¦ км ¦ 25 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦от областного центра ¦ км ¦ 70 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦от железнодорожной станции ¦ км ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Население - всего (на конец года) ¦ человек (далее - ¦ 3 000 ¦
¦ ¦ чел.) ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦моложе трудоспособного возраста ¦ чел. ¦ 528 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦в трудоспособном возрасте ¦ чел. ¦ 1 833 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦старше трудоспособного возраста ¦ чел. ¦ 639 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Численность населения, занятого в¦ чел. ¦ 1 226 ¦
¦экономике ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Естественный прирост ¦ чел. ¦ -47 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Механический прирост ¦ чел. ¦ -6 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Количество организаций ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Промышленных организаций ¦ ед. ¦ 2 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦юридических лиц ¦ ед. ¦ 2 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦структурных подразделений ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Строительных организаций ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Транспортных организаций ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Организаций розничной торговли ¦ ед. ¦ 10 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦магазинов ¦ ед. ¦ 10 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦палаток, киосков ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Организаций общественного питания ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦кафе ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦столовых ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦ресторанов ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Организаций бытового обслуживания¦ ед. ¦ 1 ¦
¦всех форм собственности ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Общеобразовательных школ ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦средних ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦базовых ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦начальных ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦других ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Детских садов ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Профессионально-технических учебных¦ ед. ¦ - ¦
¦заведений ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Медицинских организаций ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦территориальных медицинских¦ ед. ¦ - ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦участковых больниц ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦специальных медицинских учреждений ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦фельдшерско-акушерских пунктов ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦прочих ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Культурно-просветительских ¦ ед. ¦ 3 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦клубных учреждений ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦библиотек ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦музеев ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦театров ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Территориальных центров социального¦ ед. ¦ - ¦
¦обслуживания населения (или их¦ ¦ ¦
¦филиалов) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Спортивных сооружений ¦ ед. ¦ 3 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Гостиниц ¦ ед. /мест ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Промышленность ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Производство промышленной продукции* ¦ млн. руб. ¦ 10 019 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Численность ¦ чел. ¦ 744 ¦
¦промышленно-производственного ¦ ¦ ¦
¦персонала ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Производство потребительских товаров ¦ млн. руб. ¦ 272 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Производство промышленной продукции¦ ¦ ¦
¦по отраслям: ¦ ¦ ¦
¦производство строительных материалов ¦ млн. руб. ¦ 9 169 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦торфяная отрасль ¦ млн. руб. ¦ 850 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Производство важнейших видов¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции в натуральном¦ ¦ ¦
¦выражении: ¦ ¦ ¦
¦кирпич строительный ¦млн. условных штук ¦ 49,7 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦торф кипованный ¦ тыс. тонн ¦ 11,2 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Торговля ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Торговая площадь магазинов ¦ тыс. кв. м ¦ 1,144 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Общий объем розничного товарооборота ¦ млн. руб. ¦ 1 800 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Услуги ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Объем платных услуг населению ¦ млн. руб. ¦ 990 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦В том числе по видам услуг: ¦ ¦ ¦
¦бытовые ¦ млн. руб. ¦ 80 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦транспортные ¦ млн. руб. ¦ 11 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦связи ¦ млн. руб. ¦ 127 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦жилищно-коммунального хозяйства ¦ млн. руб. ¦ 677 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦организаций культуры ¦ млн. руб. ¦ 18 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦услуги гостиниц ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦физической культуры и спорта ¦ млн. руб. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦ветеринарные ¦ млн. руб. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦санаторно-оздоровительные ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦медицинские ¦ млн. руб. ¦ 15 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦образования ¦ млн. руб. ¦ 36 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦правового характера ¦ млн. руб. ¦ 4 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦банков ¦ млн. руб. ¦ 20 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Жилье ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Жилищный фонд - всего ¦ тыс. кв. м общей ¦ 77,4 ¦
¦ ¦ площади ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦В том числе по видам благоустройства:¦ ¦ ¦
¦с водопроводом ¦ тыс. кв. м общей ¦ 42,1 ¦
¦ ¦ площади ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦с центральным отоплением ¦ тыс. кв. м общей ¦ 43,7 ¦
¦ ¦ площади ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦с горячим водоснабжением ¦ тыс. кв. м общей ¦ 34 ¦
