РЕШЕНИЕ БЕШЕНКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 декабря 2006 г. № 127
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БЕШЕНКОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2006-2010 ГОДЫ
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня
2006 г. № 384 «Об утверждении Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы», Закона Республики
Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и
программах социально-экономического развития Республики Беларусь»
Бешенковичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического
развития Бешенковичского района на 2006-2010 годы.
2. Бешенковичскому районному исполнительному комитету
обеспечить выполнение задач и параметров Программы социально-
экономического развития Бешенковичского района на 2006-2010 годы,
осуществлять разработку годовых прогнозов социально-экономического
развития района с учетом показателей данной Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам бюджета и экономическому развитию
(Семенидо А.Н.).
Председатель В.В.Деревяшкин
СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя комитета
экономики Витебского областного
исполнительного комитета
З.А.Королева
08.11.2006
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Бешенковичского районного
Совета депутатов
12.12.2006 № 127
ПРОГРАММА
социально-экономического развития Бешенковичского района на
2006-2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа социально-экономического развития Бешенковичского
района на 2006-2010 годы (далее - Программа) разработана в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня
2006 г. № 384 «Об утверждении Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), решением
Витебского областного Совета депутатов от 12 октября 2006 г. № 201
«О Программе социально-экономического развития Витебской области на
2006-2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 195, 9/5546), с учетом основных положений
Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития
Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222).
Программа базируется на принципах преемственности, научной
обоснованности, ориентирована на устойчивый рост производства и
повышение уровня и качества жизни населения.
Экономические показатели Программы разработаны исходя из
анализа итогов социально-экономического развития Бешенковичского
района в 2001-2005 годах, оценки текущего 2006 года, внутренних и
внешних факторов экономического роста на дальнейшую перспективу,
реализации целей и задач региональной политики и приоритетов
развития страны.
ГЛАВА 2
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2001-2005 ГОДАХ
2. В течение 2001-2005 годов в районе сохранена положительная
динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно
функционировала на протяжении всего периода бюджетная сфера.
Динамичными темпами развивался народнохозяйственный комплекс
района. За прошедшую пятилетку объемы производства промышленной
продукции возросли на 19,5 процента, потребительских товаров - на
39,1 процента, валовой продукции сельского хозяйства - на 47,2
процента, платных услуг - на 75,3 процента. Значительно превышены
установленные задания по розничному товарообороту и инвестициям в
основной капитал - соответственно в 1,9 и 2,1 раза. Несмотря на
высокий темп роста объема поставок продукции на экспорт в 2005 году
(167,4 %), низкие темпы в предыдущие годы не позволили выполнить
задание пятилетки.
Улучшились качественные параметры функционирования реального
сектора экономики. На начало 2001 года доля убыточных организаций
составляла 50 процентов от общего числа учтенных, на начало 2006
года предприятия сработали без убытков, рентабельность реализованной
продукции составила 3,9 процента.
Значительно выросли денежные доходы населения. Номинальная
заработная плата увеличилась с 38 тысяч рублей, или 32 долларов, в
декабре 2000 года до 384 тысяч (далее - тыс. ) рублей, или 178
долларов, в декабре 2005 года. Регулярно выплачивались пенсии,
пособия для малообеспеченных граждан.
3. С ростом благосостояния возросла покупательская способность
населения. В расчете на одного жителя объем продаж увеличился с
учетом индекса цен по сравнению с 2000 годом в 2,9 раза. Изменилась
структура потребительских расходов населения, все большим спросом
пользуются дорогостоящие товары длительного пользования, в числе
которых телевизоры, стиральные машины, холодильники, морозильники и
другая сложнобытовая техника. У населения появилась возможность
вкладывать часть заработанных денег в строительство жилья. За
истекшую пятилетку улучшили жилищные условия 370 семей, жилищный
фонд района за счет нового строительства увеличился на 34,8
тыс. квадратных метров, из них в сельской местности на 21,2
тыс. квадратных метров.
Кредитные вложения в экономику района по состоянию на 1 января
2006 г. составили 7,7 миллиарда (далее - млрд. ) рублей, в том числе
кредиты на инвестиционные цели в народнохозяйственный комплекс 5,5
млрд. рублей. Вклады населения в учреждениях банков по состоянию на
1 января 2006 г. составили 4,8 млрд. рублей и значительно возросли с
данными на начало 2001 года.
За прошедшее пятилетие в районе было создано 635 новых рабочих
мест, что позволило в значительной степени снять напряжение на рынке
труда. К концу пятилетки уровень официально фиксируемой безработицы
был сокращен до 1,5 процента к экономически активному населению.
ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2006-2010
ГОДЫ
4. Цели социально-экономического развития района на 2006-2010
годы определены на основании анализа наиболее острых проблем с
учетом принятых на пятилетку приоритетов развития страны и основных
параметров развития отраслей реального сектора экономики и
социальной сферы направленных, на дальнейшее повышение уровня и
качества жизни населения.
5. Задачи социально-экономического развития района
сформированы с учетом конкретных мер и действий, которые предстоит
решить в текущей пятилетке, чтобы осуществить намеченные цели
применительно к местным условиям и потребностям населения района.
Они включают дальнейший рост реальных денежных доходов населения,
работу органов государственного управления в интересах человека,
создание благоприятных условий для интеллектуального, творческого,
трудового, профессионального и физического совершенствования
человека, опережающее развитие сферы услуг, внедрение повышенной
системы социальных стандартов во всех сферах жизни общества,
осуществление мер по улучшению демографической ситуации, дальнейшее
развитие социальной инфраструктуры села, активизацию инвестиционной
и внешнеэкономической деятельности, динамичное развитие всех
отраслей экономики района.
В 2006-2010 годах сохранятся подходы, выработанные в
предыдущие годы. Предстоит обеспечить более эффективное
использование возможностей малых и средних предприятий, потенциал
предпринимательства, значительно обновить основные производственные
фонды и провести модернизацию производств на основе внедрения
прогрессивных технологий и современного оборудования.
6. Исходя из существующих в районе проблем на 2006-2010 годы
приоритетными направлениями социально-экономического развития
являются:
6.1. в промышленности и строительном комплексе:
внедрение нового и модернизация действующего оборудования;
разработка новых технологий изготовления изделий различного
назначения, в том числе ресурсосберегающих и энергоэффективных, а
также использующих местные ресурсы;
освоение выпуска конкурентоспособных потребительских товаров;
улучшение качества строительства;
сокращение сроков и стоимости жилищного строительства;
6.2. в аграрном секторе:
создание высокопродуктивных пород животных, сортов растений и
средств их защиты;
разработка и внедрение технологий для производства и хранения
сельскохозяйственной продукции;
получение новых конкурентоспособных и биологически ценных
видов продовольствия;
6.3. в области природопользования и охраны окружающей среды:
мониторинг окружающей среды, прогнозирование и предупреждение
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
охрана и эффективное использование биоресурсов;
разработка новых технологий добычи и комплексной переработки
минерально-сырьевых ресурсов, вторичных ресурсов и отходов
производств;
6.4. в здравоохранении, образовании и культуре:
разработка и внедрение новых технологий профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека;
совершенствование методов воспитательной и общеобразовательной
работы;
сохранение культурного наследия района;
6.5. в управлении территориальным развитием:
совершенствование механизма управления территорией, усиление
роли экономических стимулов в повышении эффективности
функционирования района;
развитие социальной сферы села;
формирование структуры хозяйства в соответствии с
демографическими, природно-ресурсными и финансовыми возможностями
района.
Экономические и социальные ориентиры района на пять лет
определены основными показателями Программы согласно приложению 1.
ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
7. Демографическая ситуация в районе характеризуется
тенденциями сокращения численности населения. Динамику населения
предопределяют факторы естественного и миграционного движения. С
начала 1995 года вследствие превышения смертности над рождаемостью
естественный прирост населения сменился естественной убылью. Темп
убыли по всему населению (в процентном отношении к предыдущему году)
составил - 0,9.
На 1 января 2006 г. численность всего населения района
составила 21,4 тыс. человек, в том числе городского - 8,1
тыс. человек, сельского - 13,3 тыс. человек.
В дальнейшем тенденция сокращения численности населения будет
продолжаться. Предполагается, что к 2010 году среднегодовая
численность постоянного населения сократится на 7 процентов и
составит 20,1 тыс. человек.
В свою очередь естественное движение населения определяется
рождаемостью и смертностью. Число родившихся за последнее пятилетие
несколько увеличилось и составило за 2005 год 7,2 промилле против
6,4 промилле за 2001 год.
К 2010 году коэффициент рождаемости составит 7,5 промилле на
1000 населения. Рост коэффициента рождаемости произойдет, с одной
стороны, вследствие увеличения группы женщин наиболее активной
воспроизводственной группы, с другой - благодаря мерам по поддержке
семей, воспитывающих детей, в том числе увеличению пособий и льгот
для семей с детьми.
Число умерших за период с 2001 по 2005 год увеличилось с 19 до
19,7 человека на 1000 населения.
Предполагается, что в прогнозном периоде тенденция уменьшения
коэффициента смертности произойдет за счет сокращения смертности лиц
трудоспособного возраста.
Коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу
родившихся) по всему населению района составил в 2005 году - 2,73 и
превысил предельно допустимое критическое значение, принятое в
мировой практике за единицу.
Изменения в уровнях рождаемости и смертности привели и к
серьезным изменениям в демографической структуре населения по полу и
возрасту.
Численность экономически активного населения района в 2005
году составила 7889 человек, или 63,7 процента, от трудовых ресурсов
района. В 2010 году число экономически активного населения составит
112,2 процента от уровня 2005 года.
8. В прошедшей пятилетке на рынке труда района наблюдались как
положительные, так и отрицательные тенденции и явления. За указанный
период численность занятых в экономике сократилась с 8120 до 7889
человек, или на 2,9 процента. В общей численности занятого населения
в 2005 году наибольший удельный вес приходился на три отрасли
экономики: сельское хозяйство - 28,6 процента, образование - 17,8
процента, промышленность - 10,7 процента, здравоохранение - 8,0
процента.
Уровень безработицы к экономически активному населению
составлял в 2005 году 1,5 процента. В прогнозном периоде ожидается
его снижение до 1,0 процента.
Перераспределение рабочей силы по сферам занятости и отраслям
экономики будет определяться во многом такими демографическими и
социально-экономическими факторами, как рост численности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, высвобождение
избыточной рабочей силы из сферы производства товаров,
реформирование собственности и становление рыночной инфраструктуры.
9. Наряду с трудовыми ресурсами рациональное и экономное
использование природных ресурсов с учетом сохранения окружающей
природной среды является важнейшим фактором социально-экономического
развития района.
В целом природные условия района благодаря сочетанию
разнообразного рельефа, лесных массивов и большому количеству озер,
с одной стороны, обеспечивают его высокую рекреационную
привлекательность, с другой стороны, осложняют сельскохозяйственное
использование.
Район располагает минерально-сырьевыми, земельными, лесными и
водными ресурсами.
Основными минерально-сырьевыми ресурсами района являются
строительные пески и глины, пески и песчано-гравийные отложения.
Главным средством воспроизводства в сельском хозяйстве и
производственным базисом для размещения других отраслей являются
земельные ресурсы, общая площадь которых по состоянию на 1 января
2006 г. составляет 125 тыс. гектаров, в том числе
сельскохозяйственных - 60 тыс. гектаров (48,4 процента), из них
пахотных - 31 тыс. гектаров (24,7 процента).
Степень плодородия земель района и менее благоприятные условия
для использования сельскохозяйственной техники (мелкоконтурность,
завалуненность, более сильная эродированность и др.) по сравнению с
другими районами области влияют на интенсивность развития сельского
хозяйства.
Оценка динамики изменения земель по видам, категориям и
землепользователям показывает, что имеется тенденция сокращения
сельскохозяйственных земель в основном за счет исключения из
сельскохозяйственного оборота низкопродуктивных участков
(оптимизации землепользований сельскохозяйственных организаций) и
отвода земель для несельскохозяйственных нужд. Площадь
сельскохозяйственных и пахотных земель на одного жителя района будет
незначительно расти, так как численность населения района имеет
тенденцию к сокращению.
Предполагается уменьшение площади нарушенных земель в
результате более рационального использования месторождений полезных
ископаемых и уменьшения объемов их добычи.
Политика землепользования в 2006-2010 годах будет направлена
на совершенствование земельных отношений путем обеспечения равных
условий для субъектов хозяйствования различных форм собственности,
дальнейшую экологизацию агропромышленного комплекса на основе
обеспечения рационального использования сельскохозяйственных земель,
внедрения прогрессивных методов и технологий обработки почв,
совершенствование экономических методов регулирования земельных
отношений, в том числе взимание платы за аренду земельных участков и
земельного налога в зависимости от кадастровой оценки земель.
Для территории района характерен довольно высокий уровень
водообеспеченности. Имеющиеся водные ресурсы достаточны для
удовлетворения современных и перспективных потребностей в воде.
На территории района сконцентрировано множество озер,
разнообразие которых имеет большое значение для развития туризма, а
также благоприятно для развития промышленного рыболовства.
В 2006-2010 годах за счет увеличения объемов производства на
промышленных предприятиях и роста жилищного строительства
предполагается увеличение объемов потребления воды.
Вместе с тем планируется продолжить работу по строительству и
реконструкции очистных сооружений в районном центре, деревне
Бочейково и других населенных пунктах. Это позволит увеличить сброс
нормативно очищенных сточных вод при одновременном сокращении сброса
недостаточно очищенных.
Район имеет обширные лесные ресурсы. Общий запас древесины
района - 7,9 миллиона (далее - млн.) кубических метров, или 0,6
процента от всех запасов в лесах Беларуси.
Активно ведутся в регионе лесовосстановительные работы.
Технология рубок главного пользования будет совершенствоваться путем
расширения доли несплошных рубок и при увеличении объема
заготовленной древесины до 23,6 тыс. кубических метров.
При промежуточном пользовании наибольшее количество древесины
будет заготавливаться при проведении прореживаний и проходных рубок
(55 процентов). От выборочных санитарных рубок будет получено около
40 процентов древесины, прочие рубки дадут около 4 процентов, а
осветление и прочистка молодняка - около 1 процента.
Современная экологическая обстановка в районе является
относительно благоприятной. Вместе с тем на территории района
имеются проблемные участки, где имеет место загрязнение природной
среды.
Поэтому одним из направлений социально-экономического развития
района является план действий по рациональному использованию
природных ресурсов на 2006-2010 годы, которым предусмотрены
мероприятия по решению следующих первоочередных задач:
улучшению экологической ситуации в районе в целом;
дальнейшему решению экологических проблем реки Западная Двина
на всей ее протяженности;
обеспечению населения качественной питьевой водой за счет
снижения уровня загрязнения подземных и поверхностных вод, бурения
новых артезианских скважин, строительства станций обезжелезивания
воды, реконструкции и строительства очистных сооружений;
организации раздельного сбора, сортировки, использования и
обезвреживания отходов;
обеспечению условий сохранения и самовоспроизводства
биологического разнообразия флоры и фауны, оптимизации сети особо
охраняемых природных территорий;
развитию мониторинга окружающей среды, совершенствованию
информационной системы в области охраны окружающей среды,
обеспечению открытости, достоверности и своевременности
экологической информации;
совершенствованию экономического механизма природопользования.
Основными направлениями деятельности в области охраны
атмосферного воздуха на 2006-2010 годы являются:
использование новых технических методов и средств минимизации
выбросов;
комплексный учет воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду;
повышение экологической безопасности транспорта, обновление,
модернизация подвижного состава;
внедрение новейших технологий и методов наблюдений, включая
дистанционные, за состоянием атмосферного воздуха, а также
расширение перечня определяемых загрязняющих веществ, необходимых
для получения достоверной информации и принятия оперативных
управленческих решений.
Основными направлениями деятельности в области использования и
охраны водных ресурсов на 2006-2010 годы являются:
совершенствование экономического механизма рационального
водопользования;
разработка новых технологических нормативов водопотребления и
водоотведения для промышленных организаций;
сокращение сброса в водные объекты недостаточно очищенных
сточных вод путем реконструкции действующих и строительства новых
сооружений для очистки таких вод с внедрением прогрессивных и
экономичных технологий их очистки;
повышение уровня технической эксплуатации сооружений для
очистки сточных вод сельских населенных пунктов;
совершенствование технологических схем отведения и утилизации
стоков крупных животноводческих комплексов;
реализация проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных
объектов;
расширение сети регулярных наблюдений за состоянием наиболее
важных в природоохранном отношении озер и водохранилищ;
развитие сети наблюдений за состоянием подземных вод в районах
размещения потенциальных источников загрязнения;
совершенствование методов оценки качества природных вод.
Основными направлениями деятельности в области рационального
использования и охраны недр и минерально-сырьевых ресурсов на
2006-2010 годы являются:
завершение инвентаризации действующих и заброшенных карьеров,
определение их принадлежности в целях увеличения темпов и объемов
рекультивации нарушенных земель.
Основными направлениями деятельности в области охраны и
рационального использования объектов растительного мира на 2006-2010
годы являются:
осуществление первичного обследования территорий и ведение
объектов растительного мира;
разработка и реализация комплекса мер по оптимизации
возрастной структуры лесов, достижению оптимальной лесистости,
наиболее полному освоению расчетной лесосеки.
Основными направлениями деятельности в области сохранения и
рационального использования животного мира на 2006-2010 годы
являются:
определение и поддержание оптимальной численности видов
животных, относящихся к объектам охоты;
возмещение вреда, причиненного окружающей среде при незаконном
использовании ресурсов животного мира;
выявление мест обитания видов животных, включенных в Красную
книгу Республики Беларусь, подготовка предложений и реализация мер
по их охране, в частности, передача таких мест под охрану
землепользователей;
сохранение и рациональное использование других видов фауны
района.
