РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
15 декабря 2006 г. № 280
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВИТЕБСКОГО РАЙОНА НА 2006-2010 ГОДЫ
В целях реализации Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2006-2010 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384, Программы
социально-экономического развития Витебской области на 2006-2010
годы, утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов
от 12 октября 2006 г. № 201, Витебский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического
развития Витебского района на 2006-2010 годы (далее - Программа).
2. Витебскому районному исполнительному комитету (далее -
райисполком) совместно с управлениями и отделами райисполкома,
поселковыми и сельскими исполнительными комитетами, предприятиями и
организациями обеспечить выполнение Программы, осуществить
разработку годовых прогнозов социально-экономического развития
района, предприятий и организаций с учетом показателей данной
Программы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии Витебского районного Совета депутатов по
вопросам бюджета и финансово-кредитной системы (Матюшкина В.Ф.) и по
экономике, сфере производства, аграрным вопросам, продовольствию и
социальному развитию территорий (Яблочкин Э.П.).
Председатель В.В.Станкевич
СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
комитета экономики
Витебского областного
исполнительного комитета
З.А.Королева
15.12.2006
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Витебского районного
Совета депутатов
15.12.2006 № 280
ПРОГРАММА
социально-экономического развития Витебского района на 2006-2010
годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа социально-экономического развития Витебского
района на 2006-2010 годы (далее - Программа) разработана в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня
2006 г. № 384 «Об утверждении Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), решением
Витебского областного Совета депутатов от 12 октября 2006 г. № 201
«О Программе социально-экономического развития Витебской области на
2006-2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 195, № 9/5546) и с учетом основных положений
Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития
Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222).
Программа базируется на принципах преемственности, научной
обоснованности, ориентирована на устойчивый рост производства и
повышение уровня благосостояния народа.
Экономические показатели Программы разрабатывались исходя из
анализа итогов социально-экономического развития района в 2001-2005
годах, оценки текущего 2006 года, внутренних и внешних факторов
экономического роста на дальнейшую перспективу, реализации целей и
задач региональной политики, приоритетов развития страны.
ГЛАВА 2
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
В 2001-2005 ГОДАХ
2. В течение 2001-2005 годов в районе сохранена положительная
динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно
функционировала на протяжении всего периода бюджетная сфера.
Достаточно высокими и динамичными темпами развивался
народнохозяйственный комплекс района. За прошедшую пятилетку объемы
производства промышленной продукции возросли в 2,1 раза,
потребительских товаров - на 54,4 процента (далее - %), валовой
продукции сельского хозяйства - на 56 %, платных услуг - на 52,6 %.
Значительно превышены установленные задания по экспорту товаров,
который увеличился на 77,3 %, розничному товарообороту и инвестициям
в основной капитал - соответственно в 1,9 и 2,3 раза.
Улучшились качественные параметры функционирования реального
сектора экономики - снизилась доля убыточных организаций с 48,6 % на
начало 2001 года до нуля на начало 2006 года, повысилась
рентабельность реализованной продукции с минус 8,4 до 12,5 %.
Значительно выросли денежные доходы населения. Номинальная
заработная плата увеличилась с 64 тысяч (далее - тыс. ) рублей, или
55 долларов США (далее - долл.), в декабре 2000 года до 427
тыс. рублей, или 198 долл., в декабре 2005 года. Регулярно
выплачивались пенсии, более весомыми стали стипендии, пособия для
малообеспеченных граждан.
3. С ростом благосостояния возросла покупательская способность
населения. В расчете на одного жителя объем продаж увеличился с
учетом индекса цен по сравнению с 2000 годом в 2,6 раза. Изменилась
структура потребительских расходов населения, все большим спросом
пользуются дорогостоящие товары длительного пользования, в числе
которых автомобили, телевизоры, стиральные машины, холодильники,
морозильники и другая сложнобытовая техника. У населения появилась
возможность вкладывать часть заработанных денег в строительство
жилья. За истекшую пятилетку улучшили жилищные условия 396 семей, за
счет нового строительства введено в действие 71,1 тыс. квадратных
метров (далее - кв. м) жилья.
Ежегодно создавалось по 200-220 новых рабочих мест, что
позволило в значительной степени снять напряжение на рынке труда. К
концу пятилетки уровень официально фиксируемой безработицы был
сокращен до 1,3 % к экономически активному населению.
ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
НА 2006-2010 ГОДЫ
4. Цели социально-экономического развития района на 2006-2010
годы определены на основании анализа наиболее острых региональных
проблем с учетом принятых на пятилетку приоритетов развития страны,
области, направленных на дальнейшее повышение уровня и качества
жизни населения.
5. Задачи социально-экономического развития района
сформированы с учетом конкретных мер и действий, которые предстоит
решить в текущей пятилетке, чтобы осуществить намеченные цели
применительно к местным условиям и потребностям населения района.
Они включают дальнейший рост реальных денежных доходов
населения, работу органов государственного управления в интересах
человека, создание благоприятных условий для интеллектуального,
творческого, трудового, профессионального и физического
совершенствования человека, опережающее развитие сферы услуг,
внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах
жизни общества, осуществление мер по улучшению демографической
ситуации, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села,
активизацию инновационной, инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности, динамичное развитие всех отраслей экономики района.
В 2006-2010 годах будут сохранены подходы, выработанные в
предыдущие годы. Предстоит обеспечить более эффективное
использование возможностей малых и средних предприятий, потенциала
предпринимательства, значительно обновить основные производственные
фонды и провести модернизацию производств на основе внедрения
прогрессивных технологий и современного оборудования.
6. Исходя из существующих в районе проблем на 2006-2010 годы,
приоритетными направлениями социально-экономического развития
являются:
6.1. в промышленном и строительном комплексе:
внедрение нового и модернизация действующего оборудования;
разработка новых технологий изготовления изделий различного
назначения;
освоение выпуска новых конкурентоспособных потребительских
товаров и продукции производственно-технического назначения;
создание новых строительных материалов, конструкций и
технологий, и прежде всего с целью снижения стоимости жилищного
строительства;
6.2. в агропромышленном комплексе:
создание высокопродуктивных пород животных, сортов растений и
средств их защиты;
разработка и внедрение технологий для производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
получение новых конкурентоспособных и биологически ценных
видов продовольствия;
6.3. в области природопользования и охраны окружающей среды:
мониторинг окружающей среды, прогнозирование и предупреждение
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
охрана и эффективное использование биоресурсов;
разработка новых технологий добычи и комплексной переработки
минерально-сырьевых ресурсов, вторичных ресурсов и отходов
производств;
6.4. в здравоохранении, образовании и культуре:
разработка и внедрение новых технологий профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека;
совершенствование методов воспитательной и общеобразовательной
работы;
сохранение культурного наследия района;
6.5. в управлении территориальным развитием:
совершенствование механизма управления территорией, усиление
роли экономических стимулов в повышении эффективности
функционирования района;
развитие городских поселков;
развитие социальной сферы села;
формирование структуры хозяйства в соответствии с
демографическими, природно-ресурсными и финансовыми возможностями
района.
Экономические и социальные ориентиры района на пять лет
определены основными показателями Программы согласно приложению 1.
ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
7. Демографическая ситуация в районе характеризуется
тенденциями сокращения численности населения. Динамику населения
предопределяют факторы естественного и миграционного движения. С
начала 1990 года вследствие превышения смертности над рождаемостью
естественный прирост населения сменился естественной убылью. Темп
убыли по всему населению (в % к предыдущему году) составил - 1,4 %
за счет сокращения сельского населения.
На 1 января 2006 г. численность всего населения района
составила 42 569 человек, в том числе городского - 2095 человек,
сельского - 40 474 человека.
В дальнейшем тенденция сокращения численности населения будет
продолжаться. Предполагается, что к 2010 году среднегодовая
численность постоянного населения сократится на 9,7 % и составит
38 181 человек, в том числе численность городского населения
сократится на 7,3 %, сельского - на 9,8 %.
В свою очередь, естественное движение населения определяется
рождаемостью и смертностью. Число родившихся за последнее пятилетие
увеличилось на 0,6 % и составило 1881 новорожденного, в том числе -
73 новорожденных по городскому населению и 1808 - по сельскому.
В прогнозном периоде коэффициент рождаемости по району
составит 8,5 промилле. Рост коэффициента рождаемости произойдет, с
одной стороны, вследствие увеличения группы женщин наиболее активной
воспроизводственной группы, с другой - благодаря мерам по поддержке
семей, воспитывающих детей, в том числе увеличению пособий и льгот
для семей с детьми.
Коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу
родившихся) по всему населению района составил в 2005 году 2,16 и
превысил предельно допустимое критическое значение, принятое в
мировой практике за единицу.
Предполагается, что в прогнозном периоде средняя
продолжительность жизни составит 69,8 года и увеличится по сравнению
с 2005 годом на 1 год, или на 1,5 %.
Изменение численности населения Витебского района в
прогнозируемом периоде отражено согласно приложению 1.
8. В прошедшей пятилетке на рынке труда Витебского района
наблюдались как положительные, так и отрицательные тенденции и
явления. Район перешел в разряд высокой обеспеченности людьми
трудоспособного возраста. На 1 января 2006 г. обеспеченность людьми
трудоспособного возраста составила 58 %, что характеризует
возрастную структуру населения района как оптимальную, экономически
эффективную. Обеспеченность людьми трудоспособного возраста в
городской местности составила 58,6 %, в сельской - 57,2 %.