¦ ¦ площади ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦с канализацией ¦ тыс. кв. м общей ¦ 41,4 ¦
¦ ¦ площади ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Количество жилых строений - всего ¦ ед. ¦ 625 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦многоквартирные дома ¦ ед. ¦ 48 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦одноквартирные дома ¦ ед. ¦ 577 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦общежития ¦ ед. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Обеспеченность населения жильем ¦кв. м общей площади¦ 25,6 ¦
¦ ¦ на 1 жителя ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Число семей, состоящих на учете на¦ ¦ 67 ¦
¦получение жилья и улучшение жилищных¦ ¦ ¦
¦условий ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Численность врачей всех¦ чел. ¦ 5 ¦
¦специальностей ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Численность врачей на 1000 чел.¦ чел. ¦ 1,66 ¦
¦населения ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Число коек в больничных организациях ¦ коек ¦ 15 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Число коек на 1000 чел. ¦ коек ¦ 4,97 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Мощность врачебных¦ посещений в смену ¦ 100 ¦
¦амбулаторно-поликлинических ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Численность среднего медицинского¦ чел. ¦ 21 ¦
¦персонала ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Численность среднего медицинского¦ чел. ¦ 7 ¦
¦персонала на 1000 чел. ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Инвестиции ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Инвестиции в основной капитал ¦ млн. руб. ¦ 814 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦производственного назначения ¦ млн. руб. ¦ 614 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦непроизводственного назначения ¦ млн. руб. ¦ 200 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Строительство ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Объем подрядных работ ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Транспорт и связь ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Протяженность улиц, проездов ¦ км ¦ 20,4 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦В том числе с усовершенствованным¦ км ¦ 8,35 ¦
¦покрытием ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Грузооборот автомобильного транспорта¦тыс. тонно-километр¦ - ¦
¦ ¦ в ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Пассажирооборот пассажирского¦тыс. пассажиро-кило¦ - ¦
¦транспорта ¦ етров ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Обеспеченность населения квартирными¦ на 100 жителей, ¦ 91,2 ¦
¦телефонными аппаратами общего¦ штук ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Малое предпринимательство ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Число малых предприятий ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦В том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦
¦торговля ¦ ед. ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Списочная численность работников ¦ в среднем за год, ¦ 5 ¦
¦ ¦ чел. ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Объем производства промышленной¦ млн. руб. ¦ - ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Объем выполненных работ, оказанных¦ млн. руб. ¦ - ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Общий объем розничного товарооборота ¦ млн. руб. ¦ 455 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Занятость населения ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Списочная численность работников в¦ чел. ¦ 1 201 ¦
¦организациях в среднем за год ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Количество индивидуальных¦ чел. ¦ 25 ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Численность безработных, состоящих на¦ чел. ¦ 19 ¦
¦учете на конец года ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Трудоустроено безработных ¦ чел. ¦ 15 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Принято организациями на работу на¦ чел. ¦ 15 ¦
¦дополнительно созданные рабочие места¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Номинальная начисленная¦ тыс. руб. ¦ 357 ¦
¦среднемесячная заработная плата ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Бюджет ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Доходы ¦ млн. руб. ¦ 9 893 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦собственные доходы ¦ млн. руб. ¦ 4 235 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦отчисления от общереспубликанских¦ млн. руб. ¦ 965 ¦
¦доходов ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦дотация из вышестоящего бюджета ¦ млн. руб. ¦ 4 693 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Расходы ¦ млн. руб. ¦ 9 893 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальное хозяйство ¦ млн. руб. ¦ 2 512 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦транспорт ¦ млн. руб. ¦ - ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦здравоохранение ¦ млн. руб. ¦ 1 031,9 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦образование ¦ млн. руб. ¦ 3 744,3 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦культура ¦ млн. руб. ¦ 488 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦прочие ¦ млн. руб. ¦ 2 116,8 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Бюджетная обеспеченность на 1 жителя ¦ тыс. руб. ¦ 431 ¦
+-------------------------------------+-------------------+---------+
¦Основные градообразующие предприятия¦ чел. ¦ 643 ¦
¦(наименование, численность¦ ¦ ¦
¦работников) КПУП "Обольский¦ ¦ ¦
¦керамический завод" ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+-------------------+----------
______________________________
*Здесь и далее данные приводятся с учетом показателей малых
предприятий.
Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию
населения городского поселка Оболь
-----T--------------------------------T-------------------T--------------T----------¬
¦ № ¦ Наименование социального ¦ Норматив ¦ Фактическое ¦Отклонение¦
¦п/п ¦ стандарта ¦ обслуживания ¦ выполнение ¦ от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦норматива ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 1 ¦Доля собственных расходов¦25 % от совокупного¦ 25 % от ¦ - ¦
¦ ¦граждан на оплату затрат,¦ дохода семьи ¦ совокупного ¦ ¦
¦ ¦связанных с эксплуатацией и¦ ¦ дохода семьи ¦ ¦