Основными направлениями деятельности в сфере обращения с
отходами на 2006-2010 годы являются:
организация экологически безопасного обращения с отходами,
разработка и внедрение технологий по использованию отходов;
извлечение из коммунальных отходов вторичных материальных
ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот;
строительство и содержание основных объектов, обеспечивающих
безопасное захоронение и переработку отходов;
организация экологически безопасного хранения и обезвреживания
опасных отходов.
Основные источники финансирования мероприятий - средства
организаций, являющихся основными загрязнителями окружающей среды.
Финансирование некоторых расходов по охране окружающей среды будет
осуществляться из республиканского и местных бюджетов, включая
государственные целевые бюджетные фонды охраны природы всех уровней.
10. Социальная политика в районе в 2006-2010 годах будет
направлена на рост реальных денежных доходов населения и реальной
заработной платы, снижение уровня малообеспеченности (бедности),
увеличение уровня потребления благ и услуг.
В текущей пятилетке важнейшим фактором дальнейшего повышения
уровня и качества жизни населения должно стать усиление роли
заработной платы. Работа по достижению установленных параметров по
уровню заработной платы будет тесно увязываться с мероприятиями,
проводимыми в районе по финансовому оздоровлению экономики
организаций и обеспечению их безубыточной работы.
Для достижения поставленных задач в области оплаты труда
необходимо обеспечить за счет повышения эффективности и снижения
издержек производства опережающий рост производительности труда по
сравнению с ростом заработной платы и соблюдение минимальных
гарантий.
Реальная заработная плата по району к концу 2010 года
возрастет в 1,4 раза. Среднемесячная заработная плата достигнет 768
тыс. рублей (350 долларов США). При этом ее размер в организациях с
низкой заработной платой будет повышаться в соответствии с
разработанными и утвержденными на 2006-2007 годы мероприятиями по
выходу этих организаций на уровень заработной платы не ниже 200
долларов США.
К концу 2010 года предстоит вдвое сократить долю
малообеспеченного населения и не допустить расслоения общества по
уровню получаемых доходов.
Потребности населения в соответствующих видах социальных услуг
обеспечивает развитие отдельных отраслей социальной сферы.
Так, основной целью развития здравоохранения района является
сохранение и укрепление состояния здоровья населения. Акцент
делается на интенсификацию и сокращение сроков лечения, повышение
качества медицинской помощи, внедрение и более широкое использование
высокоэффективных методов диагностики и лечения. В современных
условиях качество лечебно-профилактической помощи определяется не
получением дополнительных материальных ресурсов, а эффективностью
применения и совершенствованием уже известных организационных форм.
В 2006-2010 годах в медицинских организациях района
планируется провести дальнейшую оптимизацию и реорганизацию коечного
фонда, то есть сокращение неэффективно используемых дорогостоящих
круглосуточных коек и расширение стационарно замещающих технологий.
Планируется расширить обеспеченность населения амбулаторно-
поликлинической помощью.
Для решения проблемы обеспечения населения врачебными кадрами,
особенно на селе, предполагается довести численность врачей до 20,4
на 10 тыс. населения против 19,09 на 10 тыс. населения в 2005 году.
Основные направления развития здравоохранения на пятилетний
период станут:
реальный перенос акцента со стационарного на амбулаторное
лечение;
системный переход на новые технологии, современные методики
лечения и медицинского обслуживания;
укрепление здоровья матери и ребенка;
охрана здоровья населения, профилактика, диагностика и лечение
социально значимых заболеваний;
укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений.
Особое внимание в оказании медицинских услуг будет уделено
мерам по повышению доступности и качества оказания медицинской
помощи жителям районного центра и села, единства нормативного
обеспечения потребностей населения во всех видах медицинской помощи.
Основной целью развития системы образования будет приведение
ее в соответствие с современными потребностями граждан, приобретение
ими глубоких и всесторонних знаний, гармоничного развития личности и
творческих способностей.
Приоритетными направлениями развития системы остается
дальнейшее совершенствование идеологической и воспитательной работы,
обеспечение качественного здоровьесберегающего процесса воспитания и
обучения, внедрение новых форм дошкольного и школьного образования,
обеспечение дальнейшей дифференциации обучения и др.
Получат развитие такие новые формы дошкольного образования,
как сезонные и игровые площадки, группы кратковременного пребывания.
Продолжится работа по укреплению материально-технической базы
кабинетов информатики и внедрению информационных технологий с целью
создания более комфортных условий для изучения различных дисциплин
учебного плана.
Рост оказания услуг в сфере образования будет идти за счет
введения в действие в 2006 году спортивного комплекса центра
внешкольной работы. В 2008 году планируется открытие гимназии.
В сфере культуры на 2006-2010 годы предусмотрены меры
поддержки, сохранения и восстановления культурно-исторического
наследия, обеспечения доступности культурных ценностей и услуг всем
слоям населения, повышения их качества, развития народного
творчества и другие.
Мощным оздоровительным фактором, способствующим восстановлению
и пополнению физических и духовных сил человека, продлению периода
его трудовой деятельности, должны стать физическая культура, спорт и
туризм. Перед учреждениями этой системы стоит задача по привлечению
наибольшего количества населения и, прежде всего, детей и молодежи к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
11. Наиболее полному удовлетворению потребностей населения и
народного хозяйства будет способствовать развитие строительной
отрасли района. Главными направлениями деятельности строительных
организаций района станут: пополнение строительной базы техникой и
оборудованием новых поколений, увеличение численности работников к
концу 2010 года до 200 человек.
В 2006-2010 годах объем подрядных строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работ увеличится на 35 процентов.
Будет благоприятствовать повышению эффективности деятельности
строительной отрасли и реализация долгосрочных отраслевых
инвестиционных программ, строительство социально значимых объектов и
выполнение программы жилищного строительства.
Развитие жилищной сферы предусматривает создание комфортного,
долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного
фонда, способного удовлетворять потребности настоящего и будущих
поколений граждан.
Возросшие требования к комфортности жилья определяют
необходимость повышения качества и улучшения планировки квартир,
насыщенность их оборудованием и приборами, надежность тепло- и
звукоизоляции, относительно небольшие затраты на ремонт и содержание
жилья. Особое внимание будет уделяться обеспечению жилищного фонда
надежными индивидуальными приборами учета и регулирования
потребления коммунальных услуг.
Эти же требования должны выполняться при ремонте и
модернизации жилищного фонда, эффективное использование которого
является одним из направлений улучшения жилищных условий граждан в
2006-2010 годах.
В предстоящем периоде предусматривается ежегодное наращивание
объемов строительства жилья с доведением его уровня до 8,8
тыс. квадратных метров в 2010 году. Средняя обеспеченность жильем
достигнет более 25 квадратных метров на человека. Порядка 80
процентов жилья будет вводиться для граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, особенно молодых и многодетных семей,
малообеспеченных, нетрудоспособных и некоторых других категорий
граждан.
ГЛАВА 5
РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
12. Начало нового пятилетия можно определить как успешное.
Сохранены высокие темпы роста, набранные на финише предыдущей
пятилетки. Деятельность органов управления в 2006-2010 годах будет
направлена на дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения
на основе развития и эффективного использования человеческого
потенциала, технического перевооружения и совершенствования
экономики, роста ее конкурентоспособности.
Развитие народнохозяйственного комплекса в 2006-2010 годах
будет базироваться на реализации Программы социально-экономического
развития Витебской области на 2006-2010 годы, Государственной
программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта
2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339), других нормативных правовых актов
и в соответствии с бизнес-планами развития предприятий и организаций
района.
13. В 2006-2010 годах развитие промышленности нацелено на
максимальное использование созданного в Бешенковичском районе
производственного и трудового потенциала, выпуск конкурентоспособной
продукции.
Основные прогнозируемые показатели развития промышленности
Бешенковичского района на 2006-2010 годы отражены согласно
приложению 2.
В структуре промышленности района определяющей отраслью
останется машиностроение и металлообработка, удельный вес которой
составит 32,7 процента, удельный вес швейной промышленности
возрастет до 30,4 процента против 9,6 процента в 2005 году.
В промышленном комплексе будет продолжена реализация
мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию
производств, обновление активной части основных фондов и внедрение
новых современных технологий.
Перспективы развития государственного лесохозяйственного
учреждения «Бешенковичский лесхоз» направлены на переход
лесохозяйственного производства на самофинансирование и
предусматривают выведение деревопереработки из лесохозяйственного
производства. Лесное хозяйство будет ориентировано в основном на
проведение лесозаготовок и реализацию древесины в круглом виде.
К 2010 году вывозку древесины планируется увеличить на 9,9
процента по сравнению с 2005 годом за счет увеличения
производственных фондов и внедрения новых технологий в производство.
Планируется ежегодное обновление основных фондов
лесозаготовительной промышленности государственного
лесохозяйственного учреждения «Бешенковичский лесхоз» и
инвестирование на эти цели не менее 150 млн. рублей. Источниками
финансирования станут амортизационный фонд, фонд накопления
предприятия, а также кредиты банков. Это позволит снизить степень
износа основных фондов до 58 процентов.