В общей численности занятого населения в 2005 году наибольший
удельный вес приходился на четыре отрасли экономики: сельское
хозяйство - 42,1 %, образование - 16,1 %, здравоохранение - 6,7 %,
промышленность - 6,3 %. Предполагается, что к 2010 году численность
занятых в основных отраслях экономики сократится и составит от
уровня 2005 года 96,1 %.
Перераспределение рабочей силы по сферам занятости и отраслям
экономики будет определяться во многом такими демографическими и
социально-экономическими факторами, как рост численности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, высвобождение
избыточной рабочей силы из сферы производства товаров,
реформирование собственности и становление рыночной инфраструктуры.
Уровень безработицы к экономически активному населению
составлял в 2005 году 1,3 %. В прогнозном периоде ожидается его
стабильность на уровне 1,3 %.
9. Наряду с трудовыми ресурсами рациональное и экономное
использование природных ресурсов с учетом сохранения окружающей
природной среды является важнейшим фактором социально-экономического
развития района.
В целом природные условия района благодаря сочетанию
разнообразного рельефа, лесных массивов и повсеместному
распространению озер, с одной стороны, обеспечивают ее высокую
рекреационную привлекательность, с другой стороны, осложняют ее
сельскохозяйственное использование.
Район располагает минерально-сырьевыми, земельными, лесными и
водными ресурсами.
Основными минерально-сырьевыми ресурсами района, имеющими
промышленное значение, являются доломит, строительные пески, глины и
суглинки, пески и песчано-гравийные отложения, торф, минеральные
воды.
К категории важнейших минерально-сырьевых ресурсов относится
доломит, ежегодная добыча которого составляет от 3,2 до 4 миллионов
(далее - млн.) тонн. Основная продукция - доломитовая мука, порошок
минеральный, наполнитель доломитовый, щебень.
Главным средством воспроизводства в сельском хозяйстве и
производственным базисом для размещения других отраслей являются
земельные ресурсы, общая площадь которых по состоянию на 1 января
2006 г. составляет 273,9 тыс. гектаров, в том числе
сельскохозяйственных - 115,1 тыс. гектаров (42 %), из них пахотных -
66,5 тыс. гектаров (57,7 %).
Степень плодородия земель района и менее благоприятные условия
для использования сельскохозяйственной техники по сравнению с
другими регионами республики влияют на интенсивность развития
сельского хозяйства.
Политика землепользования в 2006-2010 годах будет направлена
на совершенствование земельных отношений путем обеспечения равных
условий для субъектов хозяйствования различных форм собственности,
дальнейшую экологизацию агропромышленного комплекса на основе
обеспечения рационального использования сельскохозяйственных земель,
внедрения прогрессивных методов и технологий обработки почв,
совершенствование экономических методов регулирования земельных
отношений, в том числе взимание платы за аренду земельных участков и
земельного налога в зависимости от кадастровой оценки земель.
Для территории района характерен довольно высокий уровень
водообеспеченности. Имеющиеся водные ресурсы достаточны для
удовлетворения современных и перспективных потребностей в воде.
Озерный рекреационный фонд района имеет существенное значение
для развития водного и экологического туризма, а также благоприятен
для промышленного рыболовства.
Добыча минеральной воды лечебно-питьевого и бальнеологического
применения налажена в частном дочернем лечебно-профилактическом
унитарном предприятии «Санаторий Летцы» и в республиканском
унитарном предприятии «Дорводоканал» Белорусской железной дороги
(санаторий-профилакторий «Летцы»).
В 2006-2010 годах планируется продолжить работу по
строительству и реконструкции очистных сооружений в городском
поселке (далее - г.п. ) Яновичи, деревне (далее -д.) Мазолово,
д. Копти, д. Лужесно и других. Это позволит увеличить сброс
нормативно-очищенных сточных вод при одновременном сокращении сброса
недостаточно очищенных.
Район имеет достаточно обширные лесные ресурсы. На территории
района расположены два лесхоза. Общий запас древесины в лесах - 25,9
млн. кубических метров.
Активно ведутся в районе лесовосстановительные работы, которые
составляют около 60 % к площади вырубки. Технология рубок главного
пользования будет совершенствоваться путем расширения доли
несплошных рубок при увеличении объема заготовленной древесины.
При промежуточном пользовании наибольшее количество древесины
будет заготавливаться при проведении прореживаний и проходных рубок
(60-65 %). От выборочных санитарных рубок будет получено около
15-20 % древесины, прочие рубки дадут около 10 %, а осветление и
прочистка около 2 %.
Помимо древесины леса района богаты ягодами, грибами,
техническим и лекарственным сырьем. В 2010 году ожидается увеличение
на 25-30 % эксплуатационных запасов лесных ягод.
В текущей пятилетке особое внимание предполагается уделить
развитию деревообрабатывающей промышленности, отраслей
агропромышленного комплекса, так как эти отрасли обладают
достаточным сырьевым фондом для своего развития. Кроме того, имеются
хорошие предпосылки для развития экологического туризма.
Современная экологическая обстановка в районе является
относительно благоприятной, практически отсутствует радиоактивное
загрязнение.
Вместе с тем на территории района имеются проблемные участки,
где имеет место повышенное загрязнение природной среды. К таковым
относiтся, прежде всего, ряд животноводческих ферм и комплексов.
Прогнозируемое за пятилетку увеличение выброса загрязняющих
веществ в атмосферу ожидается за счет наращивания производственных
мощностей в промышленности и дорожном строительстве, ввода новых
котельных, перехода их на местные виды топлива и увеличения
количества индивидуального автотранспорта.
10. Социальная политика в районе в 2006-2010 годах будет
направлена на рост реальных денежных доходов населения и реальной
заработной платы, снижение уровня малообеспеченности (бедности),
увеличение уровня потребления благ и услуг.
В текущей пятилетке важнейшим фактором дальнейшего повышения
уровня и качества жизни населения должно стать усиление роли
заработной платы. Работа по достижению установленных параметров по
уровню заработной платы будет тесно увязываться с мероприятиями,
проводимыми в районе по финансовому оздоровлению экономики
организаций и обеспечению их безубыточной работы.
Для достижения поставленных задач в области оплаты труда
необходимо обеспечить за счет повышения эффективности и снижения
издержек производства опережающий рост производительности труда по
сравнению с ростом заработной платы и соблюдение минимальных
гарантий.
Реальная заработная плата по району за пятилетку возрастет в
1,45-1,59 раза. Среднемесячная заработная плата к концу 2010 года
достигнет 846 тыс. рублей (384,5 тыс. долл. США). При этом ее размер
в организациях с низкой заработной платой будет повышаться в
соответствии с разработанными и утвержденными на 2006-2007 годы
мероприятиями по выходу этих организаций на уровень не ниже 200
долл. США.
Удовлетворение потребностей настоящего и будущих поколений
граждан в комфортном, долговечном жилье, экономичном по содержанию и
обслуживанию, предусматривает развитие жилищной сферы.
Возросшие требования к комфортности жилья определяют
необходимость повышения качества и улучшения планировки квартир,
насыщенность их оборудованием и приборами, надежность тепло- и
звукоизоляции, относительно небольшие затраты на ремонт и содержание
жилья. Особое внимание будет уделяться обеспечению жилищного фонда
надежными индивидуальными приборами учета и регулирования
потребления коммунальных услуг.
Эти же требования должны выполняться при ремонте и
модернизации жилищного фонда, эффективное использование которого
является одним из направлений улучшения жилищных условий граждан в
2006-2010 годах.
В предстоящем периоде предусматривается строительство жилья в
объеме 70,4 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность жильем достигнет
более 23 кв. м на человека. Порядка 80 % жилья будет вводиться для
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, особенно молодых
и многодетных семей, малообеспеченных, нетрудоспособных и некоторых
других категорий граждан.
Будут создаваться благоприятные условия для внебюджетного
финансирования жилищного строительства, прежде всего за счет
внедрения и развития системы строительных сбережений и ипотечного
кредитования.
Предусматриваются новые подходы к формированию источников
финансирования объектов инженерно-транспортной и социальной
инфраструктуры в районах жилой застройки. В целях сокращения доли
бюджетных средств, направляемых на их строительство, начиная с 2006
года планируется поэтапное увеличение доли участия эксплуатационных
организаций (производственного республиканского унитарного
предприятия «Витебскоблгаз», Витебского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» и других) до 45 % к
2010 году в финансировании строительства объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры.
11. Наиболее полному удовлетворению потребностей населения и
народного хозяйства будет способствовать развитие строительного
комплекса района. Выход этой отрасли на современный уровень
намечается обеспечить за счет пополнения строительной базы техникой
и оборудованием новых поколений, расширения действующих мощностей,
создания строительных предприятий малого и среднего бизнеса.
В целях расширения инвестиционных возможностей
предусматривается усовершенствовать порядок отчуждения объектов
незавершенного сверхнормативного строительства, объем которого
предполагается сократить не менее чем на 30 %.
В систему формирования цен в строительстве будут внедрены
дополнительные противозатратные механизмы. Предусматривается
сокращение энергопотребления путем перевода котельных на более
экономичные виды топлива, совершенствование автоматизации
технологических процессов, а также систем регулирования и контроля.
Объем подрядных строительно-монтажных и ремонтно-строительных
работ в 2006-2010 годах увеличится на 40 %.
Повышению эффективности деятельности строительного комплекса
благоприятствует реализация долгосрочных отраслевых инвестиционных
программ, строительство социально значимых объектов и выполнение
программы жилищного строительства.
ГЛАВА 5
РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
12. Начало нового пятилетия можно определить как успешное.
Сохранены высокие темпы роста, набранные на финише предыдущей
пятилетки. Деятельность органов управления в 2006-2010 годах будет
направлена на дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения
на основе развития и эффективного использования человеческого
потенциала, технического перевооружения и совершенствования
экономики, роста ее конкурентоспособности.