¦ ¦ремонтом вспомогательных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений, конструктивных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦элементов, инженерных систем¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домов, содержанием¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦придомовых территорий,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных платежей и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчислений на капитальный¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт, исчисленных по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующим нормам и нормативам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в совокупном доходе семьи ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 2 ¦Норма потребления воды для¦Не менее 180 литров¦180 л/сутки на¦ - ¦
¦ ¦граждан, проживающих в жилых¦ в сутки (далее - ¦1 чел., в том ¦ ¦
¦ ¦домах, оборудованных¦л/сутки) на 1 чел.,¦ числе 90 ¦ ¦
¦ ¦централизованным водоснабжением¦ в том числе 90 ¦ л/сутки на ¦ ¦
¦ ¦и канализацией ¦л/сутки на горячее ¦ горячее ¦ ¦
¦ ¦ ¦ водоснабжение ¦водоснабжение ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 3 ¦Норма обеспечения водой для¦ 35 л/сутки на 1 ¦35 л/сутки на ¦ - ¦
¦ ¦граждан, пользующихся водой из¦ чел. ¦ 1 чел. ¦ ¦
¦ ¦водоразборных колонок ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 4 ¦Норматив отопления жилых¦ Не менее 18 °С ¦Не менее 18 °С¦ - ¦
¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 5 ¦Норматив температуры горячей¦ Не менее 50 °С ¦Не менее 50 °С¦ - ¦
¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 6 ¦ Наличие помывочных мест в банях¦ 3 места на 1 ¦ 3 места на ¦ - ¦
¦ ¦в жилищном фонде -¦ тыс. чел. ¦ 1 тыс. чел. ¦ ¦
¦ ¦благоустроенном ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 7 ¦Удельный вес освещенных улиц ¦ Не менее 80 % ¦ 80 % ¦ - ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 8 ¦Удельный вес улиц с¦ Не менее 60 % ¦ 40,9 % ¦ -19,1 ¦
¦ ¦усовершенствованным покрытием ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 9 ¦График подачи горячей воды в¦ Ежедневно (в ¦ Ежедневно (в ¦ - ¦
¦ ¦районных центрах при наличии¦ межотопительный ¦межотопительны¦ ¦
¦ ¦технической возможности ¦период по графикам,¦ й период по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ не менее 2 дней в ¦ графикам, не ¦ ¦
¦ ¦ ¦ неделю) ¦менее 2 дней в¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ неделю) ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 10 ¦ Наличие общественных уборных в¦ Не менее 1 на 1 ¦ 1,5 на 1 ¦ +0,5 ¦
¦ ¦городских поселках ¦ тыс. чел. ¦ тыс. чел. ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 11 ¦ Площадь полигонов и¦ Не менее 0,02 ¦ 0,02 гектара ¦ - ¦
¦ ¦мини-полигонов для захоронения¦ гектара на ¦на 1 тыс. чел.¦ ¦
¦ ¦коммунальных отходов в каждом¦ 1 тыс. чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦населенном пункте ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 12 ¦Норматив потребления¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии в домах: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с газовыми плитами ¦ 60 киловатт в час ¦ 60 кВт/ч в ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ (далее - кВт/ч) в ¦ месяц на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ месяц на 1 чел. ¦ 1 чел. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с электроплитами ¦90 кВт/ч в месяц на¦ 90 кВт/ч в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 чел. ¦ месяц на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1 чел. ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 13 ¦Норма расхода газа для целей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пищеприготовления: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природный газ ¦8 кубических метров¦ 9 куб. м на ¦ +1 ¦
¦ ¦ ¦(далее - куб. м) на¦1 чел. в месяц¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 чел. в месяц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сжиженный газ ¦3 куб. м на 1 чел. ¦6,3 куб. м на ¦ +3,3 ¦
¦ ¦ ¦ в месяц ¦1 чел. в месяц¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сжиженный баллонный газ ¦ 10 баллонов в год ¦10 баллонов в ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ на семью ¦ год на семью ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ В области образования ¦
¦ ¦
+----T--------------------------------T-------------------T--------------T----------+
¦ 14 ¦ Норматив обеспеченности детей¦ 85 % ¦ 130 % ¦ + 45 ¦
¦ ¦дошкольного возраста местами в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях дошкольного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 15 ¦ Норма охвата детей дошкольного¦ 100 % ¦ 100 % ¦ - ¦
¦ ¦возраста подготовкой к школе ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 16 ¦Норматив денежных средств на¦ 1 500 000 руб.* ¦ 2 862 600 ¦+1 362 600¦
¦ ¦содержание 1 ребенка в¦ ¦ руб.* ¦ ¦
¦ ¦дошкольном учреждении, включая¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы на питание в дошкольном¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждении, рассчитанные на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе натуральных норм,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утвержденных Министерством¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения Республики¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Беларусь (руб. на 1 учащегося) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 17 ¦ Норматив бюджетной¦ 1 200 000 руб. ¦ 2 795 560 ¦+1 595 560¦
¦ ¦обеспеченности расходов на¦ ¦ руб.* ¦ ¦
¦ ¦обучение 1 учащегося в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях общего среднего¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования всех типов (руб. на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 учащегося в год) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 18 ¦Норматив бюджетной¦ 150 000 руб. ¦355 612 руб.* ¦ +205 612 ¦
¦ ¦обеспеченности расходов на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучение 1 учащегося в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях внешкольного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 19 ¦ Норматив обеспеченности общей¦ 8 кв. м на 1 ¦ 10 кв. м на ¦ +2 ¦
¦ ¦площадью общеобразовательных¦ учащегося ¦ 1 учащегося ¦ ¦
¦ ¦учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 20 ¦Норматив обеспеченности учащихся¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школ: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивными плоскостными¦Не менее 1,62 кв. м¦72,1 кв. м на ¦ +70,48 ¦
¦ ¦сооружениями ¦ на 1 учащегося ¦ 1 учащегося ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданиями спортивного назначения ¦ 0,5 кв. м на 1 ¦ 0,8 кв. м на ¦ +0,3 ¦
¦ ¦ ¦ учащегося ¦ 1 учащегося ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 21 ¦Норматив обеспеченности учащихся¦ 1 компьютер на 30 ¦2 компьютерных¦ +1 ¦