Частное унитарное предприятие «Бешенковичский коопзаготпром» в
целях более полного увеличения объемов производства, закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья, повышения качества и
создания необходимых запасов для дальнейшего развития материально-
технической базы планирует к 2010 году увеличить в натуральном
выражении производство хлебобулочных изделий на 20,1 процента,
кондитерских изделий - на 21,4 процента, колбасных изделий - на 18
процентов, полуфабрикатов - на 70 процентов.
На предприятии постоянное внимание будет уделяться обновлению
ассортимента выпускаемой продукции за счет внедрения новых видов,
повышения ее качества. Так, ожидаемый к 2010 году удельный вес новых
видов хлебобулочных изделий составит 58,6 процента, колбасных
изделий - 85,7 процента, кондитерских изделий - 51,1 процента.
Планируется довести выпуск улучшенных сортов хлеба до 80 процентов,
хлеба подового до 25 тонн ежемесячно, увеличить выпуск вареных
колбас высших сортов, полукопченых колбас и копченостей до 65
процентов в общем объеме. Планируется осуществлять выпуск продукции
только в фирменной упаковке.
Даст возможность нарастить производство кондитерских и
хлебобулочных изделий и наметить замену линии по производству
булочных изделий.
За счет более рационального использования производственных
мощностей, замены устаревшего оборудования, использования основного
и вспомогательного сырья по более низким ценам, уменьшения
транспортных расходов, экономии топлива и электроэнергии,
общепроизводственных и коммерческих расходов планируется снизить
себестоимость выпускаемой продукции на 8 процентов.
В ходе выполнения всех мероприятий частное унитарное
предприятие «Бешенковичский коопзаготпром» предусматривает
обеспечить рост объемов производства к 2010 году на 37,6 процента.
В течение пятилетки на предприятии будет продолжена работа по
совершенствованию стимулирования труда работников, обеспечению
максимального перевода на оплату труда в зависимости от объемов
деятельности, увеличению доли оплаты труда по тарифным ставкам и
сдельным расценкам в среднемесячной заработной плате. Рост реальной
заработной платы на предприятии составит 70-80 процентов.
Основной продукцией, выпускаемой открытым акционерным
обществом «Бешенковичская шорная фабрика», являются шорно-седельные
изделия, швейные изделия (одеяла стеганые, мешок-одеяло спальный,
спецодежда), кожгалантерейные изделия (палатки туристические,
рюкзаки, ошейники для собак). По разовым заказам изготавливаются
тенты и утеплители для автомобилей.
Основным потребителем продукции, как показывает оценка
развития рынка товаров, выпускаемых предприятием, является
внутренний рынок. Оборудование на предприятии в основном устаревшее,
процент износа составляет на 1 января 2006 г.: машин и
оборудования - 95 процентов, транспортных средств - 70 процентов.
Производственные мощности используются лишь на 50 процентов. В целях
более полного использования производственных мощностей, обновления
ассортимента выпускаемой продукции к 2010 году планируется освоение
новых видов и моделей изделий, запуск их в поточное производство:
мешок-одеяло спальный с капюшоном, фартук специальный, нарукавники,
упряжь выездная, седло верховое. Освоение новых видов продукции
будет осуществляться за счет собственных средств предприятия. К 2010
году предприятие планирует выйти на темпы производства промышленной
продукции и потребительских товаров 150,4 процента и 140 процентов к
уровню 2005 года соответственно.
Мероприятиями по техническому перевооружению производства на
2006-2010 годы предусматривается провести обновление оборудования за
счет амортизационного фонда, кредитов банка. Намечено приобрести две
единицы швейных машин 3823-го класса, петельную машину, компьютер,
кнопочный пресс, грузовой автомобиль, столярный деревообрабатывающий
станок и другое оборудование.
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «Белкотломаш» будет по-прежнему
специализироваться на разработке и производстве водогрейных и
паровых котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе
на природном газе, угле, топливе печном, топочном мазуте, дровах,
отходах лесоперерабатывающей промышленности, торфе. Котлы,
выпускаемые предприятием, имеют высокий коэффициент полезной
деятельности на уровне мировых стандартов и охватывают широкий
диапазон мощностей при сравнительно низких ценах, являются
конкурентоспособной продукцией и пользуются спросом у потребителей.
По желанию заказчика предприятие производит все виды работ для
строительства котельных, начиная от проектирования, комплектации
основным и вспомогательным оборудованием и заканчивая монтажом и
сдачей в эксплуатацию, а также производит блочно-модульные котельные
мощностью от 0,1 до 15 гигакалорий в час (далее - Гкал/ч) полной
заводской готовностью.
Объем производства на предприятии по отношению к потребности
рынка страны в настоящее время составляет менее 10 %. Учитывая более
высокие технико-экономические характеристики котловых агрегатов, по
сравнению с аналогичными у конкурентов, низкую их себестоимость,
постоянное совершенствование их конструкции и развитую систему
сервисного обслуживания клиентов, будет обеспечен постоянный спрос
на них.
В связи с активной политикой продвижения продукции на рынок
Российской Федерации значительно увеличилось количество заказов
компаний.
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «Белкотломаш» планирует значительно
расширить торговлю комплектующими и увеличить товарооборот с
западными и азиатскими производителями комплектации (запорно-
предохранительная арматура, вентиляторы, дымососы, горелки) к
котлам. Это позволит, исключив посредников, снизить стоимость
приобретаемых комплектующих, значительно улучшить сервис
обслуживания заказчика и увеличить прибыль.
Перспективы дальнейшего развития предприятия, повышение
качества продукции и снижение себестоимости связаны с развитием
производства на приобретенных производственных площадях в городе
Витебске. В настоящее время на этой площадке начата отработка
поточной линии сборки котлов. В ее состав входят: программируемая
установка для плазменного «раскроя» металла, сборочные стенды и
кантователи для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа.
Для контроля качества продукции применяется радиографическое
оборудование. Данная площадка в перспективе рассматривается как
перенастраиваемая линия для серийного производства котлов нескольких
марок, способная ориентироваться на изменяющуюся конъюнктуру рынка.
Применение линии для поточного производства позволит снизить
себестоимость продукции при обеспечении высокого качества.
При освоении новых площадей предприятием планируется
увеличение объемов производства, разработка и выпуск новых видов
котлов, другого котельного оборудования и технологической оснастки.
К 2010 году предприятием планируется выпустить продукции на
сумму 5932 млн. рублей, или 161 процент к уровню 2005 года. В
натуральном выражении выпуск продукции составит 400 котлов
отопительных и увеличится в 2,3 раза по сравнению с 2005 годом.
Освоение новых производственных площадей позволит организовать
производство на новых принципах - принципах серийного производства,
что позволит выделить отдельные специализированные производственные
участки, такие как заготовительный, слесарно-сборочный, слесарно-
сварочный, сборки и сварки механизмов топливоподачи и складов
топлива, монтажа и сборки модульных котельных, участки сборки и
сварки водотрубных и жаротрубных котлов, малярной обработки,
проведения теплоизоляционных и обмуровочных работ, участки
механической обработки деталей.
В качестве топлива в котлах используются: природный газ,
топливо печное бытовое, топочный мазут, дизельное топливо, сырая
нефть, отходы горюче-смазочных материалов, каменный и бурый уголь,
брикет, отходы древесины (дрова, щепа, опилки).
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Ланатэкс»
специализируется на выпуске искусственного меха из натуральной
шерсти и изделий из него.
Продукция совместного общества с ограниченной ответственностью
«Ланатэкс» пользуется спросом в Республике Беларусь и Российской
Федерации. Объем продукции, экспортируемой в Российскую Федерацию,
составляет около 70 процентов от общего выпуска.
Основными потребителями внутри республики являются совместное
общество с ограниченной ответственностью «Белвест», совместное
общество с ограниченной ответственностью «Марко», совместное
предприятие «Белкельме» и другие. На 2006-2010 годы установившееся
процентное соотношение сбыта продукции останется неизменным.
Около 80 процентов выпускаемой продукции производится из
давальческого сырья. К 2010 году планируется снизить удельный вес
давальческого сырья в объемах производства не менее чем на 20
процентов.
В 2006-2010 годах совместное общество с ограниченной
ответственностью «Ланатэкс» планирует выпуск новых видов продукции,
что значительно увеличит объем производства. В 2006 году выпущены
опытные партии продукции для определения спроса - наколенники,
налокотники, тапочки, шлепанцы.
В связи с увеличением спроса на продукцию совместного общества
с ограниченной ответственностью «Ланатэкс» планируемый объем
производства в 2010 году составит 4512 млн. рублей, или 159,6
процента по отношению к 2005 году. В натуральном выражении
планируемый рост производства к 2010 году увеличится: одеял из
меха - в 2,4 раза, меха искусственного из натуральной шерсти - в 1,6
раза, подушек - в 5,8 раза, курток - в 15,9 раза, жилетов - в 6,1
раза, халатов - в 10,4 раза.
С ростом объемов производства увеличится численность
работающих с 65 человек в 2005 году до 120 человек в 2010 году, темп
роста по сравнению с 2005 годом составит 159,6 процента.