13. Развитие народнохозяйственного комплекса в 2006-2010 годах
будет базироваться на реализации Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384,
Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010
годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта
2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339), других нормативных правовых актов
и в соответствии с бизнес-планами развития предприятий и организаций
района.
14. В 2006-2010 годах развитие промышленности нацелено на
максимальное использование созданного в районе производственного и
трудового потенциала, обеспечение приоритетного развития отраслей,
использующих местное сырье, выпуск конкурентоспособной продукции.
Основные показатели развития промышленности Витебского района
планируются согласно приложению 2.
В промышленном комплексе будет продолжена реализация
мероприятий, направленных на коренную реконструкцию производств,
обновление активной части основных фондов и внедрение новых
современных технологий.
Перспективное развитие частного производственного унитарного
предприятия «Витебская биофабрика» до 2010 года будет осуществляться
в рамках Государственной программы развития производства
ветеринарных препаратов и инструментов, используемых в ветеринарии,
на 2005-2008 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 марта 2005 г. № 344 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 54, 5/15795).
Программой предусмотрено завершение реконструкции фабрики и
модернизация ее производства в соответствии с требованиями GМР,
увеличение ассортимента и объемов выпуска вакцин, сывороток,
диагностикумов и других биопрепаратов. В результате пуска новых
мощностей планируется увеличить объемы производства к 2010 году в 10
раз, при этом доля новых видов продукции в объеме производства
составит более 60 %.
В текущей пятилетке будет продолжена работа по техническому
перевооружению Яновичского филиала открытого акционерного общества
«Молоко». Планируется проведение реконструкции котельной с заменой
старых котлов на новые, более мощные и с высокой
производительностью, приобретение оборудования для очистки воды,
потребляемой для производства продукции. Будут полностью заменены
творожные ванны для производства сыров, маслообразователь, оснащено
автономным охлаждением помещение для созревания сыра нежирного для
плавления. За период с 2006 по 2010 год темп роста объема
производства промышленной продукции составит 124 %.
На республиканском унитарном предприятии «Витебский
плодоовощной комбинат» планируется проведение реконструкции и
технического перевооружения консервного цеха, цеха полуфабрикатов и
цеха заморозки, что позволит предприятию улучшить качество и
увеличить объем выпускаемой продукции. Темп роста за пятилетку
составит 157 %.
Обществом с ограниченной ответственностью «Альянспласт»
планируется проведение реконструкции производственных зданий и
строительство трансформаторной подстанции, что позволит предприятию
увеличить объем производства промышленной продукции на 15 %.
В целом по району индекс изменения объема производства
продукции промышленности 2010 года к 2005 году составит 157-164 %.
В результате повышения эффективности работы промышленного
комплекса района возрастет уровень рентабельности продукции с 7,2 %
в 2005 году до 11 % в 2010 году.
Увеличение объемов промышленного производства планируется
обеспечить за счет роста производительности труда и при значительном
снижении потребления топливно-энергетических ресурсов.
15. Удовлетворению спроса населения в потребительских товарах
будет способствовать организация их выпуска на основе переоснащения
материально-технической базы пищевой промышленности.
Обеспечение населения продовольственными товарами будет
достигаться главным образом за счет их производства из местных видов
сырья и с учетом потребностей различных возрастных и социальных
групп населения.
Яновичским филиалом открытого акционерного общества «Молоко»
разработан план по выпуску новой продукции на 2006-2010 годы, в
частности масел «Вологодское» и «Милешенское», сыров «Солнечный» и
«Прометей». Объемы выпуска масла животного в 2010 году возрастут по
сравнению с 2005 годом на 13 %, сыров жирных - на 22 %.
Открытым акционерным обществом «Витебская бройлерная
птицефабрика» в 2006-2010 годах предусмотрена реконструкция и новое
строительство ряда объектов птицефабрики, что позволит увеличить
производственные мощности с 18 до 28 тыс. тонн мяса в год. В целом
за пять лет темп роста выпуска продукции 2010 года к 2005 году
составит 170 %. За пятилетку доля мяса птицы сократится с 80,4 до
31,5 %, в то время как доля разделки возрастет с 7,1 до 55,1 %.
Республиканским унитарным предприятием «Витебский плодоовощной
комбинат» планируется приобретение и установка линии по производству
и розливу сока в тару типа «Тетра-Пак», данное оборудование будет
совмещаться с производством консервов для детского питания. Освоение
новых видов плодоовощных консервов, в том числе в новой упаковке,
позволит предприятию увеличить выпуск потребительских товаров за
пятилетку на 49 %.
Объем производства потребительских товаров по Витебскому
району предполагается увеличить за 2006-2010 годы на 49-56 %.
16. Развитию потребительского рынка в текущей пятилетке будет
способствовать совершенствование методов управления товарными
ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, расширение
инфраструктуры розничной торговой сети.
В 2006-2010 годах основные показатели развития торговли и
сферы услуг Витебского района планируются согласно приложению 3.
17. В ходе реализации Программы розничный товарооборот к 2010
году возрастет по сравнению с 2005 годом на 60-67 % (в сопоставимых
ценах).
По-прежнему приоритетным продвижением на внутренний рынок
будут пользоваться товары отечественного производства. Влияние
субъектов торговли на производителей продукции позволит поставлять
на рынок района востребованные товары.
Опережающими темпами будет расти реализация
непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными.
Произойдут изменения и в структуре непродовольственных
товаров. Ежегодно увеличивается продажа товаров культурно-бытового и
хозяйственного назначения: стиральных машин, электропылесосов,
холодильников и других товаров длительного пользования. Расширится
торговля по заказам населения.
У населения появится возможность приобретать более ценные в
питательном отношении продукты питания. Возрастет потребление таких
продуктов питания, как мясо и мясопродукты, молоко и молочные
продукты, рыба и рыбопродукты, и других продовольственных товаров.
Первостепенное внимание будет уделено вопросам
совершенствования размещения торговой сети за счет расширения и
реконструкции действующих торговых объектов и строительства новых.
В 2006-2010 годах дополнительно будет открыто не менее 8
торговых объектов, в том числе 4 - Витебским районным
потребительским обществом. Планируется перевод 6 магазинов по
торговле продовольственными товарами на работу по методу
самообслуживания, проведение ремонта и реконструкции 70 торговых
объектов, приобретение 87 единиц холодильного оборудования.
Продолжится обслуживание населения малых населенных пунктов
автомагазинами, товарооборот каждого из них предусматривается
довести до 17-18 млн. рублей в месяц. Для улучшения обслуживания
населения планируется дополнительно приобрести 3 автомагазина, в 4
автомагазинах - установить изотермическое оборудование.
Внедрение новых технологий на основе прогрессивных форм
обслуживания и современного оборудования с одновременным улучшением
качества выпускаемой продукции позволит развить сеть общественного
питания.
Витебским районным потребительским обществом в текущей
пятилетке планируется открыть 2 объекта общественного питания
быстрого обслуживания и 2 отдела (кафетерия) при магазинах.
Предпринимательскими структурами будут введены в действие не менее 3
объектов общественного питания придорожного сервиса.
Структурные преобразования произойдут и в оптовой торговле.
Дальнейшее развитие получат оптовые продовольственные склады и
магазины-склады, обеспечивающие потребности малого и среднего
предпринимательства.
18. В текущей пятилетке предстоит обеспечить высокие темпы
развития сферы услуг. Получат развитие услуги, способствующие
активизации человеческого фактора в экономике и определяющие
качество жизни населения (услуги образования, здравоохранения,
организации быта, связи и другие). Продолжится развитие
производственных услуг, связанных с обслуживанием отраслей народного
хозяйства.
19. Удовлетворять потребности реального сектора экономики и
населения в услугах транспорта призваны в основном предприятия
республиканского автотранспортного территориального унитарного
предприятия «Витебскоблавтотранс».
Исходя из сложившихся за предшествующий период тенденций
развития основных видов выполняемых работ и услуг и по мере изучения
потребностей района в перевозках планируется повышение доступности и
качества транспортных услуг, оптимизация маршрутной сети в сельской
местности, повышение уровня безопасности.
20. В текущей пятилетке предусматривается создание современных
и модернизация существующих сетей связи. Одним из приоритетных
направлений станет развитие сетей электросвязи.
В целях реализации районной программы возрождения и развития
села на 2005-2010 годы, утвержденной решением Витебского районного
исполнительного комитета от 8 декабря 2005 г. № 1466, в сельской
местности планируется ввести не менее 1 тыс. номерной емкости.
Это позволит обеспечить средствами связи в агрогородках все
объекты производственного, социального и культурного назначения и
повысить плотность телефонов в сельской местности к 2010 году до 26
телефонов на 100 жителей. К 2010 году все сельские населенные пункты
будут обеспечены стационарной или мобильной связью.
В целях повышения конкурентоспособности услуг почтовой связи
предполагается автоматизация технологических процессов и внедрение
новых видов услуг, основанных на использовании современных
информационных технологий, расширение сегмента распространения
печатных средств массовой информации, развитие финансовых услуг и
услуг ускоренной почты и других услуг.
Кроме того, в агрогородках планируется представление услуг
Интернета, ксерокопирования, развитие услуг «Заказы по международным
каталогам». Активизируется работа по оказанию банковских услуг.
За пятилетку услуги связи возрастут более чем на 70 %.
21. Для рационализации ассортиментной структуры бытовых услуг
в соответствии с изменяющимся спросом населения, поддержания
государственных социальных стандартов, обеспечения ценовой и
территориальной доступности в отрасли бытового обслуживания
предусматривается обновление и модернизация материально-технической
базы.