¦ ¦персональными компьютерами ¦ учащихся или не ¦ класса на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ менее ¦ школу ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 компьютерного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ класса на школу ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ В области культуры ¦
+----T--------------------------------T-------------------T--------------T----------+
¦ 22 ¦ Норматив бюджетной¦ 1,8 б. в.* на 1 ¦3 б. в.* на 1 ¦ +1,2 ¦
¦ ¦обеспеченности расходов в¦ чел., в том числе ¦ чел., в том ¦ +1,2 ¦
¦ ¦расчете на одного человека -¦ 1,7 - за счет ¦числе 2,9 - за¦ -0,1 ¦
¦ ¦всего (за счет бюджетного¦ бюджетного ¦ счет ¦ ¦
¦ ¦финансирования; за счет оказания¦ финансирования и ¦ бюджетного ¦ ¦
¦ ¦платных услуг), базовых величин¦ 0,2 - за счет ¦финансирования¦ ¦
¦ ¦(далее - б. в.) в год ¦ оказания платных ¦ и 0,1 - за ¦ ¦
¦ ¦ ¦ услуг ¦счет оказания ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (по району) ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ В области связи ¦
+----T--------------------------------T-------------------T--------------T----------+
¦ 23 ¦Плотность телефонных аппаратов ¦Не менее 27 на 100 ¦ 32,7 на 100 ¦ +5,7 ¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦ чел. ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 24 ¦Плотность таксофонов ¦ 1 на 1 тыс. чел. ¦ 1,3 на 1 ¦ +0,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. чел. ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 25 ¦Частота доставки почты ¦ 1 раз в день не ¦ 1 раз в день ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ менее 5 дней в ¦ не менее 5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ неделю ¦дней в неделю ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ В области транспорта ¦
+----T--------------------------------T-------------------T--------------T----------+
¦ 26 ¦Норматив обслуживания населения¦Ежедневно 1 оборот ¦ Ежедневно 9 ¦ +8 ¦
¦ ¦на внутриобластных¦ (2 рейса) между ¦ оборотов (2 ¦ ¦
¦ ¦(междугородных) маршрутах с¦районом и областным¦ рейса) между ¦ ¦
¦ ¦учетом железнодорожного¦ центром ¦ районом и ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ областным ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ центром ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ В сфере здравоохранения ¦
+----T--------------------------------T-------------------T--------------T----------+
¦ 27 ¦Норматив бюджетной¦ 161 693 руб. ¦ 198 845 руб. ¦ +37 152 ¦
¦ ¦обеспеченности расходов на¦ ¦ (по району) ¦ ¦
¦ ¦здравоохранение на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 28 ¦Норматив обеспеченности врачами¦ 1 врач на ¦ 1 врач на ¦ +1,1 ¦
¦ ¦общей практики, участковыми¦ 1,3 тыс. жителей ¦1,3 тыс. жител¦ ¦
¦ ¦врачами (терапевтами и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педиатрами суммарно) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 29 ¦ Норматив обеспеченности: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦койками ¦ 6,28 койки на 1 ¦ 6,87 койки** ¦ +0,59 ¦
¦ ¦ ¦ тыс. чел. ¦на 1 тыс. чел.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аптеками ¦ 1 аптека на 8 ¦1 аптека на 3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. жителей ¦ тыс. жителей ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 30 ¦Норматив обеспеченности¦ 1 бригада скорой ¦ 1,61 бригада ¦ - ¦
¦ ¦врачебными, фельдшерскими и¦ помощи на 12,5 ¦ скорой ¦ ¦
¦ ¦специализированными бригадами¦ тыс. жителей ¦ медицинской ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи (суммарно) ¦ ¦помощи на 12,5¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. жителей* ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ В области торгового и бытового обслуживания ¦
+----T--------------------------------T-------------------T--------------T----------+
¦ 31 ¦Норматив обеспеченности¦ 260 кв. м на ¦378,9 кв. м на¦ +118,9 ¦
¦ ¦населения торговыми площадями ¦ 1 тыс. чел. ¦ 1 тыс. чел. ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 32 ¦Норматив обеспеченности¦Не менее 15 мест на¦ 28 мест на ¦ +13 ¦
¦ ¦населения посадочными местами в¦ 1 тыс. жителей ¦1 тыс. жителей¦ ¦
¦ ¦общедоступной сети предприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного питания, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе потребительской¦Не менее 12 мест на¦ 28 мест на ¦ +16 ¦
¦ ¦кооперации ¦ 1 тыс. жителей ¦1 тыс. жителей¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 33 ¦Норматив обеспеченности¦ 1 пункт на 1,8-2 ¦ Имеется ¦ -1 ¦
¦ ¦населения сетью комплексных¦ тыс. чел. ¦1 комплексный ¦ ¦
¦ ¦приемных пунктов ¦ ¦приемный пункт¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ КУП БОН на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3 тыс. чел. ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 34 ¦Норматив производственных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей по видам бытовых услуг¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(рабочих мест на 1 тыс. чел.): ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт швейных изделий ¦ 0,15 ¦ 0,19 ¦ +0,04 ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ ¦ремонт обуви ¦ 0,1 ¦Прием заказов ¦ - ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ ¦ремонт мебели ¦ 0,03 ¦Прием заказов ¦ - ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ ¦ремонт бытовых машин и приборов ¦ 0,05 ¦Прием заказов ¦ - ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ ¦ремонт теле- и радиоаппаратуры ¦ 0,05 ¦Прием заказов ¦ - ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ ¦ремонт часов ¦ 0,04 ¦Прием заказов ¦ - ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ ¦услуги парикмахерской ¦ 0,3 ¦ 0,43 ¦ +0,13 ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ ¦фотоуслуги ¦ 0,05 ¦ Выездное ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ обслуживание ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ ¦прием заказов в прачечную ¦ 0,02 ¦Прием заказов ¦ - ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ ¦прием заказов в химчистку ¦ 0,02 ¦Прием заказов ¦ - ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ ¦изготовление ритуальных¦ 0,07 ¦ Продажа ¦ - ¦
¦ ¦принадлежностей ¦ ¦ ритуальных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦принадлежно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ стей ¦ ¦
+----+--------------------------------+-------------------+--------------+----------+
¦ 35 ¦Норматив бюджетной¦Не менее 0,14 б. в.¦0,268 б. в. на¦ +0,128 ¦
¦ ¦обеспеченности расходов на¦ на 1 жителя ¦ 1 жителя* ¦ ¦
¦ ¦физическую культуру и спорт в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчете на 1 человека ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------------------+-------------------+--------------+-----------
______________________________
*Данные по району.