Благодаря увеличению объемов производства, роста показателей
прибыли и рентабельности, совместное общество с ограниченной
ответственностью «Ланатэкс» планирует в 2010 году увеличить среднюю
заработную плату работников в 2,4 раза.
На совместном обществе с ограниченной ответственностью
«Ланатэкс» предусмотрено строительство холодного склада, покупка
чесального аппарата «Бефама», швейных машин высокого класса. Это
даст возможность не только увеличить объемы производства, но и
расширить ассортиментный перечень выпускаемой продукции, рынки
сбыта, сэкономить топливно-энергетические ресурсы и улучшить
экономические показатели.
14. В целом по району среднегодовой прирост объема продукции
промышленности ожидается на уровне 8-9 процентов, потребительских
товаров на уровне 7-7,5 процента. Индекс изменения 2010 года к 2005
году составит соответственно 145-150 и 133-140 процентов.
В результате повышения эффективности работы промышленных
предприятий района возрастет уровень рентабельности продукции с 3,9
процента в 2005 году до 6,0 процента в 2010 году, снизится доля
материальных затрат в себестоимости продукции на 10 процентов.
15. Развитие потребительского рынка в текущей пятилетке будет
осуществляться за счет совершенствования методов управления
товарными ресурсами, улучшения снабжения предприятий торговли
товарами, укрепления их материально-технической базы, прежде всего,
в районном центре и крупных населенных пунктах.
В 2006-2010 годах основные показатели развития торговли и
сферы услуг Бешенковичского района планируются согласно приложению
3.
Характерной особенностью продаж этого пятилетия будет
продолжение положительной тенденции улучшения структуры
товарооборота. Опережающими темпами будет расти реализация
непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными.
Ежегодно будет увеличиваться продажа товаров культурно-
бытового и хозяйственного назначения.
Первостепенное внимание будет уделено вопросам
совершенствования размещения торговой сети за счет расширения и
реконструкции действующих торговых объектов и строительства новых.
Розничная торговая сеть в сельской местности будет развиваться
за счет возобновления деятельности ранее закрытых магазинов.
Расширится торговля по заказам населения. Продолжится
обслуживание населения малых населенных пунктов автомагазинами,
товарооборот каждого из них предусматривается довести до 20
млн. рублей в месяц.
Проводятся работы по технологическому перевооружению,
рекламному оформлению, благоустройству прилегающей территории
предприятий торговли, расположенных в агрогородках. В 2006 году в
агрогородках будет возобновлена работа объектов общественного
питания в деревнях Бочейково и Верховье.
В 2006 году уже открыто два продовольственных магазина в
городском поселке Бешенковичи, проведены работы по
перепрофилированию и открытию ранее закрытого магазина «Детский мир»
в магазин «Мебель», планируется открытие еще одного мини-магазина.
В 2006-2010 годах развитие общественного питания будет
направлено на внедрение новых технологий на основе прогрессивных
форм обслуживания и современного оборудования, улучшение качества
выпускаемой продукции, обеспечение качественным горячим питанием
учащейся молодежи, рабочих, служащих и др.
В ходе реализации Программы розничный товарооборот в 2010 году
увеличится по сравнению с 2005 годом на 58-63 процента.
16. В текущей пятилетке предстоит обеспечить высокие темпы
развития сферы услуг. Данный сектор экономики призван удовлетворять
потребности населения в широком спектре высококачественных услуг по
доступным ценам за счет развития приоритетных и новых их видов.
Получат развитие услуги, способствующие активизации
человеческого фактора в экономике и определяющие качество жизни
населения (услуги образования, здравоохранения, организации быта и
другие). Продолжится развитие производственных услуг, связанных с
обслуживанием отраслей народного хозяйства.
Удовлетворять потребности реального сектора экономики и
населения в услугах транспорта призваны транспортные предприятия.
В ближайшие годы приоритетными направлениями развития данной
отрасли будут: создание условий для мобильности населения,
восстановление и модернизация транспортных средств, укрепление
ремонтной базы подвижного состава, повышение качества услуг по
ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, повышение
доступности и качества транспортных услуг, оптимизация маршрутной
сети в сельской местности, повышение уровня безопасности.
Реализация данных мероприятий позволит увеличить объем
транспортных услуг, оказываемых населению, в 2010 году на 23-25
процентов к уровню 2005 года.
В текущей пятилетке предусматривается создание современных и
модернизация существующих сетей связи. Одним из приоритетных
направлений станет развитие сетей электросвязи.
К 2010 году будут обеспечены средствами связи в агрогородках
все объекты производственного, социального и культурного назначения,
повышена плотность телефонов в сельской местности к 2010 году до 27
телефонов на 100 жителей. К концу пятилетки все сельские населенные
пункты будут обеспечены стационарной или мобильной связью.
В целях повышения конкурентоспособности услуг почтовой связи
предполагается автоматизация технологических процессов и внедрение
новых видов услуг, основанных на использовании современных
информационных технологий, расширение сегмента распространения
печатных средств массовой информации, развитие финансовых услуг и
услуг ускоренной почты и др.
За пятилетку услуги связи возрастут более чем на 50 процентов.
Для рационализации ассортиментной структуры бытовых услуг в
соответствии с изменяющимся спросом населения, поддержания
государственных социальных стандартов, обеспечения ценовой и
территориальной доступности в отрасли бытового обслуживания
предусматриваются обновление и модернизация материально-технической
базы.
Планируется открытие банно-прачечного комбината в районном
центре, внедрение современных технологий и расширение номенклатуры
бытовых услуг, прежде всего, в сельской местности на базе
агрогородков, организация выездного обслуживания населения в
отдаленных сельских населенных пунктах.
Намечено ускоренное развитие услуг по ремонту теле- и
радиоаппаратуры, ремонту и пошиву швейных изделий, прокату и прочим
видам услуг.
На создание комфортных условий проживания населения, повышение
качества содержания и обслуживания жилищного фонда, обеспечение
комплексом коммунальных услуг в соответствии с социальными
стандартами и по доступной цене будет направлено развитие сферы
жилищно-коммунальных услуг.
Организациями жилищно-коммунального хозяйства планируется
внедрение новых видов услуг, таких как обработка приусадебных
участков, распиловка и колка дров, размол зерна, изготовление и
реализация населению железобетонных изделий (заборов) и др.
Темп роста услуг жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году к
уровню 2005 года составит 129,2-137,5 процента.
Продолжится развитие услуг в сфере здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры, спорта и туризма.
В целом объем реализации платных услуг населению за 2006-2010
годы увеличится на 46-52 процента, в том числе бытовых услуг почти в
1,5 раза.
17. Развитие аграрного сектора в текущем пятилетии
предусматривает повышение уровня и качества жизни населения,
эффективное производство сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и
активизации экспорта.
Для устойчивого развития аграрной отрасли необходима
модернизация сельскохозяйственного производства, предусматривающая
его техническое и технологическое переоснащение. Освоение новых
технологий в растениеводстве и животноводстве рассматривается как
основной фактор снижения издержек производства, повышения качества и
конкурентоспособности продукции.
Сельскохозяйственные предприятия, освоившие интенсивные
технологии, менее зависимы от погодных условий, в них объемы
производства отклоняются от средних величин в сторону увеличения не
более чем на 10-15 процентов.
В аграрном секторе в предстоящем пятилетии планируется
переоснащение зерносушильного хозяйства на частном унитарном
предприятии «Свитино-ВМК», в сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Ржавка», сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Политотделец» и других субъектах хозяйствования. На эти
цели предусматривается направить около 3,7 млрд. рублей. Новый парк
машин предусматривается комплектовать преимущественно
многофункциональными, универсально-комбинированными агрегатами,
которые можно адаптировать к изменяющимся условиям производства
путем быстрой замены рабочих органов.
Для переоснащения сельскохозяйственного производства в текущей
пятилетке потребуется 72 зерноуборочных комбайна, 18 кормоуборочных
комбайнов, 12 льноуборочных самоходных комбайнов, 7
картофелеуборочных комбайнов, 3 свеклоуборочных комплекса, 74
трактора, 46 сеялок, 33 пресс-подборщика, 5 картофелесажалок, 12
машин для химической защиты растений и семян. Приобретение
планируется за счет долгосрочной аренды (лизинга).
Модернизацию животноводства предполагается осуществлять
преимущественно на основе реконструкции существующих
производственных мощностей и их технического переоснащения.
Намечается за 2006-2010 годы реконструировать и оснастить
современным технологическим оборудованием 1 комплекс по выращиванию
и откорму крупного рогатого скота, 1 молочнотоварный комплекс на
800 голов коров, 18 животноводческих ферм на сумму 14 550
млн. рублей. Это позволит перейти на высокопроизводительные и
энергосберегающие технологии содержания скота, сконцентрировать
производство продукции на крупных фермах и комплексах, снизить
издержки производства.
Выполнение поставленных задач в предстоящей пятилетке
потребует значительных инвестиций в аграрный сектор. Активизировать
инвестиционную деятельность позволят: увеличение эффективности
производства и сбалансированность межотраслевых отношений,
использование системы лизинговых операций в рамках государственного
финансирования, а также ряд государственных преференций.