Планируется расширение предприятий бытовой сети, номенклатуры
оказываемых бытовых услуг, прежде всего в сельской местности на базе
агрогородков, организация выездного обслуживания населения в
отдаленных сельских населенных пунктах.
Намечено ускоренное развитие услуг по ремонту теле- и
радиоаппаратуры, ремонту и пошиву швейных изделий, прокату и прочим
видам услуг.
Расширение предприятий службы быта планируется произвести за
счет открытия коммунальным унитарным предприятием по оказанию
бытовых услуг «Витрайбыт» комплексных приемных пунктов в создаваемых
агрогородках и крупных населенных пунктах.
Витебским районным узлом почтовой связи планируется открыть
станцию по техническому обслуживанию грузовых и легковых
автомобилей.
Предпринимательскими структурами ведется работа по открытию
предприятий по оказанию бытовых услуг населению на территории
района - парикмахерских, платных автостоянок, мастерских по ремонту
обуви, мебели и других.
22. На создание комфортных условий проживания населения,
повышение качества содержания и обслуживания жилищного фонда,
обеспечение комплексом коммунальных услуг в соответствии с
социальными стандартами и по доступной цене будет направлено
развитие сферы жилищно-коммунальных услуг.
Организациями жилищно-коммунального хозяйства планируется
внедрение новых видов услуг, таких как обработка приусадебных
участков, распиловка и колка дров, размол зерна, изготовление и
реализация населению железобетонных изделий и ряд других услуг.
Темп роста услуг жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году к
уровню 2005 года составит 138,2-142,9 %.
23. Потребности населения в соответствующих видах социальных
услуг обеспечивает развитие отдельных отраслей социальной сферы.
Продолжится развитие услуг в сфере здравоохранения,
образования, культуры, физкультуры, спорта и туризма.
Основной целью развития здравоохранения района является
сохранение и укрепление состояния здоровья населения. Акцент
делается на интенсификацию и сокращение сроков лечения, повышение
качества медицинской помощи, внедрение и более широкое использование
высокоэффективных методов диагностики и лечения. В современных
условиях качество лечебно-профилактической помощи определяется не
получением дополнительных материальных ресурсов, а эффективностью
применения и совершенствованием уже известных организационных форм.
В 2006-2010 годах в медицинских учреждениях района планируется
провести дальнейшую оптимизацию и реструктуризацию системы оказания
медицинской помощи, включая перераспределение ресурсов со
стационарной формы оказания медицинской помощи на амбулаторно-
поликлиническую, развитие стационарозамещающих технологий, медико-
социальной помощи и общей врачебной практики.
В течение 2006-2007 годов планируется организация амбулаторий
врачей общей практики, что позволит расширить возможности
обеспечения потребностей сельского населения всеми видами
медицинской помощи.
В целях улучшения медицинского обслуживания населения
планируется оснащение санитарным транспортом медицинских учреждений,
расположенных на селе, приобретение необходимого медицинского
оборудования, требующего замены в разрезе структурных подразделений,
оснащение врачебных амбулаторий в соответствии с примерным табелем.
К 2010 году планируется обеспечить компьютеризацию больниц и
амбулаторий района.
Запланировано проведение дальнейшей реструктуризации коечного
фонда, включая перераспределение ресурсов со стационарной формы
оказания медицинской помощи на койки медико-социального ухода.
Для решения проблемы обеспечения населения врачебными кадрами
принимаются меры по обучению жителей района по целевым направлениям,
внедряется договорная форма обучения, используются возможности
контрактной формы найма врачей.
Разработан план проведения ремонтно-строительных работ
учреждений здравоохранения на селе.
Основной целью развития системы образования будет приведение
ее в соответствие с современными потребностями граждан, приобретение
ими глубоких и всесторонних знаний, гармоничное развитие личности и
творческих способностей.
Приоритетными направлениями развития системы остается
дальнейшее совершенствование идеологической и воспитательной работы,
обеспечение качественного здоровьесберегающего процесса воспитания и
обучения, внедрение новых форм дошкольного и школьного образования,
обеспечение дальнейшей дифференциации обучения. Планируется к 2010
году охватить профильным образованием 80 % учащихся.
Получат развитие такие новые формы дошкольного образования,
как сезонные и игровые площадки, группы кратковременного пребывания,
семейный детский сад. Планируется открытие интегрированных групп для
детей с особенностями психофизического развития, создание
региональных моделей ранней комплексной помощи детям с проблемами в
развитии до трехлетнего возраста, развитие вариативной системы
обучения, обеспечивающей право всех детей с особенностями
психофизического развития на получение образования в соответствии с
их познавательными возможностями.
Продолжится работа по укреплению материально-технической базы
кабинетов информатики и внедрению информационных технологий с целью
создания более комфортных условий для изучения различных дисциплин
учебного плана.
Актуальным останется создание учебно-программных комплексов
для системы повышения квалификации различных категорий
педагогических кадров с использованием современных информационных и
коммуникативных технологий.
Рост оказания услуг в сфере образования будет идти за счет
расширения рынка общеобразовательных услуг на основе сочетания
государственного и негосударственного секторов образования,
внедрения новых информационных образовательных технологий,
всеобъемлющей компьютеризации, включения в сеть Интернет, расширения
платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания,
спортивных, оздоровительных услуг во всех типах учреждений
образования.
В сфере культуры на 2006-2010 годы предусмотрены меры
поддержки, сохранения и восстановления культурно-исторического
наследия, обеспечения доступности культурных ценностей и услуг всем
слоям населения, повышения их качества, развития народного
творчества. Планируется проведение реорганизации ряда сельских
клубов в клубы-библиотеки.
Наряду с традиционными услугами получат развитие сегменты,
связанные с новейшими способами накопления, обработки, передачи и
использования аудиовизуальной информации, - компьютерные игры,
интернет-кафе.
Мощным оздоровительным фактором, способствующим восстановлению
и пополнению физических и духовных сил человека, продлению периода
его трудовой деятельности, должны стать физическая культура, спорт и
туризм. Перед учреждениями этой системы стоит задача по привлечению
наибольшего количества населения, и прежде всего детей и молодежи, к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В этих целях важнейшими направлениями развития физической
культуры и спорта на селе планируется создание государственного
учреждения «Витебский районный физкультурно-спортивный клуб
«Урожай», филиалов детско-юношеских спортивных школ при учреждениях
образования, укрепление и развитие культурно-спортивной базы в
агрогородках.
Район располагает огромным потенциалом для развития туризма, в
том числе эко- и агротуризма. Особое внимание будет уделено в
прогнозируемом периоде повышению качества рекламно-информационного
сопровождения туристических услуг.
В целом объем реализации платных услуг населению за 2006-2010
годы увеличится на 50-54 %, в том числе бытовых услуг почти в 2
раза.
24. Развитие агропромышленного комплекса в текущей пятилетке
предусматривает повышение уровня и качества жизни населения,
эффективное производство сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и
активизации экспорта.
Для устойчивого развития аграрной отрасли необходима
модернизация сельскохозяйственного производства, предусматривающая
его техническое и технологическое переоснащение.
Для переоснащения сельскохозяйственного производства в текущей
пятилетке потребуется: 13 комбайнов картофелеуборочных, 73 комбайна
зерноуборочных, 41 комбайн кормоуборочный, 201 трактор, 49 сеялок,
23 пресс-подборщика, 18 картофелесортировальных пунктов, 15 машин
для химической защиты растений и семян, 46 автомобилей МАЗ.
За этот период планируется переоснастить зерносушильное
хозяйство, на эти цели предполагается направить около 1,28 миллиарда
(далее - млрд. ) рублей. Новый парк машин предусматривается
комплектовать преимущественно многофункциональными, универсально-
комбинированными агрегатами, которые можно адаптировать к
изменяющимся условиям производства путем быстрой замены рабочих
органов.
Освоение новых технологий в растениеводстве и животноводстве
рассматривается как основной фактор снижения издержек производства,
повышения качества и конкурентоспособности продукции.
Сельскохозяйственные предприятия, освоившие интенсивные
технологии, менее зависимы от погодных условий, в них объемы
производства отклоняются от средних величин в сторону увеличения не
более чем на 10-15 %.
Модернизацию животноводства предполагается осуществлять
преимущественно на основе реконструкции существующих
производственных мощностей и их технического переоснащения.
Намечается за 2006-2010 годы произвести реконструкцию 10
животноводческих помещений с оснащением современным технологическим
оборудованием для содержания молодняка и крупного рогатого скота, 1
свиноводческого комплекса, павильонников для содержания бройлеров,
планируется строительство 2 молочнотоварных ферм и 2 комплексов по
производству молока.
Проведение модернизации и технического переоснащения
животноводства позволит перейти на высокопроизводительные и
энергосберегающие технологии содержания скота и птицы,
сконцентрировать производство продукции на крупных фермах и
комплексах, снизить издержки производства.
В целях создания базы для совершенствования технологий
производства сельскохозяйственной продукции, выполнения в
оптимальные сроки комплекса работ в земледелии и животноводстве
предусматривается оптимизация структуры машинно-тракторного парка.
Учитывая масштабность задач, которые предстоит решать в
предстоящем пятилетии, многократно возрастает потребность в
инвестициях. Активизации инвестиционной деятельности будет
способствовать повышение платежеспособности сельскохозяйственных
предприятий за счет роста эффективности производства и
сбалансированности межотраслевых отношений, использования системы
лизинговых операций как в рамках государственного финансирования,
так и за счет возможностей организаций перерабатывающих отраслей,
вовлеченных в интеграционные процессы и заинтересованных в
закреплении своих поставщиков сырья (сырьевых зон), а также ряд
оказываемых этой отрасли государственных преференций.