**Данные с учетом койко-мест учреждения здравоохранения
«Шумилинская центральная районная больница», показатель по району.
Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Основные показатели социально-экономического развития городского
поселка Оболь
-------------------T---------T-------------------------------------------------------
Показатели ¦ Единица ¦ Годы
¦измерения¦
-------------------+---------+------T------T------T-------T--------T--------T--------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, %
-------------------+---------+------+------+------+-------+--------+--------+--------
¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз
-------------------+---------+------+------+-----------------------------------------
Среднегодовая чел. 3019 3005 2981 2956 2932 2912 96,5
численность
постоянного
населения
Трудовые ресурсы " 1833 1835 1824 1821 1820 1828 99,7
(в среднегодовом
исчислении)
Занято в экономике " 1226 1247 1279 1327 1370 1433 116,9
Номинальная тыс. руб. 357 429 500 572 643 715 200
начисленная
заработная плата
на конец года
Производство % 108,8 109,6 109 109 108-109 109 152-155
промышленной
продукции
Производство " 180,9 100 109 109 109-110 109-110 142-144
потребительских
товаров
Розничный " 112,2 110 110 110 110-111 110-111 162-164
товарооборот
Платные услуги " 109,6 108 109 109 109-110 109-110 152-156
населению
В том числе " 109 109 110 110-111 110-111 110-111 160-165
бытовые услуги
населению
Ввод в тыс. кв. - - 2,1 0,2 1,8 0,2 -
эксплуатацию жилья
за счет всех
источников
финансирования
Инвестиции в % 110 350 217 176 222 61 1800
основной капитал
Уровень " 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 -
безработицы
Создание новых мест 15 16 62 24 30 40 266,7
рабочих мест
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Показатели развития промышленности городского поселка Оболь
--------------------T---------T------------------------------------------------------
Показатели ¦ Единица ¦ Годы
¦измерения¦
--------------------+---------+------T-------T-------T-------T------T-------T--------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, %
--------------------+---------+------+-------+-------+-------+------+-------+--------
¦ ¦отчет ¦оценка ¦ прогноз
--------------------+---------+------+-------+---------------------------------------
Количество ед. 2 2 2 2 2 2 100
промышленных
организаций
Из них:
юридических лиц " 2 2 2 2 2 2 100
структурных " - - - - - - -
подразделений
Производство млн. руб. 10 019 10 982 11 970 13 048 14 102 15 371 153,4
промышленной
продукции
Численность чел. 744 746 748 749 750 751 101
промышленно-произво
дственного
персонала
Производство млн. руб. 272 272 296 323 352 387 142,3
потребительских
товаров
Из них:
продовольственных " - - - - - - -
товаров
непродовольственных " 272 272 296 323 352 387 142,3
товаров
Производство
важнейших видов
промышленной
продукции в
натуральном
выражении:
кирпич строительный млн.услов- 49,7 54 59 64 70 76 152,9
ных штук
торф кипованный тыс. тонн 11,2 12,3 13,4 14,6 15,9 17,2 153,6
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселка Оболь
--------------------T---------T------------------------------------------------------
Показатели ¦ Единица ¦ Годы
¦измерения¦
--------------------+---------+------T--------T------T-------T------T-------T--------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, %
--------------------+---------+------+--------+------+-------+------+-------+--------
¦ ¦отчет ¦ оценка ¦ прогноз
--------------------+---------+------+--------+--------------------------------------
Количество жилых ед. 625 625 629 632 635 638 102,1
строений - всего
Из них:
многоквартирные " 48 48 49 49 50 50 104,2
дома
одноквартирные дома " 577 577 580 583 585 588 101,9
общежития " - - - - - - -
Жилищный фонд - тыс. кв. 77,4 77,4 79,5 79,7 81,5 81,7 105,6
всего общей
площади
Удельный вес общей
площади,
оборудованной:
водопроводом % 54,4 54,4 55,2 55,3 56,9 57,4 -
центральным " 56,4 56,4 57,2 57,1 58 58,1 -
отоплением
горячим " 43,9 43,9 45 44,9 46,1 46,3 -
водоснабжением
канализацией " 53,5 53,5 54,3 54,5 55,2 55,3 -
Доля ветхого " - - - - - - -
жилищного фонда во
всем жилищном фонде
Ввод в эксплуатацию тыс. кв. - - 2,1 0,2 1,8 0,2 -
жилья за счет всех
источников
финансирования
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 6
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Транспорт и связь городского поселка Оболь
--------------------T---------T------------------------------------------------------
Показатели ¦ Единица ¦ Годы
¦измерения¦
--------------------+---------+------T--------T------T-------T------T-------T--------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, %
--------------------+---------+------+--------+------+-------+------+-------+--------