В целях повышения эффективности земледелия к 2010 году
намечается увеличить внесение органических удобрений до 10 тонн,
минеральных - до 275 килограммов (далее - кг) действующего вещества
на гектар пашни. Ежегодно предстоит известковать 1500 гектаров
кислых пахотных земель с использованием в среднем на гектар 5,3
тонны известковых материалов. Будет совершенствоваться система
обеспечения сельскохозяйственных организаций минеральными
удобрениями и средствами защиты растений.
Предполагается широкое внедрение в производство
высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и
высокопродуктивных пород животных.
Для отрасли животноводства предусматривается:
создать прочную кормовую базу, соответствующую нормативной
потребности под планируемые объемы производства животноводческой
продукции с образованием 20-процентного страхового фонда;
повысить качество кормов, особенно травянистых, обеспечить
сбалансированность рационов по протеину и другим питательным
веществам посредством совершенствования технологии заготовки кормов
и структуры кормовых угодий, увеличив удельный вес бобовых и бобово-
злаковых в многолетних травах на пашне до 70-75 процентов;
улучшить племенную работу в сельскохозяйственных организациях,
полностью использовать генетический потенциал животных;
технически переоснастить производственные мощности, обеспечить
переход на прогрессивные ресурсосберегающие технологии;
сконцентрировать основные объемы производства животноводческой
продукции на крупных фермах, комплексах.
В результате выполнения намеченных мероприятий прирост
производства сельскохозяйственной продукции за 2006-2010 годы во
всех категориях хозяйств составит 44-46 процентов. За этот период
увеличится производство основных видов сельскохозяйственной
продукции.
Основные показатели развития сельского хозяйства
Бешенковичского района предусматриваются согласно приложению 4.
ГЛАВА 6
СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
18. Для обеспечения дальнейшего экономического роста и
требуемого уровня параметров социально-экономического развития
особое внимание в 2006-2010 годах будет уделено активизации
инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, развитию
предпринимательства.
В целях обеспечения стабильного технологического,
экономического и социального развития района инвестиционная
деятельность в прогнозном периоде направляется на увеличение объема
капитальных вложений.
Рост инвестиций в производственную сферу предусмотрено
обеспечить за счет собственных средств предприятий, включая
кредитные ресурсы банков, в непроизводственную - за счет бюджетных
источников, кредитных ресурсов и собственных средств населения.
19. Первостепенная задача для промышленных предприятий в
2006-2010 годах - наращивание производственного потенциала за счет
осуществления ускоренного обновления основных фондов, достижения
роста конкурентоспособности продукции и увеличения ее сбыта на
внутреннем и внешнем рынке. Для этого, прежде всего, необходимо
направить значительную часть собственных и привлеченных средств
предприятий для модернизации и технического перевооружения
производства. В 2006 году планируется привлечь более 14 млрд. рублей
инвестиций в основной капитал по организациям, находящимся в
подчинении местных Советов депутатов Бешенковичского района и не
имеющим ведомственной подчиненности, что составит 113,7 процента к
уровню 2005 года.
В 2006 году объем инвестиций за счет средств республиканского
бюджета составит 4150 млн. рублей, из них 1722 млн. рублей будет
направлено на строительство инженерных сетей и благоустройство 60
жилых домов на селе. Из средств республиканского фонда охраны
природы будут выделены денежные средства в размере 628 млн. рублей:
на строительство станции по обезжелезиванию воды - 364 млн. рублей,
канализации и сетей сооружения по улице Урицкого в
г.п. Бешенковичи - 18 млн. рублей, на строительство станции по
обезжелезиванию воды, реконструкцию канализационной насосной
станции, наружных сетей водопровода в агрогородке Бочейково - 246
млн. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за счет собственных
средств организаций составит 1575 млн. рублей, средств населения -
960 млн. рублей, кредитов банка - 5478 млн. рублей, прочих
источников (лизинг, долгосрочная аренда) - 2425 млн. рублей.
В 2007 году общий объем инвестиций в основной капитал по
организациям, находящимся в подчинении местных Советов и не имеющим
ведомственной подчиненности, составит порядка 18,7 млрд. рублей, или
117,5 процента к уровню 2006 года.
К концу 2010 года планируемый объем инвестиций по коммунальным
предприятиям составит 29,3 млрд. рублей, темп роста к 2005 году -
200,6 процента. Будет продолжена работа по жилищному строительству,
обустройству агрогородков. По источникам финансирования на бюджетные
средства будет приходиться около 10 млрд. рублей.
В 2006-2010 годах важнейшим источником финансирования
инвестиций будут собственные средства предприятий и организаций,
возрастет доля амортизационных отчислений, средств населения,
кредитов банка.
К концу 2010 года планируемый объем инвестиций в целом по
району составит 41,3 млрд. рублей, темп роста к 2005 году - 200-205
процентов.
Важную роль в увеличении объемов инвестиций получит
привлечение в район иностранных инвестиций за счет кредитных
ресурсов иностранных юридических и физических лиц, товарных
кредитов, использования кредитных линий иностранных банков, а также
создания предприятий с иностранными инвестициями.
Предполагается в 2007 году создание совместного малого
предприятия по выпуску металлизированной бумаги с привлечением
иностранных инвестиций и созданием не менее 30 рабочих мест.
В связи с расширением деятельности, увеличением объема
производства и количества рабочих мест общество с ограниченной
ответственностью «Научно-производственное предприятие «Белкотломаш»
планирует привлечение иностранных инвестиций в объеме 2,5
млн. долларов США. Искомая форма участия инвестора - создание
совместного предприятия.
Инвестиции в основной капитал в целом по району возрастут в
2010 году более чем в два раза к уровню 2005 года, при этом
опережающими темпами будут расти инвестиции в агропромышленный
комплекс, жилищное строительство, сферу услуг, в развитие малого и
среднего предпринимательства.
20. В условиях все увеличивающейся конкуренции особое значение
приобретает развитие внешнеэкономической деятельности, главной целью
которой является расширение экспорта и рационализация импорта,
улучшение внешнеторгового баланса.
В 2006-2010 годах экспортный потенциал района будет
обеспечиваться за счет роста продаж в Российскую Федерацию, страны
ближнего зарубежья водогрейных и отопительных котлов,
пиломатериалов, дверных полотен, изделий из трикотажного полотна.
Ведущее место в экспорте сохранится за совместным обществом с
ограниченной ответственностью «Ланатэкс», обществом с ограниченной
ответственностью «Научно-производственное предприятие «Белкотломаш».
Продолжается работа по расширению товаропроводящей сети в
Российской Федерации. В настоящее время открытое акционерное
общество «Бешенковичская шорная фабрика» изготавливает опытную
партию специальной одежды для общества с ограниченной
ответственностью «Основа безопасности», зарегистрированного на
территории Российской Федерации. С данным обществом с ограниченной
ответственностью «Основа безопасности» планируется на 2006-2010 годы
заключить договор на постоянную поставку швейных изделий. Будет
продолжена работа по поставкам шорных изделий с открытым акционерным
обществом «Агрокомплект» города Брянска.
Планируемый объем экспорта совместного общества с ограниченной
ответственностью «Ланатэкс» за 2006-2010 годы составит 1235
тыс. долларов США, из которых около 80 процентов придется на экспорт
в Российскую Федерацию, около 16 процентов - на экспорт в Украину,
около 2 процентов - на экспорт в Республику Молдову.
Параметры развития экспорта товаров на 2006-2010 годы по
району предусматривают темп роста 148-158 процентов.
В 2006-2010 годах основу импорта (более 90 процентов) составит
сырье - нитки, шерсть, поликоттон, металлопрокат, необходимое для
обеспечения загрузки производственных мощностей предприятий района.
В связи с активной политикой продвижения продукции на рынок
Российской Федерации, проводимой обществом с ограниченной
ответственностью «Научно-производственное предприятие «Белкотломаш»,
значительно увеличилось количество заказов российских компаний.
Предприятие планирует значительно расширить торговлю
комплектующими и увеличить товарооборот с западными и азиатскими
производителями комплектации (запорно-предохранительная арматура,
вентиляторы, дымососы, горелки) к котлам. Это позволит, исключив
посредников, снизить стоимость приобретаемых комплектующих,
значительно улучшить сервис обслуживания заказчика и увеличить
прибыль.
В прогнозируемом периоде внешнеторговая деятельность будет
совершенствоваться в направлении улучшения торгового баланса,
снижения доли импортных закупок.
21. В текущей пятилетке предстоит решить ряд проблем,
существующих в сфере предпринимательства.
Устойчивое развитие данного сектора экономики осуществляется
на основе реализации государственной политики по созданию
организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих
субъектам малого предпринимательства равные права и возможности в
приобретении финансовых, материально-технических, информационных
ресурсов и услуг, стимулирующих развитие предпринимательства в малых
городских поселениях и сельской местности.
В этих целях предусматривается обеспечение координации
деятельности Бешенковичского районного исполнительного комитета,
областного комитета профсоюза «Садружнасць», предприятий
предпринимательства в целях создания районного центра поддержки
предпринимательства по оказанию методологической и информационной
поддержки малому предпринимательству.