В целях повышения эффективности земледелия к 2010 году
намечается увеличить внесение органических удобрений до 10 тонн,
минеральных - до 275 кг действующего вещества на гектар пашни.
Ежегодно предстоит известковать от 9,5 до 10 тыс. гектаров кислых
пахотных земель с использованием в среднем на гектар 5,4 тонны
известковых материалов. Будет совершенствоваться система обеспечения
сельскохозяйственных организаций минеральными удобрениями.
Намечается улучшить использование мелиорированных земель,
повысить их продуктивность. На проведение реконструкции
мелиоративных систем планируется направить 3647 млн. рублей, на
ремонтно-эксплуатационные работы - 2712 млн. рублей,
агромелиоративные работы - 1944 млн. рублей.
Важнейшим направлением развития аграрного сектора экономики
является максимальное использование инноваций. Предполагается
широкое внедрение в производство высокоурожайных сортов
сельскохозяйственных культур и высокопродуктивных пород животных.
Ведущая роль в сельскохозяйственном производстве района
принадлежит животноводству, которое специализируется на производстве
мяса и молока.
Для отрасли животноводства предусматривается:
создать прочную кормовую базу, соответствующую нормативной
потребности, под планируемые объемы производства животноводческой
продукции с образованием 20 % страхового фонда;
повысить качество кормов, особенно травянистых, обеспечить
сбалансированность рационов по протеину и другим питательным
веществам посредством совершенствования технологии заготовки кормов
и структуры кормовых угодий, увеличив удельный вес бобовых и бобово-
злаковых в многолетних травах на пашне до 70-75 %;
улучшить племенную работу на базе специализированных
сельскохозяйственных организаций, повысить генетический потенциал
животных;
технически переоснастить производственные мощности, обеспечить
переход на прогрессивные ресурсосберегающие технологии;
сконцентрировать основные объемы производства животноводческой
продукции на крупных фермах, комплексах и птицефабрике.
Дальнейшее развитие получат все формы собственности и
хозяйствования. Будут созданы условия для развития хозяйств
населения (оказание услуг по выполнению сельскохозяйственных работ,
закупка молодняка скота и сельскохозяйственной продукции). Однако
приоритетное развитие сохранится за высокоэффективным крупным
товарным производством.
Ценовая политика будет ориентирована на сокращение
диспаритетного обмена между сельским хозяйством и другими отраслями
народного хозяйства.
Централизованные ресурсы будут направляться преимущественно
сельскохозяйственным организациям, обеспечивающим их высокую
окупаемость.
Намечается значительно повысить качество жизни сельского
населения, привлекательность аграрного труда и сельского образа
жизни, приостановить отток трудоспособной части сельского населения
(в основном молодежи) в город, обеспечить отрасль квалифицированными
кадрами и существенно повысить эффективность аграрного производства.
За счет мотивационного и технико-технологического факторов
предусматривается повысить производительность труда более чем в 1,5
раза.
В результате выполнения намеченных мероприятий прирост
производства сельскохозяйственной продукции за 2006-2010 годы во
всех категориях хозяйств составит 24-30 %. Производство основных
видов сельскохозяйственной продукции позволит обеспечить потребности
внутреннего рынка и сформировать экспортный потенциал отрасли. В
качестве важнейших экспортных товаров будут рассматриваться мясо и
мясопродукты, молоко и молокопродукты, картофель и овощи.
Основные показатели развития сельского хозяйства Витебского
района предусматриваются согласно приложению 4.
ГЛАВА 6
СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
25. Для обеспечения дальнейшего экономического роста и
требуемого уровня параметров социально-экономического развития
особое внимание в 2006-2010 годах намечено уделять активизации
инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, реализации
институциональных преобразований, развитию предпринимательства.
26. В целях обеспечения стабильного технологического,
экономического и социального развития области инвестиционная
деятельность в прогнозном периоде будет направлена на увеличение
объема капитальных вложений, при этом преимущественное значение
будет уделено эффективности использования негосударственных
инвестиций.
Рост инвестиций в производственную сферу в основном будет
обеспечен за счет собственных средств предприятий, включая кредитные
ресурсы банков, в непроизводственную сферу - за счет бюджетных
источников, кредитных ресурсов и собственных средств населения.
Инвестирование в промышленный комплекс района в 2006-2010
годах будет осуществляться на основе коренной реконструкции
производства, обновления техники и технологий в целях создания базы
для повышения конкурентоспособности и эффективности производства.
На завершение реконструкции частного производственного
унитарного предприятия «Витебская биофабрика», модернизации ее
производства предусматривается использование инвестиций в сумме 99,3
млрд. рублей.
Продолжится реализация проекта по модернизации
производственных мощностей на республиканском унитарном предприятии
«Витебский плодоовощной комбинат». Общие затраты на реализацию
инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение
консервного цеха и цеха полуфабрикатов» на 2006-2010 годы
предусматриваются в сумме 7095 млн. рублей, в том числе на
реконструкцию консервного цеха - 3276 млн. рублей, модернизацию
асептической установки - 1270 млн. рублей, реконструкцию цеха
полуфабрикатов - 1274 млн. рублей. На реконструкцию
картофелехранилища под склад пюре-полуфабрикатов предполагается
направить порядка 1275 млн. рублей.
В агропромышленном комплексе намечена реализация ряда
инвестиционных проектов по строительству и реконструкции с
техническим оснащением животноводческих помещений. На эти цели
планируется направить в 2006-2010 годах более 160 млрд. рублей.
Планируемая потребность в инвестициях открытого акционерного
общества «Витебская бройлерная птицефабрика» на период 2006-2010
годов составит 72,1 млрд. рублей, в том числе на реконструкцию -
14,5 млрд. рублей, на новое строительство - 50,8 млрд. рублей, что
позволит повысить биобезопасность предприятия, обеспечить увеличение
производства мяса бройлеров на 55,6 % в 2010 году, валовой сбор
яиц - на 66,7 %.
Открытым акционерным обществом «Рудаково» в 2006 году введен в
действие объект «Усовершенствование технологии выращивания овощей
закрытого грунта на базе реконструкции» сметной стоимостью 4909
млн. рублей. Продолжатся работы по строительству объектов
«Расширение тепличного комбината 8 га», «Строительство
молочнотоварного комплекса на 1200 голов беспривязного содержания
скота с доильным залом» и других.
Ведутся работы по реконструкции молочнотоварных комплексов
сельскохозяйственным закрытым акционерным обществом «Возрождение»,
республиканским унитарным сельскохозяйственным предприятием
экспериментальной базой «Тулово» и других объектов.
Наиболее перспективным станет создание новых предприятий и
модернизация действующих по производству продукции, произведенной из
местного сырья. Реализация таких проектов планируется на
предприятиях малого и среднего бизнеса.
Основными направлениями деятельности предприятий строительного
комплекса должно стать обновление основных фондов с переходом на
более высокий уровень технической оснащенности строительства.
В агропромышленном комплексе инвестиции будут направлены на
развитие производств тех видов продукции, которые способны заменить
импортные аналоги на внутреннем рынке.
Важную роль в увеличении объемов инвестиций будет играть
привлечение в регион иностранных инвестиций за счет кредитных
ресурсов иностранных юридических и физических лиц, товарных
кредитов, использования кредитных линий иностранных банков, а также
дальнейшего создания предприятий с иностранными инвестициями. Более
10 тыс. долларов иностранных инвестиций намерен вложить инвестор из
Литвы в совместное общество с ограниченной ответственностью «Шанс-
Трейд» по организации деревообрабатывающего производства.
На территории района продолжается строительство дорог
республиканского значения: Юго-западный обход города (далее - г.)
Витебска по участку Комары-Новка; Юго-западный обход г. Витебска по
участку Дыманово-Старинки; Юго-западный обход по участку
Старинки-Новка; автодорога р-21 Витебск-граница Российской Федерации
(Лиозно) км 9,595-19,595, планируется строительство моста через реку
Западную Двину на юго-западном обходе г. Витебска. На эти цели
предполагается направить более 140 млрд. рублей.
Инвестиции в основной капитал в целом по территории возрастут
в 2010 году более чем в два раза к уровню 2005 года, при этом
опережающими темпами будут расти инвестиции в промышленность,
агропромышленный комплекс, в развитие малого и среднего
предпринимательства, городских поселков.
Государственное финансирование будет направлено на
инвестирование в объекты социально-культурного назначения.
Ведется строительство культурно-оздоровительного центра
учреждения образования «Лужеснянская школа-интернат-гимназия для
способных и талантливых детей Витебской области». Планируется
проведение реконструкции жилого корпуса и бани-прачечной
государственного учреждения «Селютский психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов», строительство пристройки к
спортивному манежу в агрогородке Новка.
Для улучшения качества воды планируется строительство и
реконструкция станций обезжелезивания, артезианских скважин,
очистных сооружений.
27. В условиях все увеличивающейся конкуренции особое значение
приобретает развитие внешнеэкономической деятельности, главной целью
которой является расширение экспорта и рационализация импорта,
развитие импортозамещающих производств и улучшение внешнеторгового
баланса.
В 2006-2010 годах экспортный потенциал района будет
обеспечиваться за счет роста продаж в Российскую Федерацию мяса
птицы, овощей, тары из пластмассы, стеновых блоков, изделий из
металла, огнетушителей, а также продукции деревообработки.
Ведущее место в экспорте сохранится за открытым акционерным
обществом «Витебская бройлерная птицефабрика», удельный вес которой
будет составлять 40-50 % в общем объеме экспорта района. На рынки
стран СНГ, кроме перечисленных выше товаров, будут экспортироваться
биопрепараты, мебель, карамель леденцовая, молочная продукция.