¦ ¦отчет ¦ оценка ¦ прогноз
--------------------+---------+------+--------+--------------------------------------
Количество ед. - - - - - - -
транспортных
организаций
Грузооборот тыс. тонн - - - - - - -
автомобильного -километ
транспорта ров
Пассажирооборот тыс.пасса- - - - - - - -
пассажирского жиро-кило-
транспорта метров
Протяженность улиц, км 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 100
проездов
В том числе с " 8,35 9,4 10,1 10,9 11,6 12,3 146,4
усовершенствованным
покрытием
Наличие автостанций ед. - - - - - - -
(автокасс) для
обслуживания
пассажиров
автобусных
маршрутов
Обеспеченность штук на 91,2 91,6 92,3 97,8 101,9 106,1 116,3
населения 100 семей
квартирными
телефонными
аппаратами общего
пользования
Плотность ед. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 107,7
таксофонов на
1000 человек
Обеспеченность кв. м 25,6 25,6 26,7 27 27,8 28,1 109,8
населения жильем общей
площади
на
1 жителя
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 7
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Торговля и сфера услуг городского поселка Оболь
-----------------T-----------T-------------------------------------------------------
Показатели ¦ Единица ¦ Годы
¦ измерения ¦
-----------------+-----------+------T--------T------T-------T------T------T----------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, %
-----------------+-----------+------+--------+------+-------+------+------+----------
¦ ¦отчет ¦ оценка ¦ прогноз
-----------------+-----------+------+--------+---------------------------------------
Общий объем млн. руб. 1800 2118 2447 2826 2935 3140 163
розничного
товарооборота
через все каналы
реализации
Розничный тыс. руб. 596 705 821 956 1001 1078 164
товарооборот на
одного жителя
Количество ед. 10 11 13 13 14 15 150
организаций
розничной
торговли
В том числе:
магазинов " 10 11 12 12 13 14 140
палаток, киосков " - - 1 1 1 1 -
Торговая площадь тыс. кв. м 1,144 1,244 1,384 1,384 1,4 1,48 129,4
магазинов
Обеспеченность кв. м/ 378,9 414 464 468,2 477,5 508,2 134,1
населения тыс. чел.
торговыми
площадями
Количество ед. 1 1 1 1 1 1 100
организаций
общественного
питания
Обеспеченность мест 28 28 28 28 28 8 -
местами
общественного
питания на
1000 населения
Объем платных млн. руб. 990 1146 1340 1550 1825 2110 152
услуг населению
В том числе по
видам услуг:
бытовые " 80 95 110 127 149 175 163
транспортные " 11 13 15 17 20 23 159
связи " 127 145 170 197 232 268 159
жилищного " 687 785 920 1064 1250 1445 160
хозяйства
организаций " 18 20 23 27 32 37 155
культуры
физической " 1 1 2 2 2 2 152
культуры и
спорта
ветеринарные " 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 136
образования " 36 40 45 52 61 71 149
правового " 4 4 5 6 7 8 152
характера
банков " 20 25 29 34 40 49 182
Объем бытовых млн. руб. 80 95 110 127 149 175 163
услуг населению
Количество ед. 1 1 1 2 2 2 200
организаций
бытового
обслуживания
Обеспеченность тыс. чел./ 3 3 3 1,5 1,5 1,5 -
населения сетью пункт
комплексных
приемных пунктов
Число рынков ед. - - - 1 1 1 -
В них условных " - - - 40 40 40 -
торговых мест
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 8
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Здравоохранение, физическая культура и спорт городского поселка
Оболь
-----------------T-----------T-------------------------------------------------------
Показатели ¦ Единица ¦ Годы
¦ измерения ¦
-----------------+-----------+------T--------T------T-------T------T------T----------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, %
-----------------+-----------+------+--------+------+-------+------+------+----------
¦ ¦отчет ¦ оценка ¦ прогноз
-----------------+-----------+------+--------+---------------------------------------
Количество ед. 1 1 1 1 1 1 100
медицинских
организаций
Численность чел. 5 5 5 5 5 5 100
врачей всех
специальностей
Численность " 1,66 1,66 1,68 1,69 1,71 1,72 103,6
врачей на 1000
человек
населения
Численность " 21 20 20 20 21 21 100
среднего
медицинского
персонала
Численность " 7 6,69 6,7 6,77 7,18 7,1 101,4
среднего
медицинского
персонала на
1000 населения
Число коек в коек 15 15 15 15 15 15 100
больничных
организациях
Число коек на " 4,97 4,99 5,03 5,07 5,12 5,15 103,8
1000 человек
Мощность посещений в 100 100 100 100 100 100 100
врачебных смену
амбулаторно-поли-
клинических
организаций
Количество ед. 3 3 3 3 3 3 100
спортивных
сооружений
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 9
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Образование городского поселка Оболь
-----------------T-----------T-------------------------------------------------------
Показатели ¦ Единица ¦ Годы
¦ измерения ¦