Это должно способствовать активизации производственной,
инвестиционной деятельности, повышению уровня конкурентоспособности
производимой продукции и экспортного потенциала субъектов
предпринимательства.
За счет создания приемлемых для предпринимательства условий
будут развиваться бытовые и коммунальные услуги, придорожный сервис,
торговля.
В районном центре общество с ограниченной ответственностью
«Могикан» планирует открыть новый объект торговли и общественного
питания с более прогрессивными методами обслуживания населения и
предоставлением культурно-развлекательных услуг.
Реализация намеченных мер по поддержке и развитию малого
предпринимательства будет способствовать динамичному и устойчивому
развитию данного сектора экономики и экономики района в целом.
Прогнозируется организация в негосударственном секторе
экономики ежегодно не менее 30 новых рабочих мест.
На 2006-2010 годы основные параметры развития малого
предпринимательства в Бешенковичском районе планируются согласно
приложению 5.
22. Эффективное использование и развитие имеющегося потенциала
предпринимательства, возможностей малых предприятий должно
способствовать финансовому оздоровлению и стабильной работе
существующей структуры реального сектора экономики.
На предприятиях района продолжится работа по сокращению доли
материальных затрат в себестоимости продукции (работ, услуг),
которая за пятилетку должна сократиться не менее чем на 10 процентов
в промышленности и сельском хозяйстве, не менее чем на 15
процентов - в строительстве.
Ожидается ежегодный прирост выручки от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) на 20 процентов.
Предусматривается постепенное снижение доли неденежных
расчетов в оплаченной выручке, не обеспеченных поступлением денежных
средств на счета предприятий, и выход к концу пятилетки практически
только на денежные формы расчетов.
Будут приниматься меры по сокращению количества
неплатежеспособных организаций, в том числе и убыточных, на это
будут нацелены бизнес-планы развития каждого конкретного субъекта
хозяйствования.
23. В 2006-2010 годах на дополнительном контроле будет
находиться развитие городского поселка Бешенковичи. На начало 2006
года в нем проживало 8,1 тыс. человек, из них около 50 процентов в
трудоспособном возрасте. На конец 2005 года численность безработных,
состоящих на учете, составляла 66 человек. Уровень безработицы к
экономически активному населению - 1,5 процента.
В текущей пятилетке предстоит решить ряд задач, способствующих
дальнейшему развитию городского поселка, создать условия для
превращения его в наиболее благоприятное для человека, безопасное и
устойчиво развивающееся место проживания, обеспечить его
взаимосвязанное развитие с прилегающими территориями для улучшения
обслуживания сельского населения.
В городском поселке Бешенковичи предусматривается создание
новых рабочих мест, ускоренное строительство жилья, объектов
физической культуры и спорта, развитие сферы услуг. Намечается
развитие частного предпринимательства, связанного с реализацией
услуг для населения.
В целях обеспечения динамичного социально-экономического
развития района в 2006-2010 годах, достижения к концу пятилетки
установленных прогнозных показателей будет разработана программа
развития городского поселка Бешенковичи. Меры, предусмотренные
данной программой по развитию основных отраслей и сфер деятельности,
позволят обеспечить намеченные задачи для района в целом.
На ближайшую перспективу приоритетные направления социально-
экономического развития городского поселка Бешенковичи определены
согласно приложению 6.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Бешенковичского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели Программы социально-экономического развития
Бешенковичского района на 2006-2010 годы
(в процентах к предыдущему году)
------------------------------T--------------------------T------T--------T------T-------T-------T---------T----------
Показатели ¦ Отчет ¦2006 ¦2007 год¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2005 год ¦2010 год
¦ ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ к ¦ к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 году¦2005 году
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в % ¦ в %
+---------T-------T--------+------+--------+------+-------+-------+---------+----------
¦2000 год ¦2004 го¦2005 год¦ прогноз ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------+---------+-------+--------+--------------------------------------+---------+----------
Среднегодовая численность по- 23 100 21 800 21 612 21 587 21 020 20 711 20 409 20 099 93,6 93,0
стоянного населения,
тыс. чел.:
город, тыс. чел. 9 400 8 100 8 068 7 994 7 947 7 900 7 854 7 807 85,8 96,7
село, тыс. чел. 13 700 13 700 13 544 13 593 13 073 12 811 12 555 12 992 98,9 95,9
Трудовые ресурсы (в среднего- 12 947 12 497 12 384 12 302 12 197 12 123 12 059 11 977 96,0 97,0
довом исчислении), тыс. чел.
Занято в экономике, тыс. чел. 8 120 8 000 7 889 7 900 8 223 8 395 8 550 8 850 97,2 112,2
Уровень безработицы (к эконо- 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 67,0
мически активному населению)
Продукция промышленности в 90,0 108,2 109,9 109,0 107,0- 107,0- 108,0- 108,0- 119,5 145-150
сопоставимых ценах
108,0 108,0 108,5 109,0
Производство потребительских 89,5 104,2 119,4 107,5 105,5- 105,5- 105,5- 105,5- 139,1 133-140
товаров
107,0 107,0 107,0 107,0
Продукция сельского хозяйства 100 110,5 107,9 107 107- 107,5- 108- 108,5- 107,9 144-147
во всех категориях хозяйств
108 108 108,5 109
В том числе в сельхозпред- 102 113,6 108,7 107 108- 109,5- 110,5- 111- 106,6 155-159
приятиях
109 110 111 112
Инвестиции в основной капитал - 103,0 153,0 111,7 114,5- 115,5- 116,0- 117,0- 207,4 200-205
(по территории)
115,0 116,0 117,0 117,6
Экспорт товаров 239,5 72,9 167,4 110,0 107,0- 108,5- 108,0- 108,5- 66,6 148-158
109,0 109,0 110,0 110,0
Импорт товаров 232,5 105,5 43,2 107,5 104,0- 103,0- 102,0- 102,0- 245,5 120-125
105,0 104,0 103,0 103,0
Розничный товарооборот 106,3 114,7 120,4 111,0 108,5- 109,3- 109,5- 109,7- 192,0 158-160
109,0 109,5 110,0 110,0
Платные услуги населению 112,2 109,6 118,3 108,0 107,0- 108,0- 108,0- 108,5- 175,3 146-152
108,0 109,0 109,5 109,5
Ввод в эксплуатацию общей 8,5 9,7 6,7 6,7 7,8 7,7 8,4 8,8 78,0 132,5
площади жилых домов за счет
всех источников финансирова-
ния, тыс. кв. м
Номинальная начисленная сред- 38,0 235,2 384 440 505 575 655 768 В 10,1 200,0
немесячная заработная плата раза
работников на конец года,
тыс. рублей
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Бешенковичского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития промышленности Бешенковичского района
-----------------------------T-------------T--------T---------T--------T--------T---------T--------T------------------
Показатель ¦Единица изме-¦2005 год¦2006 год ¦2007 год¦2008 год¦2009 год ¦2010 год¦ Индексы измене-
¦ рения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, %, 2010 год
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2005 году
+-------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+------------------
¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦
-----------------------------+-------------+--------+----------------------------------------------+------------------
Продукция промышленности в
сопоставимых ценах по веду-
щим предприятиям:
частное унитарное предпри- % 104,4 106,0 106,0 107,0 107,0 107,0 137,6
ятие "Бешенковичский коопза-
готпром"
открытое акционерное общес- % 102,0 100,0 110,0 111,0 111,0 111,0 150,4
тво "Бешенковичская шорная
фабрика"
общество с ограниченной от- % 120,7 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 161,0
ветственностью "Научно-про-
изводственное предприятие "-
Белкотломаш"
открытое акционерное общес- % 76,3 109,8 109,0 109,0 109,0 109,0 168,9
тво "Бешенковичский льноза-
вод"
совместное общество с огра- % 166,6 109,0 110,0 110,0 110,0 110,0 159,6
ниченной ответственностью
"Ланатэкс"
Среднесписочная численность тыс. чел. 0,612 0,640 0,678 0,711 0,753 0,789 128,9
ППП
Рост производительности тру- % 112,6 108,0 105,0 105,0 105,0 106,0 132,5
да
Доля материальных затрат в % 54,1 53,0 52,0 50,0 49,0 48,7 90,0
себестоимости продукции
Уровень рентабельности про- % +3,9 +4,1 +4,5 +5,0 +5,7 +6,0 +2,1
дукции
Производство потребительских
товаров (включая алкогольные
напитки) по ведущим предпри-
ятиям:
частное унитарное предпри- % 103,6 106,0 106,0 107,0 107,0 107,0 137,9
ятие "Бешенковичский коопза-
готпром"
открытое акционерное общес- % 114,1 111,9 106,0 106,0 106,0 106,0 140,0
тво "Бешенковичская шорная
фабрика"
совместное общество с огра- % 166,6 109,0 110,0 110,0 110,0 110,0 159,6
ниченной ответственностью
"Ланатэкс"
Из общего объема товаров: % 103,6 106,0 106,0 107,0 107,0 107,0 137,6
продовольственные товары
(без алкогольных напитков)
непродовольственные товары % 110,6 109,0 109,0 110,0 108,0 110,0 155,3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Бешенковичского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития торговли и сферы услуг Бешенковичского