Предусматривается дальнейшее развитие экспорта услуг. Это
будет достигнуто за счет реализации экспортного потенциала
организаций, не имеющих ведомственного подчинения, освоения новых
видов услуг (информационных, компьютерных).
Природные условия района благоприятны для развития
туристических услуг.
В районе расположены клюквенники республиканского значения -
«Мошка», «Чистик», «Запольский», орнитологический заказник
«Дымовщина», ботанические заказники - «Витебский», «Туловский»,
«Придвинье», «Чертова Борода». Произрастает более 20 видов редких
растений, гнездится около 5 видов птиц, занесенных в Красную книгу,
имеется высокая численность диких и особо значимых животных (лось,
кабан, косуля, бобр), что позволит развивать экологический и
охотничий туризм.
Таким образом, параметры развития экспорта товаров и услуг на
2006-2010 годы по Витебскому району предусматривают темп роста
144-165 %. Экспорт товаров и услуг возрастет с 7,3 млн. долл. США в
2005 году до 10,5-12 млн. долл. к концу пятилетки.
28. Экспортная специализация района обусловила высокую
зависимость от промежуточного импорта. Доля импорта во
внешнеторговом обороте составляет более 69 %, при этом наибольший
удельный вес импортируемого оборудования и сырья приходится на
открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика».
В 2006-2010 годах основу импорта составят корма и кормовые
добавки для птицы, виноматериалы виноградные, металл, необходимые
для обеспечения загрузки производственных мощностей предприятий
района сырьевыми ресурсами, а в целях модернизации - машины и
оборудование.
В прогнозируемом периоде внешнеторговая деятельность будет
совершенствоваться в направлении улучшения торгового баланса,
снижения доли импортных товаров.
Завершение строительства главного производственного корпуса
частного производственного унитарного предприятия «Витебская
биофабрика» и оснащение новых производственных площадей современным
технологическим оборудованием позволит предприятию увеличить объем
производства, освоить новые виды продукции и за счет этого снизить
количество импорта ветеринарных препаратов, обеспечив рынок
Республики Беларусь отечественной продукцией.
Положительное сальдо внешней торговли планируется обеспечить
за счет опережающего роста экспортных цен по сравнению с импортными.
29. Эффективности работы предприятий и в целом
народнохозяйственного комплекса будет способствовать реформирование
предприятий.
В 2006 году произведена реорганизация сельскохозяйственного
производственного кооператива «Еремино» путем присоединения к
коммунальному унитарному сельскохозяйственному предприятию
Витебского района «Вороны», сельскохозяйственного производственного
кооператива «Глазомичи» - к сельскохозяйственному производственному
кооперативу «Агротруд», сельскохозяйственного производственного
кооператива «Усвяча» - к сельскохозяйственному производственному
кооперативу «Тарасенки».
Планируется реформировать коммунальное унитарное
сельскохозяйственное предприятие Витебского района имени В.П.Краева.
30. В текущей пятилетке предстоит решить ряд проблем,
существующих в сфере предпринимательства. Это неравномерность
распределения субъектов малого и среднего бизнеса на территории
района, большая часть которых сконцентрирована возле г. Витебска,
отсутствие развитой инфраструктуры поддержки предпринимательства,
что снижает уровень занятости населения, и другое.
Устойчивое развитие данного сектора экономики будет
осуществляться на основе реализации государственной политики по
созданию организационных, правовых и экономических условий,
обеспечивающих субъектам малого и среднего предпринимательства
равные права и возможности в приобретении финансовых, материально-
технических, информационных и других ресурсов и услуг,
стимулированию развития предпринимательства в малых городских
поселениях и сельской местности.
Особая поддержка будет оказываться развитию
предпринимательства в сельской местности. Планируется организовать
информационный центр регионального развития и поддержки сельского
предпринимательства.
Предполагается перепрофилирование сельскохозяйственных
предприятий с ориентацией их на производство потребительских товаров
и услуг на ресурсной базе села, в сфере переработки
сельскохозяйственной продукции, торгово-сбытовой деятельности,
обслуживания сельскохозяйственных производителей, а также освоение
новых рыночных ниш для самозанятости населения, организации малого и
семейного бизнеса, в том числе с использованием местных природных
ресурсов.
За счет создания приемлемых для предпринимательства условий
будут развиваться бытовые и коммунальные услуги, придорожный сервис,
организация отдыха и торговля, агро- и экотуризм, ремесленничество.
Получат дальнейшее развитие кооперационные связи посредством
взаимодействия малых и крупных производственных предприятий.
Большинство инвестиционных проектов направлено на поддержку и
обеспечение стабильного прогрессивного развития действующих
предприятий, освоение новых видов продукции, разработку и внедрение
инноваций в таких отраслях, как пищевая промышленность,
деревообработка, торговля.
На территории района планируется строительство новых объектов
торговли и общественного питания, организация более прогрессивных
методов обслуживания населения, создание культурно-развлекательных
центров досуга, строительство объектов придорожного сервиса,
развитие сельского туризма на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Реализация намеченных мер по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства будет способствовать динамичному и
устойчивому развитию данного сектора экономики, формированию
рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности,
стимулированию развития предпринимательства в городских поселках,
сельских населенных пунктах.
К концу 2010 года долю малого и среднего предпринимательства в
общем объеме выручки, полученной в народном хозяйстве района от
реализации товаров и услуг, планируется довести до 15 %. Количество
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
численность индивидуальных предпринимателей, увеличится до 16 % от
общей численности экономически активного населения.
Прогнозируется создание в негосударственном секторе экономики
ежегодно не менее 65 новых рабочих мест.
На 2006-2010 годы основные параметры развития малого и
среднего предпринимательства в Витебском районе планируются согласно
приложению 5.
31. Эффективное использование и развитие имеющегося потенциала
предпринимательства, возможностей малых и средних предприятий,
которыми являются, в первую очередь, предприятия коммунальной формы
собственности, должны способствовать финансовому оздоровлению и
стабильной работе существующей структуры реального сектора
экономики.
На предприятиях района продолжается работа по сокращению доли
материальных затрат в себестоимости продукции (работ, услуг),
которая за пятилетку должна сократиться не менее чем на 10 % в
промышленности и сельском хозяйстве, не менее чем на 15 % - в
строительстве.
Ожидается ежегодный прирост выручки от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) на 20-25 %.
Предусматривается дальнейшее снижение доли неденежных расчетов
в оплаченной выручке, не обеспеченных поступлением денежных средств
на счета предприятий, и выход к концу пятилетки практически только
на денежные расчеты.
Принимаются меры по сокращению количества неплатежеспособных
организаций, в том числе и убыточных, на это будут нацелены бизнес-
планы развития каждого конкретного субъекта хозяйствования.
Главной задачей на предстоящее пятилетие, как уже отмечалось,
является улучшение качества и повышение уровня жизни населения,
создание благоприятных условий для проживания и трудовой
деятельности людей. Особое внимание при этом будет уделяться тем
населенным пунктам, где эти показатели ниже, чем в среднем по
Витебской области.
32. В 2006-2010 годах в районе на дополнительный контроль
будет поставлено развитие городских поселков Сураж и Яновичи. На
начало 2006 года в них проживало более 2 тыс. человек, из них около
55 % в трудоспособном возрасте. На конец 2005 года численность
безработных, состоящих на учете, составляла 16 человек. Уровень
безработицы к экономически активному населению по городским поселкам
составил: Сураж - 2,1 %, Яновичи - 2,3 % при среднеобластном
показателе 2 %.
Обеспеченность населения жильем по городскому поселку Сураж
составила 28,1 кв. м общей площади в среднем на одного жителя,
городскому поселку Яновичи - 24,3 кв. м.
В текущей пятилетке предстоит решить ряд задач, способствующих
дальнейшему развитию городских поселков, создать условия для
превращения их в наиболее благоприятные для человека, безопасные и
устойчиво развивающиеся места проживания, обеспечить их
взаимосвязанное развитие с прилегающими территориями для улучшения
обслуживания сельского населения.
В городских поселках района предусматривается создание новых
рабочих мест, ускоренное строительство жилья, объектов физической
культуры и спорта, развитие сферы услуг. Здесь намечается проводить
целенаправленную политику стимулирования размещения новых
предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также
развитие частного предпринимательства, прежде всего производств,
связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой
сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья,
реализацией услуг для населения.
Намечается также более активно использовать накопленное
историко-культурное наследие, созданный культурный потенциал для
развития туризма и отдыха. Предметом особой заботы будет
формирование необходимой для этого инфраструктуры, реставрация
памятников культуры, истории и архитектуры.
Работа по развитию социальной инфраструктуры проводится в
рамках районной программы возрождения и развития села на 2005-2010
годы, согласно которой на 2007 год запланировано создание
агрогородка Яновичи, на 2008 год - агрогородка Сураж.
Намечается осуществление комплекса специальных мер, среди
которых поддержка со стороны республиканских и региональных органов
власти ранее созданных градообразующих предприятий; разработка и
реализация целевых программ вывода городских поселков из кризиса;
внедрение специальных экономических мер, призванных оказывать
всестороннюю поддержку хозяйствующим субъектам городских поселков.
На ближайшую перспективу приоритетные направления социально-
экономического развития городских поселков Сураж и Яновичи
Витебского района определены согласно приложениям 6-7.
На максимальное использование созданного производственного
потенциала, развитие отраслей социальной сферы нацелены основные
показатели социально-экономического развития Витебского района на
2006-2010 годы.