-----------------+-----------+------T--------T------T-------T---------T----T---------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010¦ 2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, %
-----------------+-----------+------+--------+------+-------+---------+----+---------
¦ ¦отчет ¦ оценка ¦ прогноз
-----------------+-----------+------+--------+---------------------------------------
Количество ед. 1 1 1 1 1 1 100
общеобразователь
ных школ
Количество " 1 1 1 1 1 1 100
детских
дошкольных
учреждений
Обеспеченность мест 1955 2222 2480 2775 3117 3466 177,3
населения
общеобразователь
ными школами на
1000 учащихся
Обеспеченность " 1982 2148 2320 2494 2800 2834 143
населения
детскими
дошкольными
учреждениями на
1000 детей
Охват детей % 100 100 100 100 100 100 100
дошкольного
возраста
подготовкой к
школе
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 10
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Культура, туризм и отдых городского поселка Оболь
-----------------T-----------T-------------------------------------------------------
Показатели ¦ Единица ¦ Годы
¦ измерения ¦
-----------------+-----------+------T--------T------T-------T------T------T----------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, %
-----------------+-----------+------+--------+------+-------+------+------+----------
¦ ¦отчет ¦ оценка ¦ прогноз
-----------------+-----------+------+--------+---------------------------------------
Количество ед. 3 3 3 3 3 3 100
культурно-про-
светительских
организаций
Количество ед./мест - - - - - - -
гостиниц
Количество ед./коек - - - - - - -
санаторно-курорт-
ных организаций
и организаций
отдыха
Количество ед. 1 1 1 1 1 1 100
объектов
историко-культур-
ного назначения
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 11
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Инвестиционные проекты городского поселка Оболь и их характеристика
-------------------T-----------T------------------T--------------T-------------------
Наименование ¦ Сроки ¦Органы управления,¦ Объем ¦ Эффективность
проекта и объект ¦реализации ¦ ответственные за ¦финансирования¦ реализации
его реализации ¦ (год) ¦реализацию проекта¦* (млн. руб.) ¦
-------------------+-----------+------------------+--------------+-------------------
Реконструкция 2006-2007 Директор КПУП 2 500 Получение
туннельной печи с "Обольский дополнительной
шириной канала 4,7 керамический прибыли при выходе
м под производство завод" на проектную
клинкерного мощность к 2010
кирпича на КПУП году 2 млрд. руб.
"Обольский
керамический
завод"
Реконструкция цеха 2008-2010 Директор КПУП 33 612 Повышение объема и
№ 1 для "Обольский качества
организации керамический выпускаемой
производства завод" продукции
огнеупорных
изделий и
материалов на КПУП
"Обольский
керамический
завод"
Строительство 100 2007-2008 Директор ПРУТ 5 560 Увеличение объема
гектаров полей для им. Даумана добычи торфа
добычи торфа
"Сидень" на ПРУТ
им. Даумана
Реконструкция цеха 2007-2008 Директор ПРУТ 80 Повышение качества
переработки торфа им. Даумана выпускаемой
с установкой продукции
нового пресса на
ПРУТ им. Даумана
Техническое 2007-2008 Директор ПРУТ 716 Повышение качества
перевооружение и им. Даумана выпускаемой
обновление продукции
оборудования и
машин для добычи
торфа на ПРУТ
им. Даумана
Модернизация 2008-2009 Директор УП ЖКХ 800 Повышение экономии
котельной с топливно-энергетич
переводом на еских ресурсов
местные виды
топлива УП ЖКХ
Реконструкция и 2007-2010 Директор ДРСУ 2 000 Обеспечение
строительство № 204 выполнения
автомобильных социального
дорог филиалом стандарта по
"Шумилинское усовершенствованно-
дорожное му покрытию дорог
ремонтно-строитель
ное управление
№ 204
коммунального
проектно-ремонтно-
строительного
унитарного
предприятия
"Витебскоблдорстро
й" (далее - ДРСУ
№ 204)
Реконструкция 2006-2007 Начальник отдела 500 Повышение качества
музея Обольского культуры услуг
комсомольского Шумилинского
подполья районного
исполнительного
комитета
Строительство 2008-2010 Директор 4 000 Улучшение
автозаправочной республиканского придорожного
станции, кафе, дочернего сервиса,
магазина, станции унитарного пополнение бюджета
технического предприятия по
обслуживания обеспечению
нефтепродуктами
"Белоруснефть-Вите
бскоблнефтепродукт"
Создание 2009-2010 Директор УП ЖКХ 2 000 Улучшение
предприятия УП ЖКХ качественного
содержания и
обслуживания
жилищного фонда,
расширение спектра
услуг для
населения
Благоустройство 2006-2010 Директор УП ЖКХ 300 Улучшение качества
г.п. Оболь, УП ЖКХ жизни
Реконструкция 2009 Витебский филиал 1 700 Улучшение качества
оконечной станции республиканского предоставляемых
унитарного услуг
предприятия
электросвязи
"Белтелеком"
-------------------------------------------------------------------------------------
______________________________
* В ценах 2005 года.