района
-------------------------------------T------------T--------T------T-------T------T-------T------T---------------------
Показатель ¦Единица из- ¦2005 год¦2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ Индексы измене-
¦ мерения ¦ ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦ ния, %, 2010 год к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 году
¦ +--------+------+-------+------+-------+------+---------------------
¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦
-------------------------------------+------------+--------+------------------------------------+---------------------
Общий объем розничного товарооборота млрд. руб. 41,3 49,2 53,6 58,7 64,6 71,1 160,3
через все каналы реализации
В том числе: млрд. руб. 28,4 33,8 36,7 40,2 44,1 48,3 158,4
продовольственные товары
удельный вес в розничном товаро- % 68,8 68,7 68,5 68,4 68,2 68,0 98,8
обороте
непродовольственные товары млрд. руб. 12,9 15,4 16,9 18,6 20,5 22,8 164,0
удельный вес в розничном товаро- % 31,2 31,3 31,5 31,6 31,8 32,0
обороте
Розничный товарооборот торговых ор- млрд. руб. 24,6 29,3 31,9 34,9 38,4 42,2 160,0
ганизаций, включая общественное пи-
тание
В том числе потребкооперация % 114,1 111,0 109,0 109,5 110,0 110,0 160,3
Розничный товарооборот в расчете на тыс. руб. 1150 1382 1526 1694 1901 2100 182,6
душу населения
Объем реализации платных услуг через млрд. руб. 5,353 6,222 6,719 7,324 8,0191 8,780 152,4
все каналы реализации - всего
В том числе на душу населения млн. руб. 0,251 0,294 0,322 0,356 0,397 0,437 174,1
Объем реализации платных услуг насе- млрд. руб. 4,516 5,249 5,669 6,180 6,768 7,411 152,4
лению по официально учтенным пред-
приятиям
Объем реализации бытовых услуг насе- млрд. руб. 0,578 0,666 0,713 0,770 0,832 0,899 144,2
лению по всем каналам реализации
Объем реализации бытовых услуг насе- млрд. руб. 0,433 0,500 0,535 0,578 0,625 0,675 144,2
лению по официально учтенным пред-
приятиям
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Бешенковичского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития сельского хозяйства Бешенковичского
района
----------------------------T------------T---------T--------T---------T--------T---------T----------T----------------¬
¦ Показатель ¦Единица из- ¦2005 год ¦2006 год¦2007 год ¦2008 год¦2009 год ¦ 2010 год ¦Индексы измене- ¦
¦ ¦ мерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, %, 2010 год¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2005 году ¦
¦ ¦ +---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------+-------T--------T--------T---------T------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство продукции се-¦ млн. руб. ¦ 39 067 ¦41 800 ¦ 44 730 ¦ 48 080 ¦ 51 930 ¦ 56 350 ¦ 144,2 ¦
¦льского хозяйства в хозяйс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твах всех категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ В том числе: ¦ млн. руб. ¦ 19 207 ¦21 750 ¦ 23 220 ¦ 25 780 ¦ 27 450 ¦ 30 480 ¦ 158,7 ¦
¦ растениеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ животноводства ¦ млн. руб. ¦ 19 860 ¦20 050 ¦ 21 510 ¦ 22 300 ¦ 24 480 ¦ 25 870 ¦ 130,3 ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦Производство продукции се-¦ млн. руб. ¦ 20 260 ¦21 680 ¦ 23 410 ¦ 25 640 ¦ 28 330 ¦ 31 450 ¦ 155,2 ¦
¦льского хозяйства в сель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ В том числе:¦ млн. руб. ¦ 7 415 ¦ 8 630 ¦ 8 900 ¦ 10 340 ¦ 10 850 ¦ 12 580 ¦ 169,7 ¦
¦ растениеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ животноводства ¦ млн. руб. ¦ 12 845 ¦13 050 ¦ 14 510 ¦ 15 300 ¦ 17 480 ¦ 18 870 ¦ 146,9 ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦Производство основных видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции в натуральном вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ражении в сельхозпредпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятиях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зерно ¦ т ¦ 17 629 ¦27 000 ¦ 27 200 ¦ 27 500 ¦ 27 700 ¦ 29 900 ¦ 169,6 ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пшеница ¦ т ¦ 4 366 ¦ 6 567 ¦ 6 600 ¦ 6 700 ¦ 6 800 ¦ 7 000 ¦ 160,4 ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ ячмень пивоваренный ¦ т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ картофель ¦ т ¦ 1 906 ¦ 4 900 ¦ 4 900 ¦ 4 900 ¦ 4 900 ¦ 4 900 ¦ 262,4 ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ льноволокно ¦ т ¦ 350 ¦ 680 ¦ 680 ¦ 680 ¦ 680 ¦ 680 ¦ 194,3 ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ сахарная свекла ¦ т ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ маслосемена рапса ¦ т ¦ 791 ¦ 1 068 ¦ 1 200 ¦ 1 300 ¦ 1 400 ¦ 1 500 ¦ 189,7 ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ овощи ¦ т ¦ 143 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ В 4,2 раза ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ плоды и ягоды ¦ т ¦ 13 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ В 6,9 раза ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ скот и птица (в живом ве-¦ т ¦ 4 064 ¦ 4 523 ¦ 4 700 ¦ 4 900 ¦ 5 100 ¦ 6 100 ¦ 150,1 ¦
¦ се) - выращивание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ скот и птица (в убойном¦ т ¦ 3 892 ¦ 3 712 ¦ 4 100 ¦ 4 400 ¦ 4 600 ¦ 5 500 ¦ 141,4 ¦
¦ весе) -реализация мяса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ молоко ¦ т ¦ 13 965 ¦16 370 ¦ 16 400 ¦ 16 500 ¦ 16 700 ¦ 17 200 ¦ 123,2 ¦
+---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+----------------+
¦ яйцо ¦ млн. шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
L---------------------------+------------+---------+-------+--------+--------+---------+------------+-----------------
Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Бешенковичского района
на 2006-2010 годы
Основные параметры развития малого предпринимательства в
Бешенковичском районе на 2006-2010 годы
(удельный вес в основных показателях социально-экономического
развития района в процентах)
-------------------------------------------T-------------------------------------------------------------------------¬
¦ Показатель ¦ Субъекты малого предпринимательства ¦
¦ +-----------T------------T-----------T------------T-----------T-----------+
¦ ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
¦ +-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
+------------------------------------------+-----------+------------+-----------T------------T-----------T-----------+
¦Количество субъектов малого предпринимате-¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 19 ¦
¦льства - юридических лиц, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦Доля занятых в малом предпринимательстве,¦ 4,1 ¦ 4,5 ¦ 4,6 ¦ 4,9 ¦ 5,1 ¦ 5,4 ¦
¦включая индивидуальных предпринимателей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общем количестве занятых в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦Количество созданных рабочих мест ¦ 27 ¦ 33 ¦ 51 ¦ 29 ¦ 34 ¦ 63 ¦
L------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------
Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Бешенковичского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития городского поселка Бешенковичи
---------------------------------T----------------T-------------------------------------------------------T----------¬
¦ ¦Единица измере- ¦ Прогноз ¦ 2010 год ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦ в % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦2006 году ¦
¦ ¦ +----------T----------T----------T-----------T----------+----------+
¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+
¦Численность населения ¦ тыс. чел. ¦ 7994 ¦ 7947 ¦ 7900 ¦ 7854 ¦ 7807 ¦ 97,7 ¦
+--------------------------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+
¦ В том числе в трудоспособном¦ тыс. чел. ¦ 5164 ¦ 5130 ¦ 5100 ¦ 5070 ¦ 5050 ¦ 97,8 ¦
¦ возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+
¦Численность населения, занятого¦ тыс. чел. ¦ 4330 ¦ 4380 ¦ 4430 ¦ 4480 ¦ 4530 ¦ 104,6 ¦
¦в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+
¦Количество работающих индивиду-¦ чел. ¦ 333 ¦ 353 ¦ 383 ¦ 413 ¦ 443 ¦ 125,5 ¦
¦альных предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+
¦Численность безработных, состо-¦ чел. ¦ 60 ¦ 57 ¦ 55 ¦ 50 ¦ 42 ¦ 70,0 ¦
¦ящих на учете на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+
¦Уровень безработицы к экономиче-¦ % ¦ 1,4 ¦ 1,3 ¦ 1,2 ¦ 1,1 ¦ 0,9 ¦ 64,2 ¦
¦ски активному населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+
¦Создание рабочих мест - всего ¦ мест ¦ 126 ¦ 130 ¦ 135 ¦ 140 ¦ 160 ¦ 127,0 ¦
+--------------------------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+
¦ В том числе: ¦ мест ¦ 120 ¦ 124 ¦ 129 ¦ 134 ¦ 150 ¦ 125 ¦
¦ за счет средств нанимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+
¦ за счет средств государствен-¦ мест ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 166,7 ¦
¦ ного фонда содействия занятос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------
|