Приложение 1
к Программе
социально-
экономического
развития Витебского
района
на 2006-2010 годы
Основные показатели Программы социально-экономического развития
Витебского района на 2006-2010 годы
(в процентах к предыдущему году)
---------------T----------------------T----------------------------------------------------T------T-------¬
¦ Показатели ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦2005 г¦2010 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦2005 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦г. в %¦ в % ¦
+--------------+------T-------T-------+---------T---------T----------T-----------T---------+------+-------+
¦ ¦2000 г¦2004 г.¦2005 г.¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Среднегодовая ¦ 45,4 ¦ 43,2 ¦42,293 ¦ 41,344 ¦ 40,537 ¦ 39,727 ¦ 38,918 ¦ 38,181 ¦ 93,2 ¦ 90,3 ¦
¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦город, ¦ 2,3 ¦ 2,1 ¦ 2,047 ¦ 2,031 ¦ 1,998 ¦ 1,964 ¦ 1,928 ¦ 1,897 ¦ 89 ¦ 92,7 ¦
¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦село, ¦ 43,1 ¦ 41,1 ¦40,246 ¦ 39,131 ¦ 38,539 ¦ 37,763 ¦ 36,99 ¦ 36,284 ¦ 93,4 ¦ 90,2 ¦
¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Трудовые ре-¦ 23,9 ¦ 24,7 ¦25,366 ¦ 25,11 ¦ 24,86 ¦ 24,61 ¦ 24,37 ¦ 24,106 ¦106,1 ¦ 95 ¦
¦сурсы (в сред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦негодовом ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числении), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Занято в эко-¦ 16,1 ¦ 16,2 ¦ 15,4 ¦ 15,2 ¦ 15,1 ¦ 15 ¦ 14,9 ¦ 14,8 ¦ 95,7 ¦ 96,1 ¦
¦номике, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Уровень безра-¦ 1,23 ¦ 1,51 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ - ¦ - ¦
¦ботицы (к эко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номически ак-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тивному насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Продукция про-¦118,8 ¦ 128,3 ¦ 113,6 ¦ 129-130 ¦ 108-109 ¦ 104-105 ¦ 104-105 ¦ 104-105 ¦213,7 ¦157-164¦
¦мышленности в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Производство ¦110,2 ¦ 113,1 ¦ 89,9 ¦ 100 ¦ 111-112 ¦ 110-111 ¦ 110-112 ¦ 111-112 ¦154,4 ¦149-156¦
¦потребительс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ких товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Продукция се-¦ 107 ¦ 108,3 ¦ 107,7 ¦ 105,5 ¦ 104-105 ¦ 104-105 ¦ 104-105 ¦104,5-106¦140,6 ¦124-130¦
¦льского хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зяйства во¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех категори-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Инвестиции в¦168,9 ¦ 223,7 ¦ 149,8 ¦ 117,2 ¦ 115 ¦ 115-116 ¦ 115-116 ¦ 115-116 ¦229,3 ¦205-210¦
¦основной капи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Экспорт това-¦152,3 ¦ 151,5 ¦ 66 ¦ 110-111 ¦ 107-110 ¦ 107-110 ¦ 107-111 ¦ 107-111 ¦177,3 ¦144-165¦
¦ров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Импорт товаров¦154,4 ¦ 227,1 ¦ 57,1 ¦ 119 ¦ 105-107 ¦ 105-106 ¦ 104-106 ¦ 104-105 ¦194,9 ¦140-150¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Розничный то-¦112,8 ¦ 108,5 ¦ 119 ¦114-114,5¦ 109-110 ¦ 109-110 ¦ 109-110 ¦ 109-110 ¦189,3 ¦160-167¦
¦варооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Платные услуги¦124,3 ¦ 105,3 ¦ 107,6 ¦ 107 ¦ 108-109 ¦108,5-109 ¦ 109-109,5 ¦110-110,5¦152,6 ¦150-154¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Ввод в эксплу-¦16,005¦15,019 ¦17,363 ¦ 13,793 ¦ 16,04 ¦ 13,74 ¦ 13,3 ¦ 13,29 ¦108,5 ¦ 76,5 ¦
¦атацию общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площади жилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ков финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+-------+
¦Номинальная ¦ 44,7 ¦ 330,5 ¦ 427,1 ¦ 510 ¦ 591 ¦ 674 ¦ 766 ¦ 846 ¦955,4 ¦190-200¦
¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднемесячная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата работни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ков на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+------+-------+-------+---------+---------+----------+-----------+---------+------+--------
Приложение 2
к Программе
социально-
экономического
развития Витебского
района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития промышленности Витебского района
--------------------T-------T-------T------------------------------------------------T----------¬
¦ Показатели ¦Единица¦ Отчет ¦ Прогноз ¦ Индексы ¦
¦ ¦измере-¦ ¦ ¦ измене- ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ния, % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦
+-------------------+-------+-------+---------T--------T----------T---------T--------+----------+
¦ ¦ ¦2005 г.¦ 2006 г. ¦2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦2010 г. ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Продукция промыш-¦ % ¦ 113,6 ¦ 129-130 ¦104-105 ¦ 108-109 ¦ 104-105 ¦104-105 ¦ 157-164 ¦
¦ленности в сопоста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦В том числе по ве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дущим предприятиям:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦УП "Витебская био-¦ % ¦ 121,2 ¦ 139 ¦ 110 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 115 ¦ 219 ¦
¦фабрика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦РУП "Витебский пло-¦ % ¦ 77,7 ¦ 118 ¦ 108 ¦ 112 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 157 ¦
¦доовощной комбинат"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Яновичский филиал¦ % ¦ 121,2 ¦ 106 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 124 ¦
¦ОАО "Молоко" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Среднесписочная ¦ чел. ¦ 779 ¦ 780 ¦ 608 ¦ 652 ¦ 657 ¦ 660 ¦ 84,7 ¦
¦численность ППП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Производительность ¦ % ¦ 103,3 ¦ 130-131 ¦104-105 ¦ 101-102 ¦ 103-104 ¦103-104 ¦ - ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Доля материальных¦ % ¦ 54 ¦ 53 ¦ 52 ¦ 51 ¦ 48 ¦ 44 ¦ - ¦
¦затрат в себесто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имости продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Уровень рентабель-¦ % ¦ 7,2 ¦ 7,4 ¦ 8,8 ¦ 9,7 ¦ 10,4 ¦ 11 ¦ - ¦
¦ности продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Производство потре-¦ % ¦ 89,9 ¦ 100 ¦111-112 ¦ 110-111 ¦ 110-112 ¦111-112 ¦ 149-156 ¦
¦бительских товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(включая алкоголь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные напитки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦В том числе по ве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дущим предприятиям:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦РУП "Витебский пло-¦ % ¦ 140,8 ¦ 110 ¦ 112 ¦ 110 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 155 ¦
¦доовощной комбинат"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Яновичский филиал¦ % ¦ 107,2 ¦ 108,5 ¦ 111 ¦ 107 ¦ 107,5 ¦ 108 ¦ 149,6 ¦
¦ОАО "Молоко" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦Из общего объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольственные ¦ % ¦ 117 ¦ 109-110 ¦111-112 ¦108-108,5 ¦107-107,5¦107-108 ¦ 149-155 ¦
¦товары (без алкого-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льных напитков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+----------+
¦непродовольственные¦ % ¦ 112,3 ¦ 110 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------+-------+---------+--------+----------+---------+--------+-----------
Приложение 3
к Программе
социально-
экономического
развития Витебского
района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития торговли и сферы услуг Витебского
района
----------------T---------T--------T----------------------------------------------------------T---------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦ Индексы ¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ измене- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния, % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦
+---------------+---------+--------+----------T----------T-----------T------------T-----------+---------+
¦ ¦ ¦2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦Общий объем¦млрд. руб¦ 70,5 ¦ 86-87 ¦94,5-95,5 ¦ 103-105 ¦112,3-115,5 ¦ 122-127 ¦ 160-167 ¦
¦розничного то-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦варооборота че-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рез все каналы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствен-¦млрд. руб¦ 60,9 ¦74,6-75,4 ¦ 82-82,9 ¦ 89,1-90,8 ¦ 97,3-100 ¦105,4-109,7¦ 160-167 ¦
¦ные товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦удельный вес в¦ % ¦ 86,4 ¦ 86,7 ¦ 86,8 ¦ 86,5 ¦ 86,6 ¦ 86,4 ¦ - ¦
¦розничном това-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рообороте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦непродовольс- ¦млрд. руб¦ 9,6 ¦11,4-11,6 ¦12,5-12,6 ¦ 13,9-14,2 ¦ 15-15,5 ¦ 16,6-17,3 ¦ 160-168 ¦
¦твенные товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦удельный вес в¦ % ¦ 13,6 ¦ 13,3 ¦ 13,3 ¦ 13,5 ¦ 13,4 ¦ 13,6 ¦ - ¦
¦розничном това-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рообороте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦Розничный това-¦млрд. руб¦ 37,978 ¦46,5-46,7 ¦50,7-51,4 ¦ 55,3-56,5 ¦ 60,3-62,2 ¦ 66-68,4 ¦ 162-168 ¦
¦рооборот торго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вых организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ций, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦В том числе по-¦ % ¦ 69,2 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 69 ¦ - ¦
¦требкооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦Розничный това-¦тыс. руб.¦ 1667 ¦2080-2104 ¦2331-2356 ¦ 2593-2643 ¦ 2886-2968 ¦ 3195-3326 ¦ - ¦
¦рооборот в рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чете на душу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦Объем реализа-¦млрд. руб¦ 17,9 ¦ 20,6 ¦22,2-22,5 ¦ 24,1-24,5 ¦ 26,3-26,8 ¦ 28,9-29,6 ¦ 150-154 ¦
¦ции платных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг через все¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦каналы реализа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦В том числе на¦тыс. руб.¦ 423,2 ¦ 498 ¦ 547-555 ¦ 607-617 ¦ 676-689 ¦ 756-775 ¦ - ¦
¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+---------+