Приложение 12
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Население городского поселка Оболь
(человек)
---------------------T---------------------------------------------------------------
Показатели ¦ Годы
---------------------+---------T--------T-------T--------T--------T-------T----------
¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, %
---------------------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+----------
¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз
---------------------+---------+--------+--------------------------------------------
Численность 3000 2994 2969 2943 2922 2957 98,6
населения - всего
(на конец года)
Из них:
моложе 528 508 480 455 440 426 80,7
трудоспособного
возраста
в трудоспособном 1833 1835 1824 1821 1822 1828 99,7
возрасте
старше 639 651 665 667 660 703 110
трудоспособного
возраста
Численность 1226 1247 1279 1327 1370 1433 116,9
населения, занятого
в экономике
Естественный прирост - 47 - 35 - 30 - 28 - 15 - 5 -
Механический прирост - 6 + 29 + 4 + 2 - 6 + 40 -
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 13
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Малое предпринимательство городского поселка Оболь
---------------------T-----------T------------------------------------------------------
Показатели ¦ Единица ¦ Годы
¦ измерения ¦
---------------------+-----------+-------T--------T------T------T-------T------T--------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раз
---------------------+-----------+-------+--------+------+------+-------+------+--------
¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз
---------------------+-----------+-------+--------+-------------------------------------
Численность малых ед. 1 1 2 4 6 10 10
предприятий
Списочная в среднем 5 5 15 24 30 40 8
численность за год,
работников чел.
Количество чел. 25 30 38 62 75 98 3,9
работающих
индивидуальных
предпринимателей
Объем производства млн. руб. - - 150 170 190 200 -
промышленной
продукции
Объем производства " - - 145 165 185 195 -
потребительских
товаров
Удельный вес малых % - - 1,2 1,3 1,3 1,3 -
предприятий в общем
объеме производства
промышленной
продукции
Объем розничного млн. руб. 455 546 636 819 866 942 2,1
товарооборота
Удельный вес малых % 25,3 25,8 26 29 29,5 30 -
предприятий в общем
объеме товарооборота
Объем платных услуг млн. руб. - - - 5 8 10 -
населению
Выручка от " 270 320 470 560 680 810 3
реализации товаров
(работ, услуг)
Удельный вес малых % 1,8 2,1 3,2 3,3 3,4 3,5 -
предприятий в
выручке от
реализации работ,
услуг
Доля занятых в малом " 2,4 2,5 4,1 6,4 7,7 9,6 -
предпринимательстве,
включая
индивидуальных
предпринимателей, в
общем количестве
занятых в г.п. Оболь
Доля поступлений " 18,9 20,6 21,3 22,8 23,6 25 -
налогов и платежей в
бюджет от
деятельности
субъектов малого
предпринимательства
----------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 14
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Занятость населения городского поселка Оболь
(человек)
----------------------T--------------------------------------------------------------
Показатели ¦ Годы
----------------------+--------T--------T-------T--------T--------T-------T----------
¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, %
----------------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+----------
¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз
----------------------+--------+--------+--------------------------------------------
Списочная численность 1201 1217 1241 1265 1295 1335 111,2
работников в
организациях в
среднем за год
Численность 19 18 17 16 15 14 73,7
безработных,
состоящих на учете на
конец года
Принято организациями 15 16 24 24 30 40 266,7
на работу на
дополнительно
создаваемые рабочие
места
Численность 12 12 10 10 8 8 66,7
работающих
пенсионеров
Создание новых 15 16 62 24 30 40 266,7
рабочих мест
Профессиональная 1 6 2 2 2 2 200
подготовка
безработных
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 15
к Программе
социально-экономического
развития городского
поселка Оболь на
2006-2010 годы
Инвестиции городского поселка Оболь
-------------------T---------T----------------------------------------------------------
Показатели ¦ Единица ¦ Годы
¦измерения¦
-------------------+---------+------T--------T------T--------T-------T--------T---------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раз
-------------------+---------+------+--------+------+--------+-------+--------+---------
¦ ¦отчет ¦ оценка ¦ прогноз
-------------------+---------+------+--------+------------------------------------------
Инвестиции в млн. руб. 814 2 850 6 180 10 880 24 150 14 750 18
основной капитал
По объектам:
производственного " 612 2 600 4 880 10 180 22 150 12 450 20
назначения
непроизводственного " 200 250 1 300 700 2 000 2 300 11,5
назначения
По источникам
финансирования:
республиканский " - - 3 580 4 580 20 000 - -
бюджет
местные бюджеты " 614 1 000 500 500 1 000 10 650 17
собственные " 200 1 850 2 000 5 700 3 050 4 000 20
средства
организаций,
включая кредиты
население, включая " - - 100 100 100 100 -
кредиты
иностранные " - - - - - - -
источники
----------------------------------------------------------------------------------------
|