¦Объем реализа-¦млрд. руб¦ 2,6 ¦ 3 ¦ 3,2-3,4 ¦ 3,5-3,7 ¦ 3,8-4,1 ¦ 4,2-4,5 ¦ 150-161 ¦
¦ции бытовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по всем каналам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+---------+--------+----------+----------+-----------+------------+-----------+----------
Приложение 4
к Программе
социально-
экономического
развития Витебского
района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития сельского хозяйства Витебского района
на 2006-2010 годы
----------------------T---------T------T---------------------------------T----------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦Отчет ¦ Прогноз ¦Индексы ¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦изменения,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % 2010 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2005 г. ¦
+---------------------+---------+------+------T------T-----T------T------+----------+
¦ ¦ ¦2005г.¦2006г.¦2007г.¦2008 ¦2009г.¦2010г.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦Производство продук-¦млрд. руб¦139,2 ¦145,6 ¦153,2 ¦ 161 ¦167,6 ¦177,9 ¦ 124-130 ¦
¦ции сельского хозяйс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тва в хозяйствах всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦растениеводства ¦млрд. руб¦ 68,6 ¦ 72,3 ¦ 76,2 ¦79,7 ¦ 83,2 ¦ 85,9 ¦ 125,2 ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦животноводства ¦млрд. руб¦ 70,6 ¦ 73,3 ¦ 77 ¦81,3 ¦ 84,4 ¦ 92 ¦ 130,3 ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦Производство продук-¦млрд. руб¦ 81,4 ¦ 86,3 ¦ 91,5 ¦ 97 ¦101,2 ¦106,3 ¦ 130,6 ¦
¦ции сельского хозяйс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тва в сельхозпредпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦растениеводства ¦млрд. руб¦ 19,9 ¦ 22,1 ¦ 24 ¦25,4 ¦ 26,7 ¦ 27,1 ¦ 136,2 ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦животноводства ¦млрд. руб¦ 61,5 ¦ 64 ¦ 67,5 ¦71,6 ¦ 74,5 ¦ 79,2 ¦ 128,8 ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦Производство основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видов продукции в на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туральном выражении в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельхозпредприятиях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зерно ¦ тыс. т ¦ 36,4 ¦ 48,4 ¦ 50,7 ¦52,6 ¦ 56,5 ¦ 57,4 ¦ 157,7 ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пшеница ¦ тыс. т ¦ 8 ¦ 11,1 ¦ 11,7 ¦12,1 ¦ 13 ¦ 13,2 ¦ 165 ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦ячмень пивоваренный ¦ тыс. т ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦картофель ¦ тыс. т ¦ 6,8 ¦ 8,2 ¦ 10,3 ¦11,6 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 201,5 ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦маслосемена рапса ¦ тыс. т ¦ 1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,8 ¦ 2 ¦ 200 ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦овощи ¦ тыс. т ¦ 5,2 ¦ 8,9 ¦ 9,3 ¦ 9,8 ¦ 10,3 ¦ 10,8 ¦ 207,7 ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦плоды и ягоды ¦ тыс. т ¦ - ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ - ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦скот и птица (в живом¦ тыс. т ¦ 22,7 ¦ 22,9 ¦ 23 ¦24,2 ¦ 25,2 ¦ 29,3 ¦ 129,1 ¦
¦весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦скот и птица (в убой-¦ тыс. т ¦ 12,3 ¦ 15 ¦ 17,3 ¦17,8 ¦ 18,1 ¦ 18,6 ¦ 151,2 ¦
¦ном весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦молоко ¦ тыс. т ¦ 44,7 ¦ 46 ¦ 50,1 ¦50,8 ¦ 52 ¦ 53,6 ¦ 119,9 ¦
+---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+----------+
¦яйцо ¦млн. шт. ¦ 11,8 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 93,2 ¦
L---------------------+---------+------+------+------+-----+------+------+-----------
Приложение 5
к Программе
социально-
экономического
развития Витебского
района
на 2006-2010 годы
Основные параметры развития малого и среднего предпринимательства в
Витебском районе на 2006-2010 годы
(удельный вес в основных показателях социально-экономического
развития района в процентах)
---------------------------T-------------------------------------------¬
¦ ¦ Субъекты малого предпринимательства ¦
+--------------------------+------T------T-----------------------------+
¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦
+--------------------------+------+------+-------T------T------T-------+
¦ ¦2005г.¦2006г.¦2007г. ¦2008г.¦2009г.¦2010 г.¦
+--------------------------+------+------+-------+------+------+-------+
¦Количество субъектов мало-¦ 109 ¦ 111 ¦ 113 ¦ 114 ¦ 115 ¦ 117 ¦
¦го предпринимательства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦юридических лиц, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-------+------+------+-------+
¦Доля занятых в малом пред-¦ 10,8 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
¦принимательстве, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальных предприни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мателей, в общем количес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тве занятых в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-------+------+------+-------+
¦Количество созданных рабо-¦ 132 ¦ 65 ¦ 69 ¦ 73 ¦ 77 ¦ 81 ¦
¦чих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-------+------+------+-------+
¦Количество субъектов сред-¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦него бизнеса (от 101 до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦250 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+-------+------+------+-------+
¦Доля занятых в среднем¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 2 ¦ 2,1 ¦ 2,2 ¦
¦бизнесе в общем количестве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятых в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+------+------+-------+------+------+--------
Приложение 6
к Программе
социально-
экономического
развития Витебского
района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития городского поселка Сураж Витебского
района
------------------------------T--------T-----------------------------------T-------¬
¦ ¦Единица ¦ Прогноз ¦2010 г.¦
¦ ¦измере- ¦ ¦ в % к ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦2006 г.¦
+-----------------------------+--------+------T------T------T-------T------+-------+
¦ ¦ ¦2006г.¦2007г.¦2008г.¦2009г. ¦2010г.¦ ¦
+-----------------------------+--------+------+------+------+-------+------+-------+
¦Численность населения ¦тыс. чел¦1,065 ¦1,047 ¦ 1,03 ¦ 1,01 ¦0,996 ¦ 93,5 ¦
+-----------------------------+--------+------+------+------+-------+------+-------+
¦В том числе в трудоспособном¦тыс. чел¦0,536 ¦0,527 ¦0,518 ¦ 0,507 ¦0,497 ¦ 92,7 ¦
¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+------+------+------+-------+------+-------+
¦Численность населения, заня-¦тыс. чел¦ 0,34 ¦0,337 ¦0,329 ¦ 0,345 ¦0,319 ¦ 93,8 ¦
¦того в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+------+------+------+-------+------+-------+
¦Количество работающих индиви-¦ чел. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 133,3 ¦
¦дуальных предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+------+------+------+-------+------+-------+
¦Численность безработных, со-¦ чел. ¦ 7 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 42,9 ¦
¦стоящих на учете на конец го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+------+------+------+-------+------+-------+
¦Уровень безработицы к эконо-¦ % ¦ 2,2 ¦ 2 ¦ 1,7 ¦ 1,3 ¦ 1,1 ¦ 50 ¦
¦мически активному населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+------+------+------+-------+------+-------+
¦Создание рабочих мест - всего¦ мест ¦ - ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ - ¦
+-----------------------------+--------+------+------+------+-------+------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств нанимателей ¦ мест ¦ - ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ - ¦
+-----------------------------+--------+------+------+------+-------+------+-------+
¦за счет средств государствен-¦ мест ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦
¦ного фонда содействия занято-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+--------+------+------+------+-------+------+--------
Приложение 7
к Программе
социально-
экономического
развития Витебского
района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития городского поселка Яновичи Витебского
района
------------------------T---------T------------------------------------------T------¬
¦ ¦ Единица ¦ Прогноз ¦2010 г¦
¦ ¦измерения¦ ¦ в % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ к ¦
¦ ¦ ¦ ¦2006 г¦
+-----------------------+---------+-------T--------T--------T-------T--------+------+
¦ ¦ ¦2006 г.¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г.¦2010 г. ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+------+
¦Численность населения ¦тыс. чел.¦ 0,946 ¦ 0,928 ¦ 0,923 ¦ 0,92 ¦ 0,913 ¦ 96,5 ¦
+-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+------+
¦В том числе в трудоспо-¦тыс. чел.¦ 0,568 ¦ 0,554 ¦ 0,543 ¦ 0,534 ¦ 0,527 ¦ 92,8 ¦
¦собном возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+------+
¦Численность населения,¦тыс. чел.¦ 0,468 ¦ 0,468 ¦ 0,47 ¦ 0,473 ¦ 0,479 ¦102,4 ¦
¦занятого в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+------+
¦Количество работающих¦ чел. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 150 ¦
¦индивидуальных предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+------+
¦Численность безработ-¦ чел. ¦ 9 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 55,6 ¦
¦ных, состоящих на учете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+------+
¦Уровень безработицы к¦ % ¦ 2,6 ¦ 1,8 ¦ 1,5 ¦ 1,3 ¦ 1,2 ¦ 46,2 ¦
¦экономически активному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+------+
¦Создание рабочих мест -¦ мест ¦ 5 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 40 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств нанима-¦ мест ¦ 5 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 20 ¦
¦телей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+------+
¦за счет средств госу-¦ мест ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦
¦дарственного фонда со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действия занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+-------
|